Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Закрытие счета 8310 Вспомогательное производство на счет 8110 без выпуска услуги
    Закрытие месяца - счет 8110 автоматический перекидывается на счет 1341
    Закрытие 8110
    Закрытие суммы на сч.8110
    Закрытие сумм на счете 8110
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Закрытие месяца: как закрыть 8310 на 8110?     
    alika_
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Сб Фев 23, 2013 13:14:26   

    Добрый день! В конце каждого месяца требуется закрыть счет 8310 на 8110. Подскажите, пожалуйста как это можно автоматизировать, чтобы не закрывать каждый раз вручную?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Сб Фев 23, 2013 13:35:03   

    alika_, А может у Вас такая специальная (неизвестная нам) настройка 1С , что вручную закрывать лучше!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alika_
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Фев 25, 2013 12:13:09   

    Т.е так настроить нельзя? Только вручную?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Фев 25, 2013 12:35:38   

    alika_ говорит:
    Т.е так настроить нельзя? Только вручную?

    Да нет можно. Только Вы все данные о своей 1С сообщите (читаем правила форума) и Вам начнут помогать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alika_
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Фев 25, 2013 12:50:11   

    8100751121, версия 2.0.9.7, типовая Бухгалтерия для Казахстана, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Фев 25, 2013 12:51:41   

    Вот теперь светлее. В 1С 8 типовая "Бухгалтерия для Казахстана" автоматическое закрытие производственных счетов производится , при помощи документа "Закрытие месяца".
    "Меню - Операции - Регламентные операции - Закрытие месяца".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alika_
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Фев 25, 2013 13:16:24   

    Нужно 8310 перенести на 8110, а в закрытии месяца 8310 закрывается на 1320

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Фев 25, 2013 13:40:38   

    alika_, Нет , 8310 сам посебе , а 8110 сам по себе.
    Например :
    1.Выпуск вспомогательной продукции :
    Дт 1320 Кт 8310
    2.Списание на выпуск основной продукции :
    Дт 8110 Кт 1320
    3. Выпуск основной прдукции :
    Дт 1320 Кт 8110

    Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:

    Это все документами "Отчет производства за смену" , "Требование накладная", Закрытие месяца".
    Интересно , что за производство у Вас на 8310.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alika_
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Фев 25, 2013 14:18:26   

    Спасибо, гл. бух. просит все вспомагательное производство в конце месяца перекидывать на основное. Значит не получится?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Фев 25, 2013 14:26:38   

    alika_, Если Вы поясните , что у Вас за "вспомогательное" производство , тогда я попробую Вам помочь .
    Это услуги (электроцех или автогараж и т.п) или это полуфабрикаты собственного производства ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alika_
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Фев 25, 2013 14:43:51   

    Вспомагательное производство - ремонтная мастерская, электоцех, основное - выпуск труб.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Фев 25, 2013 14:54:37   

    Тогда используйте документы для 8310 в таком порядке :
    1.Отчет производства за смену , закладка "Услуги" ,Счет БУ - 8110 , Номенклатурная группа "Трубы"
    2.Закладка счета учета Счет затрат 8310 Номенклатурная группа "Услуги вспомогательного производства"

    Добавлено спустя 53 секунды:

    по 2 пункуту

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alika_
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Фев 25, 2013 15:12:38   

    Хорошо, спасибо. А как быть с материалами?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Фев 25, 2013 15:21:06   

    alika_, Документ"Требование накладная" , обратить внимание на "Номенклатурную группу" и "Статью затрат"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alika_
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Фев 25, 2013 15:45:55   

    Не поняла, этот документ пополняет счет по Дт 8310, а не списывает с него

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Фев 25, 2013 16:32:08 Сказали Спасибо❤   

    alika_ говорит:
    пополняет счет по Дт 8310

    Каков вопрос.
    alika_ говорит:
    А как быть с материалами?

    Таков ответ :
    Дт 8*** Кт 1310

    Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:

    alika_ говорит:
    пополняет счет по Дт 8310

    Каков вопрос.
    alika_ говорит:
    А как быть с материалами?

    Таков ответ :
    Дт 8*** Кт 1310

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alika_
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Фев 25, 2013 16:45:12   

    Спасибо, еще вопрос. В требовании-накладной по счету 8310 заполняется 3 субконто: подразделение, ном. группа, статьи затрат, а в документе отчет за смену - только 2: подразделение и ном группа. При проведении ( по оборотке) отчета за смену сумма заполняется с пустым 3-им субконто, т.е. в разных строках. Как можно это исправить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Фев 25, 2013 20:26:28 Сказали Спасибо❤   

    alika_ говорит:
    В требовании-накладной по счету 8310 заполняется 3 субконто: подразделение, ном. группа, статьи затрат, а в документе отчет за смену - только 2: подразделение и ном группа. При проведении ( по оборотке) отчета за смену сумма заполняется с пустым 3-им субконто, т.е. в разных строках. Как можно это исправить?

    Никак. Зачем это исправлять? Затраты накапливаются постатейно, а продукция (услуга) производится в рамках номенклатурной группы. Такова логика программы, да и вообще логика.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    alika_
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Фев 26, 2013 00:25:20   

    Огромное спасибо, помогли разобраться!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz