» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | За получателя,кому выстален счет оплачивает другая фирма,но с/ф просят на фирму кому выставлен счет? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | ?????? |
Добавлено: | #1  Чт Май 30, 2013 11:20:10 |
Заголовок сообщения: | За получателя,кому выстален счет оплачивает другая фирма,но с/ф просят на фирму кому выставлен счет? |
Если за полу-ля кому выстален счет оплач-ет другая фирма но с/ф просят на фирму кому выставлен счет? Как выписке разнести поступления на р/с та фирма которая забирает ТМЦ и к ней приложить письмо, или разнести ту фирму которая оплатила, а забирает та другая по докам, и дебиторка полезет? как правильно сделать... |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #2  Чт Май 30, 2013 11:26:13 |
Заголовок сообщения: | |
Сделайте взаимозачет. Но только должно быть письмо, или в платежке должно быть указано - это будет основанием взаиморасчета. |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #3  Чт Май 30, 2013 11:48:00 |
Заголовок сообщения: | |
Предлагаю: 1) Фирма производит оплату за (Б) 1.Дт 3310( А)-Кт 1030. 2.Дт 3310 (Б)-Кт 3310( А). 2)Фирма получающая ТМЦ: 1.Дт 1330-Кт 3310( А). 2.Дт 1420-Кт 3310 (А). 3.Дт 3310 (А)-Кт 3310 (Б). С ув. |
Автор: | ?????? | ||||
Добавлено: | #4  Чт Май 30, 2013 12:06:03 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Большое спасибо ну я тут не поняла, с Ваших слов, фирма А проплачивает за Б но доки на А, зачем же тогда взаимозочет? если же фирма А проплачивает за Б, и доки на Б? тогда выписку вносим А, и на основании письма делаем взаимозачет так да? Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Спасибо, в выписку вносим, фирму та которая проплатила и на основании письма делаем взаимозачет правильно? Достаточно что указано в платеже или же еще оригинал письма тоже нужен? и куда это письмо прикрепить к с/ф? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #5  Чт Май 30, 2013 12:15:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Фирма оплачивающая(Х) т.е.Кт 1030(Х). С ув. |
Автор: | ?????? | ||
Добавлено: | #6  Чт Май 30, 2013 12:38:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
:oops: спсибо но я Вас не поняла |
Автор: | Malika S. | ||
Добавлено: | #7  Чт Май 30, 2013 15:27:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Насколько я поняла, вы-поставщик. В этом случае, при оплате за товар фирмой А делаете Дт1030 Кт3510 Фирма А. При отгрузке товара фирме Б : Дт 1210 Фирма Б - Кт6010 . Затем, на основании письма делаете зачет Дт3510 фирма А - Кт 1210 Фирма Б. |
Автор: | ?????? |
Добавлено: | #8  Чт Май 30, 2013 17:56:07 |
Заголовок сообщения: | |
Все спасибо понятно |