» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как правильно провести проводки по переработке давальческого сырья в 1С8?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: nurzhanabay
Добавлено: #1  Пн Май 13, 2013 11:52:24
Заголовок сообщения: Как правильно провести проводки по переработке давальческого сырья в 1С8?

Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Меня интересует проводки по переработке давальческого сырья. (как давалец) в 1с8ке.
Хочу написать в вкратце общую картину.
У нас есть полуфабрикаты для обуви, эти материалы мы передаем в переработку (в Китай, вне таможенном союзе), они изготовили для нас обуви и эти ГП мы реализуем в Россию (в тамож. союзе), теперь у меня такие проводки:
1. Передача полуфабрикатов в Китай, кол.100 000дм2*20тг=2млн. тг., (при отправке отплатили там. платежи-1 000тг) ДТ. 1351-Материалы переданные в переработку, КТ. 1310 Сырье и материалы 2 000 000тг.
2. Из Китая получаем готовую продукцию в количестве 1 600 пар обуви. Отплатили там. платежи за ГП-1600пар, 50 000тг. Использованные материалы 14 000дм2*20=280 000тг. Себестоимость продукции: (280 000+50000)/1600=206,25 с-ст за одну пару. Я делаю след. операции: в 1с8ке - «Поступление из переработки».- где продукция(12) У меня автоматом стоит счет затрат (БУ)8110. Где цена (плановая) указываю с-ст. за одну пару 206,25тг, ДТ.1320 ГП 1600*206,25=330 000тг, КТ.8110 – 330 000тг., Где услуги за переработку мы оплачиваем за одну пару обуви 30тг. Получается за услуги ДТ.8110 - 1600*30=48 000тг, КТ.3310 – 48 000тг., Где «материалы» списываем использованные материалы ДТ.8110 – 14000дм2*20=280000тг, КТ.1351 – 280000тг.,
3. Реализация ГП в Россию по нулевой ставке НДС., следующие проводки., реализуем по 350тг. ДТ.7110 – 1600*206,25=330 000 ДТ.1320 ГП 330 000тг.
ДТ.1210ДЗ – 1600*350=560 000тг-330 000=230 000тг. ДТ.1320 ГП 230 000тг.
Правильно ли проводки и себестоимость ГП?
Счет 8110 как списать потом? Я только изучаю эту тему, прошу отнестись с пониманием.
Еще не очень понял цену плановую.
Прошу Вас помочь, Если можно расписать проводки подробно.
Спасибо заранее.



Автор: VFrol
Добавлено: #2  Пн Май 13, 2013 13:09:48
Заголовок сообщения:

А почему Вы не используете возможности Вашей
nurzhanabay говорит:
1с8ке
.
Поработайте с документами "Передача в переработку", "Поступление из переработки".
Там все Ваши проводки , только себестоимость автоматически вычисляется.
Реализацию , Вы изобразили не правильно. Опять же есть документ "Реализация ТМЦ".
Счет 8110 закрывается проводкой из документа "Поступление из переработки"
Дт 8110 Кт 1351. И Дт 1320 Кт8110.
(Опять же себестоимость считается автоматически).
Далее в конце месяца работает документ "Закрытие месяца".



Автор: nurzhanabay
Добавлено: #3  Вт Май 14, 2013 09:48:35
Заголовок сообщения:

Спасибо за ответ, VFrol.
Правильно ли проводки по поступлению ГП из Китая? Я делаю следующие проводки в 1С8ке, открываю документ "Поступление из переработки"
Продукция(12поз): кол. 1600, где цена (плановая) правильно указал себестоимость за одну пару 206,25тг.? Если цена плановая не правильно указана, то что указать там?
ДТ.1320, КТ.8110 – 330 000тг.,(себестоимость ГП), таможенные платежи как провести? Когда мы оплатили там. Платежи я провел проводки ДТ. 7110, КТ.1010 – 50 000тг. При закрытия месяца не будет дважды пойти на вычеты? Потому что 50 000тг. Я включил в общую себестоимость ГП.
ДТ.8110, КТ.3310 – 48 000тг., (за услуги)
ДТ.8110, КТ.1351 – 280 000тг., (использованные материалы)

Теперь по реализации захожу в 1с8, «Продажа-Реализация ТМЗ и услуг» где «ТМЗ» указываю количество ГП 1600*350=560 000
ДТ.7110, КТ.1320 ГП 330 000тг. (списывается с-ст ГП)
ДТ.1210, КТ.6010 ГП 560 000тг. (стоимость реализации) соответственно делаю счета-фактуры для покупателя.

Насколько я понял, счет 8110 закрывается в конце месяца на счет 7110, правильно я понял?
Я вообще новичок по этой теме, можете расписать проводки подробно, если у меня не правильно.
Спасибо заранее.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ