» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС в зачет |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Gingger |
Добавлено: | #1  Сб Янв 17, 2009 00:10:41 |
Заголовок сообщения: | |
Выписка из правил заполнения ФНО 3. Составление формы 307.01 –Приложения к реестру счетов-фактур по товарам (работам, услугам), приобретенным в течение налогового периода (отчетного квартала) 16. Форма 307.01 предназначена для отражения сведений о счетах-фактурах по товарам (работам, услугам), приобретенным на территории Республики Казахстан. НК, ст. 270 2. Одновременно с декларацией представляются реестры счетов-фактур по приобретенным и реализованным в течение налогового периода товарам, работам, услугам, являющиеся приложением к декларации. Формы реестров счетов-фактур по приобретенным и реализованным товарам, работам, услугам устанавливаются уполномоченным органом. Поинтересуйтесь у гл.буха: если вы отразите номер несуществующей СФ в реестре полученных СФ, будет ли этот номер фигурировать в реестре выданных СФ у поставщика? № 60 - в зачет берете обсуждения по этим вопросам есть в http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=10426&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
Автор: | Gulima |
Добавлено: | #2  Пт Янв 16, 2009 23:39:45 |
Заголовок сообщения: | |
Данные услуги без счетов-фактур приобретены с НДС, +еще по авиа билету электронному? могу ли я отнести в зачет сумму НДС по нему? |
Автор: | Gulima |
Добавлено: | #3  Пт Янв 16, 2009 23:20:28 |
Заголовок сообщения: | |
Была бы очень благодарна если отстоите свою точку зрения с помощью конкретных документов-основании) |
Автор: | Gulima |
Добавлено: | #4  Пт Янв 16, 2009 23:17:43 |
Заголовок сообщения: | |
А вот и совсем не странный, мы с моим главным бухгалтером уже с недельку воюем, она считает, что надо включать все приобретенные товары(работы, услуги) с НДС, чтобы она была сличалась с 100.12, ну и сходилась с300 формой. Я же, что надо включать только счета-фактуры, основываясь только на название Реестра. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #5  Пт Янв 16, 2009 22:41:32 |
Заголовок сообщения: | |
странный вопрос, это же реестр счетов-фактур почему надо в него включать что-то кроме счета-фактуры?[/i] |
Автор: | Gulima |
Добавлено: | #6  Пт Янв 16, 2009 22:35:01 |
Заголовок сообщения: | |
Вопрос снова про Реестр счетов-фактур. Где можно найти письмо, разъяснение НК по поводу включения или наоборот полученных товаров(работ, услуг) приобретенных без счетов-фактур, а на основании фис.чеков, закупочных актов и.т.д. |
Автор: | Tary | ||||||
Добавлено: | #7  Вс Июн 08, 2008 21:09:38 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Что такое БСУ?
Не поняла что Вы хотели сказать?
Вы налог на имущество начислили себе? Если нет, то зачем платили? НДС начисляете как при обычной реализации. |
Автор: | Инкара |
Добавлено: | #8  Вс Июн 08, 2008 17:28:45 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите как быть. Купили в июне 07года БСУ в Китае, НДС отняла из оборота и взяла в зачет одновременно, сразу начала начислять амортизацию, и заплатила налог на имущество, хотя он еще не дествует (до сих пор!). Теперь решили его продать. Как быть с НДСом и налогом на имущество? Помогите советом. :oops: |
Автор: | Fenechka |
Добавлено: | #9  Пт Апр 18, 2008 13:00:37 |
Заголовок сообщения: | |
Я сдала 300 форму с возвратом 13%,неправильно, теперь как понимаю надо дополнительную сдать на разницу? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #10  Пт Апр 18, 2008 11:29:37 |
Заголовок сообщения: | |
В этом о и дело, если оформляете, как возврат товара, то надо брать 14%. Ну, а если вы продаёте этот товар как бы на новых условиях, то 13% |
Автор: | Fenechka |
Добавлено: | #11  Пт Апр 18, 2008 10:06:56 |
Заголовок сообщения: | |
По какой ставке возвращать НДС в этом году,если товар был взят на реализацию в прошлом???Я сделала по 13%,а мне бухгалтер позванила и попросила переделать счет-фактуру на 14%,говорит в налоговой в отделе НДС так сказали. А мне говорили что по 13%,теперь запуталась совсем. :( |
Автор: | Tary |
Добавлено: | #12  Вт Апр 15, 2008 14:01:28 |
Заголовок сообщения: | |
Лучше оформите как реализацию, по ценам поставщика. |
Автор: | Blik |
Добавлено: | #13  Вт Апр 15, 2008 13:35:30 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста! Как правильно оформить возврат поставщику если счет фактуры выставлялись в прощлых годах по другим ставкам НДС. Как правильно указать эти операции в декларации по НДС |
Автор: | Oxa |
Добавлено: | #14  Сб Апр 12, 2008 17:19:00 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="Belar"]В зачет можете взять НДС по остаткам ТМЦ и ОС на дату постановки на учет по НДС, если ранее приобретелось ЭТО с НДС.[/quote] Т.е., если ОС покупались до постановки на учет по НДС, независимо был оборот по реализации или нет - НДС можно брать в зачет , а если ОС приобрели после постановки на учет по НДС (при использовании пропорц. метода) при отсутствии реализации, то НДС в зачет брать нельзя. Это верно? |
Автор: | Oxa |
Добавлено: | #15  Пт Апр 11, 2008 11:20:25 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем кто откликнулся, но меня интересует именно вопрос относительно Основных средств (сумма очень приличная). Я правильно поняла, 1. если ОС были приобретены в период когда не было реализации, то НДС не отнесенный в зачет по ОС, идет на увеличение его стоимости и подлежит вычету через амортизационные отчисления? Несмотря на то, что с этого месяца обороты по реализации будут, этого НДС в зачет мы лишились навсегда? 2. для учета по налогу на имущество относим полностью стоимость ОС с учетом НДС? |
Автор: | сан |
Добавлено: | #16  Пт Апр 11, 2008 10:36:32 |
Заголовок сообщения: | |
вы правы не должны платить НДС ,отстаивайте свою правоту при помощи налаогового кодекса энциклопедии баланса КЗ |
Автор: | Alina_ |
Добавлено: | #17  Пт Апр 11, 2008 10:28:43 |
Заголовок сообщения: | |
здравствуйте, не подскажите: у меня в реестре по одному поставщику неверно был указан номер свид-ва по НДС, пришло уведомление, но фирма-поставщик ликвидировалась и в налоговой мне сказали, что мы должны оплатить НДС, который взяли в зачет по этой фирме. неужели это правомерно? ведь на момент выписки сч-фактуры предприятие существовало. (на теме камерального контроля мне никто не ответил). |
Автор: | камал |
Добавлено: | #18  Пт Апр 11, 2008 10:16:57 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #19  Пт Апр 11, 2008 10:12:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Начислять |
Автор: | камал |
Добавлено: | #20  Пт Апр 11, 2008 10:10:04 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите! Наша ТОО продает земельный участок физ. лицу, что делать с НДС |
Автор: | Belar | ||
Добавлено: | #21  Пт Апр 11, 2008 01:08:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Добавлю к 2. В зачет можете взять НДС по остаткам ТМЦ и ОС на дату постановки на учет по НДС, если ранее приобретелось ЭТО с НДС. |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #22  Чт Апр 10, 2008 23:58:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Oxa, Гость - суть пропорционального метода по НДС в том то и заключается, что можно брать в зачет весь полученный НДС в пропорции к облагаемому обороту по реализации. Т.е. нет оборота, пропорция к нулю - ноль и в зачет.
|
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #23  Чт Апр 10, 2008 23:12:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
1. Нет, п. 1 ст. 240 Кодекса. 2. С момента постановки. |
Автор: | Asya | ||
Добавлено: | #24  Чт Апр 10, 2008 15:52:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
уряя...по 2007 году у меня были сомнения :Yahoo!: ...где можно почитать? Мне тоже как-то один аудитор говорил об этом.. но ст.240 поняла по другому :( |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #25  Чт Апр 10, 2008 15:34:29 |
Заголовок сообщения: | |
1.имеете 2. с момента постановки. если будете брать ранние - вас накажут |
Автор: | Oxa |
Добавлено: | #26  Чт Апр 10, 2008 13:46:12 |
Заголовок сообщения: | |
Ув. специалисты, помогите, пожалуйста, разобраться. Встали на учет по НДС с 1 февраля. Пропорциональный метод. Реализации еще не было. Вопросы: 1. Имеем ли мы право брать в зачет НДС (покупались основные средства, кот. в дальнейшем будут использоваться в предпринимательской деятельности), не имея оборота по реализации? 2. В ф.307.00 должны ли мы отражать все счета-фактуры, полученные в 1 кв. или со дня постановки на учет по НДС, т.е. с 01.02.08.? |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #27  Вт Фев 12, 2008 22:28:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не вижу Вашей декларации, но на мой взгляд- НЕТ |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #28  Вт Фев 12, 2008 22:15:57 |
Заголовок сообщения: | |
Значит все таки 5036000. |
Автор: | Kira_mass | ||
Добавлено: | #29  Вт Фев 12, 2008 18:58:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А что такое бонификация? Я такой термин не слышала, поэтому не пойму о чем речь. Может это мертвые отходы? :oops: |
Автор: | Tary |
Добавлено: | #30  Вт Фев 12, 2008 18:18:48 |
Заголовок сообщения: | |
В 24 строке, ставится сумма из 300.10.003, а там ставится сумма из 300.00.026 за 1 квартал |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #31  Вт Фев 12, 2008 17:50:21 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста у меня в 1 кв 2007 НДС в зачет 5000000 тенге. Во 2 кв. 36000 я должна ставить во 2 кв НДС в зачет в графе300.00024 сумму 36000 или 5036000? |
Автор: | tatlim7 |
Добавлено: | #32  Вт Фев 12, 2008 17:35:12 |
Заголовок сообщения: | |
Скажите пожалуйста, доначисляется ли НДС на суммовое выражение по списанию зерна при бонификации? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #33  Вт Фев 12, 2008 17:31:03 |
Заголовок сообщения: | |
и из-за этого споры постоянные |
Автор: | тур |
Добавлено: | #34  Вт Фев 12, 2008 17:27:37 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо, теперь понятно. Просто при выставлении счета, сумму завышают, чтобы при расчете в 13% сумма была как по 14% |
Автор: | Miki | ||
Добавлено: | #35  Вт Фев 12, 2008 12:07:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
какие сроки оказания услуг стоят в договоре, либо в приложении к договору?.... по срокам оказания услуг, подписавается акт выполненых работ и выставляется с/фактура см.глава 39, статья №242 п.4 НК РК, то есть если срок окончания услуг 2007г, значит и документы 2007г.выписывать, и соответсвено 2008г.услуги оказаны, первичка 2008г.датированна |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #36  Вт Фев 12, 2008 11:52:25 |
Заголовок сообщения: | |
Гость Вопрос всё же не понятен. Платят в принципе вообще часто по счёту, а не по счёт-фактуре, но, если у вас оплата по счёт-фактуре, то, если она датой 2008го года, то в ней должен быть выделен НДС 13%, если дата прошлого года 14%. А цены, оговоренные в Договоре - это само по себе. Ну а, если вы в договоре оговорили цены без НДС, то при выставлении счёт фактуры - "накручивается" НДС по текущему законодательству (на ДАТУ счёт-фактуры), это же не перед поставщиками обязательство, а перед бюджетом. |
Автор: | тур |
Добавлено: | #37  Вт Фев 12, 2008 11:47:17 |
Заголовок сообщения: | |
сумма то при изменении ставки меняется! А куда деть и как вести расчет при изменении ставки на 1%? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #38  Вт Фев 12, 2008 11:27:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Но при изменении НДС сумма то меняется! Куда деть этот 1% процент разницы? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #39  Вт Фев 12, 2008 11:26:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Но при изменении НДС сумма то меняется! Куда деть этот 1% процент разницы? |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #40  Пн Фев 11, 2008 20:37:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Все зависит от того, на какую дату выставлен сч/ф, а дата оплаты значения не имеет |
Автор: | тур |
Добавлено: | #41  Пн Фев 11, 2008 18:18:57 |
Заголовок сообщения: | |
Как произвести оплату при изменении ставок НДС, если допустим договор был заключен в 2007году по ставке НДС 14%, а оплата производиться в 2008 году по ставке 13%? |
Автор: | Rado4ka |
Добавлено: | #42  Ср Фев 06, 2008 13:07:30 |
Заголовок сообщения: | |
ИМХОр спасибо большое! ну наконец-то нормально объяснили!!!!! :) |
Автор: | ИМХОр |
Добавлено: | #43  Ср Фев 06, 2008 12:58:45 |
Заголовок сообщения: | |
Rado4ka Чеки Гелиоса приходуете как обычно с выделением НДС.. Тока СФ не вносите.. В зачет НДС пойдет, просто его в реестре не будет.. Оплату проводите как обычно через Авансовый отчет. |
Автор: | Rado4ka |
Добавлено: | #44  Ср Фев 06, 2008 12:50:07 |
Заголовок сообщения: | |
adamich Спасибо! я это знаю! вот например Гелиос теперь не выдает счета-фактуры. как провести чек без счет-фактуры? только в Авансовом? |
Автор: | Miki | ||
Добавлено: | #45  Ср Фев 06, 2008 11:56:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
имеете полное право проводить и брать НДС в зачет, только если на чеке указано наименование приобретенного товара |
Автор: | adamich |
Добавлено: | #46  Ср Фев 06, 2008 11:41:41 |
Заголовок сообщения: | |
Rado4kaедите на заправку получаете на основании чеков накладные и счета фактуры и проводите через авансовики и все делато)) |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #47  Ср Фев 06, 2008 09:27:02 |
Заголовок сообщения: | |
Rado4ka, для чего тов. Compas Поиски по всему форуму раскидал? чтобы им не пользовались? Хотя бы эту тему почитайте... |
Автор: | Rado4ka |
Добавлено: | #48  Ср Фев 06, 2008 09:12:42 |
Заголовок сообщения: | |
Пожалуйста подскажите!!!! у меня чеки на бензин с учетом НДС без счетов фактур, как их проводить? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #49  Пт Ноя 02, 2007 15:43:48 |
Заголовок сообщения: | |
671-333,1-авансовый отчет 821,1-671-через услуги сторон.орган. с выделен.НДС,(Товары и услуги приб.с НДС) Я делаю так. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #50  Пт Ноя 02, 2007 13:49:06 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста, как правильно отнести в зачет НДС по приобретенным авиа- и железнодорожным билетам. И как правильно заполнить форму 300.00 по этим оборотам. |
Автор: | Elis | ||||||
Добавлено: | #51  Ср Апр 18, 2007 10:57:49 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Нет. Можно только подать допик за июль, в котором взять в зачет сумму по остаткам ТМЦ на 1 июля.
По правилам заполнения Ф307.00 суммы в зачет, взятые по чекам, можно и не указывать, но я знаю бухов, которые эти суммы все-равно в Ф307.00 указывают.
Только если при приобретении всех этих товаров вам была выдана СФ, т.е. вы из приобретали с НДС. Согласитесь, что если вы приобрели в свое время что-то у неплательщика, то НДС в зачет вы по таким товарам взять не сможете. Ни сразу, ни в случае постановки на учет. |
Автор: | Respect_Nata | ||||
Добавлено: | #52  Вт Апр 17, 2007 09:22:30 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
На учет по НДС мы встали в июле 2006 г., а за 4 квартал я хочу скинуть доп. декларацию, т.к.не все с-ф были на руках. Теперь у меня к оплате получаеться большая сумма, нужно ее как-то уменьшить. Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: Сумма НДС по фискальным чекам отражаеться только в 300? В 307 не нужно писать? Если у меня есть остаток товара на 1 октября например по первоначальной стоимости приобретения на 1000000 и я эти товары буду использовать для выполнению работ по договору подряда, я имею право взять в зачет 15 % от этой суммы? Добавлено спустя 1 час 46 секунд: Да, когда вставали на учет не брали в зачет НДС по остаткам товара на 1 июля 2006 г., можно ли это сделать в 4 квартале 2006 г. ? По состоянию на 1 окт. 2006 г.? |
Автор: | Svetik | ||
Добавлено: | #53  Вт Апр 17, 2007 08:43:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Совсем не обязательно, у того же Гелиоса на АЗС продаются, например, пищевые продукты. Может, водитель себе попить и покушать купил? Мне кажется, должна быть все-таки накладная или расшифровка в чеке, какой товар куплен. |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #54  Вт Апр 17, 2007 00:45:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
И во всех этих чеках НДС выделен отдельной строкой? И указаны № и серия св-ва о постановке на учет по НДС продавца? В Налоговом Кодексе же написано, что имеете право. А НК может придраться к чему угодно, главное уметь отстаивать. Но опять же, только если то, что было приобретено по фискальным чекам, однозначно предназначалось для использования в целях предпринимательской деятельности. Т.е. это должно быть отражено либо в чеке, либо в прилагаемой накладной, либо однозначность продавца, отображаемого на чеке (например чек с АЗС Гелиос однозначно говорит о приобретении топлива).
В смысле, вы допики собираетесь подавать за 4 кв. 2006г? Вы на учет по НДС в каком месяце встали? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #55  Пн Апр 16, 2007 21:52:28 |
Заголовок сообщения: | |
Не придерется ли НК если я возьму НДС в зачет по фискальным чекам? У меня их очень много, это и топливо, и связь, и строй. материалы, отражать их одной суммой или разделять? Мне нужно уменьшить сумму НДС в 4 квартале 2006 г., мне можно взять в зачет сумму НДС по остаткам товара на 1 окт. 2006 г.? |
Автор: | Elis | ||||||||
Добавлено: | #56  Пн Апр 16, 2007 18:18:27 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Respect_Nata, когда вставали на учет по НДС имели право взять в зачет НДС по остаткам товаров (именно по остаткам, а не весь приобретенный)
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Почему? Имеют право.
Respect_Nata, отражаете в Ф300.00 как товар (или как услугу) приобретенную с НДС. В 5 приложении по 1 строке (или по 4-ой, если услуги). |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #57  Пн Апр 16, 2007 17:52:08 |
Заголовок сообщения: | |
В июле встали в июле и берёте в зачёт, но, не рекомендую брать в зачёт НДС по чеку купленного товара |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #58  Пн Апр 16, 2007 17:46:27 |
Заголовок сообщения: | |
Берется в том периоде, в котором оказаны услуги, проданы товары. |
Автор: | Respect_Nata |
Добавлено: | #59  Пн Апр 16, 2007 17:40:20 |
Заголовок сообщения: | НДС в зачет |
В кодексе прочитала ст.235 п.7, что можно брать в зачет суммы указанные в фискальных чеках без счет-фактур, а где в декларации указывать эти суммы, в какой строке? Чеков то много, их как одной суммой писать или разбивать. И еще вопрос можно ли брать в зачет суммы по товарам которые мы приобретали когда еще не были плательщиками НДС, например купили в мае 2006 , а на учет встали в июле 2006 ? |