» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | правильный перенос остатков у ИП при переходе с упрощенного на общеустановленный режим налогообложен |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Елена Скок |
Добавлено: | #1  Ср Май 01, 2013 11:06:00 |
Заголовок сообщения: | правильный перенос остатков у ИП при переходе с упрощенного на общеустановленный режим налогообложен |
Добрый день, поскольку так и не нашла на форуме тему по моей проблеме, создаю новую тему. ИП с 1 мая 2013 года переходит с упрощенного на общеустановленный режим налогообложения. Занимается производством сетки и ее же продажей, имеются сотрудники. Какие остатки по балансу должны перенестись, чтобы баланс был верным? И еще, я так понимаю, что за апрель нужно будет сдать 910.00 форму (очередную или ликвидационную?) как за 2 кв., а потом 200 и 201 за себя и сотрудников тоже за 2 кв., только первоначальные. Правильно? А потом уже по итогам года первоначально делать годовую 220 форму? |
Автор: | Елена Скок |
Добавлено: | #2  Ср Май 01, 2013 12:23:34 |
Заголовок сообщения: | |
и еще должен ли быть у ИП при переходе на общеустановленный режим какой-либо уставной капитал? |
Автор: | angel051054 | ||||||
Добавлено: | #3  Чт Май 02, 2013 02:01:52 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Очередную.
очередная
очередная так как по всем видам налогов вы уже отчитывались, лицевые счета по данным налогам присутствуют. Ст 63 НК. 1) первоначальная - налоговая отчетность, представляемая лицом за налоговый период, в котором произведена постановка на регистрационный учет налогоплательщика и (или) впервые возникли налоговое обязательство по определенным видам налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также обязанность по исчислению, удержанию и перечислению обязательных пенсионных взносов и исчислению и уплате социальных отчислений, по которым данное лицо является налогоплательщиком (налоговым агентом); 2) очередная - налоговая отчетность, представляемая лицом за налоговые периоды, следующие за налоговым периодом, в котором произведена постановка на регистрационный учет налогоплательщика и (или) впервые возникли налоговое обязательство по определенным видам налогов, других обязательных платежей в бюджет, обязанность по исчислению, удержанию и перечислению обязательных пенсионных взносов и исчислению и уплате социальных отчислений, по которым данное лицо является налогоплательщиком (налоговым агентом), а также по итогам налогового периода - в случае выбытия в течение налогового периода объектов налогообложения; Получается так , если обязательство платить налог впервые возникает - первоначальная, если уже по этому налогу как то отчитывались - очередная отчетность. С уважением. |
Автор: | Трудоголик2 | ||||||
Добавлено: | #4  Чт Май 02, 2013 09:24:46 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
В 2013 г 201 форма отменена. Сдаете 200 в ней отражаете СО и ОПВ по самому ИП.
Нет не должен. УК формируется только у ТОО.
Переносите отстатки ТМЦ и ОС по состоянию на 1 мая. Кт и Дт задолженность по счетам. |
Автор: | Елена Скок |
Добавлено: | #5  Чт Май 02, 2013 09:47:57 |
Заголовок сообщения: | |
по счетам 1210 и 3310 и 3350? а по налогам разве не надо переносить остатки? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #6  Чт Май 02, 2013 09:50:28 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да.
Обязательно. Я может не правильно выразилась. Надо перенести все счета по Дт и КТ иначе у вас не пойдет валюта баланса. |
Автор: | A.Vail |
Добавлено: | #7  Чт Май 02, 2013 10:17:42 |
Заголовок сообщения: | |
Раз есть остатки по балансу на дату перехода, значит бух.учет велся. А откуда и куда вы переносите остатки по балансу? |
Автор: | Елена Скок |
Добавлено: | #8  Чт Май 02, 2013 10:19:26 |
Заголовок сообщения: | |
с базы 8,2 на другую базу 8,2, просто Ип был на упрощенном режиме и там учитывались только его доходы, а сейчас у него меняется режим налогобложения и деятельность |