Как правильно оприходовать билеты?
|
|
#1 Ср Окт 17, 2012 11:02:59
|
|
|
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, начинающему бухгалтеру!
Наши сотрудники часто ездят в командировки по РК. Покупаем ж/д и авиабилеты через посредников, не напрямую у перевозчика. Также покупаем билеты не нашим сотрудникам, подрядчикам. Часто делаем возврат билетов. Как это делал бухгалтер до меня:
Если покупаем нашему сотруднику:
Дт 3310 Кт 1030 Оплата по безналу
Дт 1310 Кт 3310 Поступление ТМЦ и услуг
Дт 1251 Кт 1310 Через операцию (бухгалтерской справкой) на сотрудника отписываем
Дт 7210 Кт 1251 Через авансовый отчет списываем
Если билет стороннему лицу:
Дт 3310 Кт 1030 Оплата по безналу
Дт 1310 Кт 3310 Поступление ТМЦ и услуг
Дт 7470 Кт 1310 Через списание ТМЦ
Если происходит возврат
Дт 3310 Кт 1030 Оплата по безналу
Дт 1310 Кт 3310 Поступление ТМЦ и услуг
Дт 1251 Кт 1310 Через операцию (бухгалтерской справкой) на сотрудника отписываем
Дт 1310 Кт 1251 Через операцию (бухгалтерской справкой) с сотрудника списываем
Дт 1281 Кт 1310 Через возврат ТМЦ формирует эти проводки
Дт 3310 Кт 1281
Также бывает, что проводки возврата формируется так:
Дт 1281 Кт 1310
Дт 7210 Кт 1310
Дт 3310 Кт 1281
Не понимаю отчего это зависит (разные проводки возврата)?
Профессионалы правильно ли происходит оприходование билетов?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Окт 17, 2012 11:25:05 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Kris говорит: |
Если покупаем нашему сотруднику:
Дт 3310 Кт 1030 Оплата по безналу
Дт 1310 Кт 3310 Поступление ТМЦ и услуг
Дт 1251 Кт 1310 Через операцию (бухгалтерской справкой) на сотрудника отписываем
Дт 7210 Кт 1251 Через авансовый отчет списываем |
Предлагаю:
1.Дт 3310-Кт 1030-Оплата.
2.Дт 1251-Кт 3310-В подотчет ч/з операцию(бух.справка).
3.Дт 7210-Кт 1251-Авансовый отчет.
4.Дт 1420-Кт 1251-Авансовый отчет.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Ср Окт 17, 2012 11:36:07
|
|
|
esiphi говорит: |
Kris говорит: |
Если покупаем нашему сотруднику:
Дт 3310 Кт 1030 Оплата по безналу
Дт 1310 Кт 3310 Поступление ТМЦ и услуг
Дт 1251 Кт 1310 Через операцию (бухгалтерской справкой) на сотрудника отписываем
Дт 7210 Кт 1251 Через авансовый отчет списываем |
Предлагаю:
1.Дт 3310-Кт 1030-Оплата.
2.Дт 1251-Кт 3310-В подотчет ч/з операцию(бух.справка).
3.Дт 7210-Кт 1251-Авансовый отчет.
4.Дт 1420-Кт 1251-Авансовый отчет.
С ув. |
Спасибо, я тоже склонялось к такому варианту.
А если не себе билет берём, как его списать?
И как возврат сделать? Обратной операцией?
Дт 3310 Кт 1251 Через операцию (бухгалтерской справкой)?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Окт 17, 2012 11:45:35
|
|
|
Kris говорит: |
как возврат сделать? |
Предлагаю:
1.Дт 3310-Кт 1030.
2.Дт 1251-Кт 3310.
3.Дт 1251-Кт 3310(Минус).
Kris говорит: |
Если билет стороннему лицу:
Дт 3310 Кт 1030 Оплата по безналу
Дт 1310 Кт 3310 Поступление ТМЦ и услуг
Дт 7470 Кт 1310 Через списание ТМЦ |
.
1.Дт 3310-Кт 1030.
2.Дт 7470-Кт 3310.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Окт 19, 2012 23:09:17
|
|
|
Kris говорит: |
Если покупаем нашему сотруднику:
Дт 3310 Кт 1030 Оплата по безналу
Дт 1310 Кт 3310 Поступление ТМЦ и услуг
Дт 1251 Кт 1310 Через операцию (бухгалтерской справкой) на сотрудника отписываем
Дт 7210 Кт 1251 Через авансовый отчет списываем |
Мои такие предложения, так как билет куплен по безналу то его не надо показывать в авансовом отчете
Дт 3310-Кт 1030-Оплата.
Дт 7210-Кт 3310-Поступление ТМЗ и Услуг
Дт 1420-Кт 3310-НДС в зачет
Kris говорит: |
Если билет стороннему лицу:
Дт 3310 Кт 1030 Оплата по безналу
Дт 1310 Кт 3310 Поступление ТМЦ и услуг
Дт 7470 Кт 1310 Через списание ТМЦ |
Предлагаю:
Дт 3310 Кт 1030 Оплата по безналу
Дт 3397 Кт 3310 Поступление ТМЦ и услуг
Дт 7212 Кт 3120 начисление бух справкой ИПН 10%, так как приобритение стороннему физ.лицу билеты не приносят СГД предприятию.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Ср Дек 12, 2012 22:40:30
|
|
|
margo говорит: |
Не согласна с Ленуца. Дт 7210-сразу на затраты,а если сотрудник полетит через месяц, тогда как? |
Значит оприходовать билет по дате вылета сотрудника, там в билете можете посмотреть дату выписки билета и дату вылета.
Это уж мне кажется каждый бухгалтер для начала должен проанализировать ситуацию.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пт Дек 14, 2012 10:13:48
|
|
|
Если мы оприходуем билет по дате вылета сотрудника,то акт сверки с поставщиками авиабилетов не сойдется.Уже сталкивалась с такой ситуацией.Акт сверки друг-другу не подписываем.У продавцов реализация закрылась, а у нас нет.
Предлагаю билет списывать в под отчет сотруднику.Воспользовались бы РБП, но слишком большая и неудобная аналитика и бухгалтерскую справку писать надо.Командировок очень много. А если создать суб.счет на счете 1010, то я думаю выход появится. Не знаю как создать этот суб.счет в 1С 8.2.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Чт Фев 14, 2013 11:26:50
|
|
|
Добрый день!
Приходую билеты в "Поступлении, которые покупаем для детей в Д/Л:
1310-3310
1420-3310
3310-1251 (Ав. отчет)
1251-1010 (оплата)
7010-1310 (списание)
верно ли?
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
И еще такой вопрос:
есть ж/д билеты с чеками, их заношу по дате чека. А как быть с теми билетами, у которых ф/чеков нет, заносить по дате билета?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Чт Фев 14, 2013 12:05:14
|
|
|
А зачем делать поступление ж/д билетов. Составляете авансовый отчет приклажываете копию приказа по командировке, командировочное удостоверение и ж/д билет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Чт Фев 21, 2013 16:36:12
|
|
|
Добрый день!
Еще такой вопрос по авиабилетам, тоже для детей в дет. лагеря:
есть возвраты. Будет ли нарушением, если я занесу общую сумму счета-накладной, но за минусом возвратом (с приложением счета на возврат)?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|