» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Филиал передал головной компании ТМЗ как правильно провести операцию?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: larka
Добавлено: #1  Ср Фев 13, 2013 13:31:21
Заголовок сообщения: Филиал передал головной компании ТМЗ как правильно провести операцию?

Добрый день! Филиал передал ТМЗ головной организации, которые были приобретены за счет средств филиала. Подскажите какими проводками следует провести данную операцию. Предыдущий бухгалтер провела эту операцию как внутреннее перемещение т.е 1310-1310. Верно ли это? ведь ТМЗ так и остались на балансе филиала только изменилось название склада. Головная организация находится в другом городе.


Автор: tanya01
Добавлено: #2  Ср Фев 13, 2013 13:40:09
Заголовок сообщения:

larka говорит:
Добрый день! Филиал передал ТМЗ головной организации, которые были приобретены за счет средств филиала. Подскажите какими проводками следует провести данную операцию. Предыдущий бухгалтер провела эту операцию как внутреннее перемещение т.е 1310-1310. Верно ли это? ведь ТМЗ так и остались на балансе филиала только изменилось название склада. Головная организация находится в другом городе.

У нас есть документ перемещение ТМЦ между филиалами, но боюсь, что это наши доработки 8)))



Автор: esiphi
Добавлено: #3  Ср Фев 13, 2013 13:51:51
Заголовок сообщения:

tanya01 говорит:
Филиал передал ТМЗ головной организации, которые были приобретены за счет средств филиала. Подскажите какими проводками следует провести данную операцию.

Предлагаю,если филиал на самостоятельном балансе:
Головная организ.-
1.Дт 1030-Кт 3340-Получены средства от филиала.
2.Дт 1310,1420-Кт 3310-Приобрет.ТМЗ.
3.Дт 3310-Кт 1030-Оплата.
4.Дт 1240-Кт 1310-Передача ТМЗ филиалу.
Филиал-
Дт 1310-Кт 3340-Оприх.ТМЗ от голов.организации.
С ув.



Автор: larka
Добавлено: #4  Ср Фев 13, 2013 14:01:39
Заголовок сообщения:

извините я имела в видучто филиал сам купил ТМЗ на свои деньги и передал их головной как это отразить . Филиал является самостоятельным

Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

как в филиале должна быть отражена данная операция ? и какими документами оформлена ?



Автор: esiphi
Добавлено: #5  Ср Фев 13, 2013 14:17:28
Заголовок сообщения:

larka говорит:
я имела в видучто филиал сам купил ТМЗ на свои деньги и передал их головной как это отразить . Филиал является самостоятельным

Предлагаю:
Филиал-
1.Дт 1240-Кт 1310.
Голов.организация-
1.Дт 1310-Кт 3340.
Бух.справкой.
С ув.



Автор: larka
Добавлено: #6  Ср Фев 13, 2013 14:38:57
Заголовок сообщения:

подскажите , а какой докумет я должна выдать головной организации на отпуск ТМЗ


Автор: esiphi
Добавлено: #7  Ср Фев 13, 2013 14:45:38
Заголовок сообщения:

larka говорит:
а какой докумет я должна выдать головной организации на отпуск ТМЗ

Предлагаю:
1.Акт приема-передачи.
2.Накладную на отпуск материалов.
С ув.



Автор: larka
Добавлено: #8  Ср Фев 13, 2013 14:53:24
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
2.Накладную на отпуск материалов.

будут следующие проводки 7210-1310, 1240-6010, 1240-3130 ?

Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:

что то я запуталась, разве я могу продать головной организации, НДС я тоже не могу начислить, выходит что фирма продает сама себе еще и НДС начисляет. Или мне накладную сформировать но проводки не формировать



Автор: VFrol
Добавлено: #9  Ср Фев 13, 2013 14:59:05
Заголовок сообщения:

larka, Речь идет о Документах в программе 1С ?


Автор: larka
Добавлено: #10  Ср Фев 13, 2013 15:06:19
Заголовок сообщения:

VFrol говорит:
Речь идет о Документах в программе 1С ?

да
если я сформирую накладную то проводки будут
larka говорит:
7210-1310, 1240-6010, 1240-3130

а мне (как я поняла) надо
esiphi говорит:
1240-Кт 1310.



Автор: VFrol
Добавлено: #11  Ср Фев 13, 2013 15:11:24
Заголовок сообщения:

larka, А 1С версии 7.7 или 8.2 ?
Вытягиваю информацию клещами.



Автор: larka
Добавлено: #12  Ср Фев 13, 2013 15:12:41
Заголовок сообщения:

извините, версия 1С 7.7.

Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

рег. № 4747504



Автор: VFrol
Добавлено: #13  Ср Фев 13, 2013 15:43:04
Заголовок сообщения:

larka,
В типовой настройке 7 версии не предусмотрен документ передача структурному подразделению, поэтому
нужно использовать другие возможные документы , например "Списание товаров"
Тогда при передаче в головной офис , филиал оформит списание товара на счет 1240
Дт 1240 Кт 1330(1310) , в качестве Аналитики на счете 1240 выступит контрагент с названием голового предприятия. В свою очередь Головное предприятие может оформить приход , документом "Поступление товаров" , установив счет 3340 и ставку БезНДС.
Дт 1330 Кт 3340. Суммой покупки должна быть сумма списания , отраженная в "Акте списания" филиала.
При этом возникают следующие проблемы :
Стоимость товара может изменится в филиале (нарушение последовательности проведения доков).
Что бы сумма не отражалась в декларации по НДС , в документе "Поступление..." необходимо выбрать реквизит "Вид НДС к зачету" без "кода строки декларации" .
Можно все это проделать и "Бухгалтерской справкой " , но опять же надо контролировать стоимость списанного товара.

И вообще в 1С 8 версии эта проблема решена.



Автор: larka
Добавлено: #14  Ср Фев 13, 2013 15:48:18
Заголовок сообщения:

Всем спасибо! наконец-то я докопалась до истины! :Yahoo!: а то столько тем перечитала и не нашла для себя нужного ответа.


Автор: Olesya Sergeevna
Добавлено: #15  Пн Май 23, 2016 10:35:36
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
Филиал-
1.Дт 1240-Кт 1310.
Голов.организация-
1.Дт 1310-Кт 3340.
Бух.справкой.

А как потом закрываются счета 1240 (по филиалу) и 3340 по головному?



Автор: natasa.1986
Добавлено: #16  Ср Окт 02, 2019 23:17:33
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по данному вопросу
Olesya Sergeevna говорит:
esiphi говорит:
Филиал-
1.Дт 1240-Кт 1310.
Голов.организация-
1.Дт 1310-Кт 3340.
Бух.справкой.

А как потом закрываются счета 1240 (по филиалу) и 3340 по головному?



Автор: esiphi
Добавлено: #17  Чт Окт 03, 2019 07:46:17
Заголовок сообщения:

natasa.1986,
Как потом закрываются счета 1240 (по филиалу) и 3340 по головному?
Предлагаю:
1.Дт 3340-Кт 1240-Взаимозачет.
В консолидированной бух.отчетности отразятся взаиморасчеты.
Или-
1.Дт 3340-Кт 1030.
2.Дт 1030-Кт 1240.
С ув.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ