» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как оприходовать импорт с КТС и какие проводки |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | ainagul |
Добавлено: | #1  Пн Дек 10, 2012 10:04:39 |
Заголовок сообщения: | Как оприходовать импорт с КТС и какие проводки |
При растаможки Нам доначислили КТС-1 это добавочные налоги (по тамож.пошлине, НДС, сбор) на разницу доначисленной цены . Как мне оприходовать импорт, отразить КТС и на какие счета отнести? слышала что доначисленный НДС по КТС зависает в зачете но не пойму почему, Помогите пожалуйста! |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Вт Дек 11, 2012 07:25:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Дт 1310-Кт 3397-(Пошлина,сбор)-Документ ГТД по импорту. 2.Дт 1420-Кт 3397-НДС. 3.Дт 3397-Кт 1030,1040. С ув. |
Автор: | ainagul |
Добавлено: | #3  Вт Дек 11, 2012 13:50:13 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте по КТС цену увеличили и на нее доначислили налоги (НДС,плшлина, сбор) теперь я увеличенную сумму ставлю как цену товара и все остальные налоги провожу как обычно? т.е как Вы указали выше. Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: Напишите пожалуйста про КТС - весь вопрос в этом. КТС влияет только на увеличение цены и соответственно доначислили налоги и оприходовать товар с увеличенной ценой И ВСЕ дальше как обычно ! или же еще ее как то нужно отражать? |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #4  Вт Дек 11, 2012 14:52:21 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Верно,а
С ув. |
Автор: | ainagul |
Добавлено: | #5  Чт Дек 13, 2012 23:41:19 |
Заголовок сообщения: | Как оприходовать импорт с КТС и какие проводки |
спасибо! |
Автор: | Солнышко |
Добавлено: | #6  Пн Фев 25, 2013 10:06:17 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, у нас пришел товар по импорту, мы его оприходовали и продали, но потом была выпущена брокерами КТС, т.е. теперь увеличилась стоимость товара. Т.к. товар был продан остатком висит сумма, а товара нет, он продан. Как быть? |
Автор: | Солнышко |
Добавлено: | #7  Пн Фев 25, 2013 17:40:18 |
Заголовок сообщения: | |
Помогите решить вопрос, пожалуйста |
Автор: | Кама |
Добавлено: | #8  Пн Фев 25, 2013 17:58:59 |
Заголовок сообщения: | |
сначали скорректируйте приход товара в части налогов и пошлин с учетом КТС,цена должна остаться как по инвойсу, потом перепроведите документ реализации |
Автор: | Солнышко |
Добавлено: | #9  Пн Фев 25, 2013 18:05:35 |
Заголовок сообщения: | |
даты разные, приход импорта был 01.10.2012, реализация 31.10.12, а КТС 14.12.2012 |
Автор: | Кама | ||||
Добавлено: | #10  Пн Фев 25, 2013 18:05:45 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
извените разрешите поправить,КТС влияет не на увеличение цена ,а на увеличение налогооблагаемой базы,т.е увеличиваются налоги а товар приходуем по инвойсу Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: в 1 с стоимость приходуемых товаров относительно инойса увеличится только на налоги и пошлины.. Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
приходуете с учетом налогов КТС по дате выпуска |
Автор: | Солнышко |
Добавлено: | #11  Вт Фев 26, 2013 14:57:07 |
Заголовок сообщения: | |
ЯКама, спасибо за ответ, но меня интересовал вопрос не какой датой сажать, а что делать с суммой которая зависла из-за КТС, товар ведь уже продан. |
Автор: | Кама | ||
Добавлено: | #12  Вт Фев 26, 2013 15:08:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Солнышко |
Добавлено: | #13  Вт Фев 26, 2013 15:09:22 |
Заголовок сообщения: | |
Вдруг у кого будет такая же ситуация. Если товары, по которым производится КТС реализованы, то их себестоимость на сумму уплаченных расходов по там. пошлине не должна корректироваться, а расходы учесть как расходы текущего периода |
Автор: | МАРИНА KV. |
Добавлено: | #14  Вт Фев 26, 2013 15:24:12 |
Заголовок сообщения: | |
не понятно как вообще произошло , что вы уже реализовали а вам все еще начисляют таможенные платежи ? разве такое может быть ? |
Автор: | Кама | ||
Добавлено: | #15  Вт Фев 26, 2013 16:11:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да? а ПО ФНО 300. 00 не собираетесь корректировку отражать ? а .требования НСФО-2"Запасы".- куда денем? 217. Затраты на приобретение запасов включают покупную цену, импортные пошлины и другие налоги (кроме тех, которые впоследствии возмещаются субъекту налоговыми органами), а также расходы на транспортировку, обработку и другие расходы, непосредственно связанные с приобретением готовой продукции, сырья и услуг. |
Автор: | Солнышко |
Добавлено: | #16  Вт Фев 26, 2013 20:25:53 |
Заголовок сообщения: | |
Товар уже продан, а КТС задним числом я не имею права сажать. Причем здесь корректировка ф.300.00, это все происходило в 4 кв. Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: МАРИНА KV., , КТС выпускается только через месяц после оформления ГТД, Я товар приобретала под заказ и ждать выпуска КТС не было возможности |
Автор: | МАРИНА KV. |
Добавлено: | #17  Ср Фев 27, 2013 09:01:23 |
Заголовок сообщения: | |
значит бывают и такие ситуации. Понятно . Спросила про позднюю КТС потому , что в моей практике не случалось такого . У нас растаможивание 2 раза в месяц , КТС делают сразу, проблем нет, поэтому и удивилась . Поделитесь , что за волшебство с вами происходило , почему так долго готовилась КТС ? Ну если это не секрет конечно )) |
Автор: | Солнышко |
Добавлено: | #18  Ср Фев 27, 2013 14:03:58 |
Заголовок сообщения: | |
не секрет, нам наш брокер сказала, что КТС выпускается только через месяц после ГТД. МАРИНА KV., подскажите где можно просмотреть про сроки выпуска КТС |
Автор: | МАРИНА KV. |
Добавлено: | #19  Ср Фев 27, 2013 15:55:20 |
Заголовок сообщения: | |
Солнышко, я к сожалению, не знаю этих правил (таможня дело тонкое). Я вот у шэфа нашего спросила о КТС и как её делают , он ответил что в его практике случалось , что и через год была КТС выпущена. Правда это касалось транспортного средства, пригнанного из Европы. Там дело было в законодательстве, таможенники сами растаможили, а через год сказали что есть документ законодательный, согласно которому надо пошлину и НДС доплатить (это касается ЕВРО 3, ЕВРО 5) если вы понимаете о чем речь идет . Ну а так, за 15 лет работы с товарами и продуктами которые импортируем мы на нашей фирме первый раз такой случай . Может в ветке с вопросами о таможне вопрос вам задать ? Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: у меня вообще весь импорт уходит сразу на экспорт , в один день растаможиваем ,в этот же день отгружаем , поэтому страшно представить если бы мне брокеры через месяц выкатывали дополнительную пошлину. Это ж гиморой несусветный. Пересчитывать всю с-б-ть товара , плюс по экспорту отчитываемся в стат управление каждый месяц, менять расходные доки...и т.д. и т.п. |
Автор: | Смешинка* |
Добавлено: | #20  Ср Май 22, 2013 11:12:23 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="МАРИНА KV."] Поделитесь , что за волшебство с вами происходило , почему так долго готовилась КТС ? Таможня - эт, вообще, такая волшебная организация,что Хогвартс отдыхает :) А вот по теме получается, что при КТС НДС в зачет можем взять только на дату КТС, хотя НДС как налог "сам по себе" особо и не вызывает проблем. Другое дело с увеличением таможенной пошлины, уплаченной там.процедуры за выпуск КТС, если товара уже нет на складе. Ведь проверка может пройти и через год после продажи товара. Что же делать с доначисленными и уплаченными суммами? На расходы периода? А саму КТС в 1 С проводят как ГТД? |
Автор: | Пчела |
Добавлено: | #21  Ср Май 22, 2013 11:38:26 |
Заголовок сообщения: | |
У меня была КТС ( по результатам акта камеральной таможенной проверки Управления пост таможенного контроля Департамента таможни) в прошлом году за период 2010 года, я все корректировки отнесла 7212 - 3397 (НДС, пошлина, процедура. штрафы, пени и т.д.) |