» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

в каких строках в 300 форме указать импорт товара с уплатой НДС, не участники Таможенного союза?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: marina777
Добавлено: #1  Чт Авг 01, 2013 13:08:16
Заголовок сообщения: в каких строках в 300 форме указать импорт товара с уплатой НДС, не участники Таможенного союза?

Добрый день! Был импорт товара с уплатой НДС, не участники таможенного союза.. в каких строках 300-ой формы необходимо указать этот импорт и оплаченый НДС?

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

отправила 4 приложение, в котором указала методом зачета, знаю не верно.. теперь надо минусовку отправить по тем же суммам? а в 300 форме как отобразить этот товар с уплоченным НДС? :crazy:



Автор: esiphi
Добавлено: #2  Чт Авг 01, 2013 13:17:18
Заголовок сообщения:

marina777 говорит:
каких строках 300-ой формы необходимо указать этот импорт и оплаченый НДС?

Ф.300.00,стр.300.00.016.
С ув.



Автор: marina777
Добавлено: #3  Чт Авг 01, 2013 13:21:08
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
стр.300.00.016.

Это не РОссия и не Беларусь...



Автор: esiphi
Добавлено: #4  Чт Авг 01, 2013 13:27:47
Заголовок сообщения:

marina777 говорит:
Это не РОссия и не Беларусь...

В этой строке (300.00.016)отражается также
marina777 говорит:
импорт товара с уплатой НДС,
при таможенном декларированием(ГТД).
С ув.



Автор: marina777
Добавлено: #5  Чт Авг 01, 2013 13:30:14
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
при таможенном декларированием(ГТД).

на - "в том числе" не обращать внимания? и не заполнять I и II ? только в этой строке, больше нигде не нужно? и еще 4 приложение тогда с минусом отправить?



Автор: esiphi
Добавлено: #6  Чт Авг 01, 2013 13:39:18
Заголовок сообщения:

marina777 говорит:
и не заполнять I и II ?

Верно.
С ув.



Автор: marina777
Добавлено: #7  Чт Авг 01, 2013 14:15:55
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
Верно.

А с 4 приложением уже отправленным что делать, не подскажете? минусовку отправить на ту же сумму?



Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #8  Чт Авг 01, 2013 14:19:18
Заголовок сообщения:

marina777 говорит:
А с 4 приложением уже отправленным что делать, не подскажете? минусовку отправить на ту же сумму?

Вы же сами написали:
marina777 говорит:
знаю не верно..

Исправляйте.



Автор: marina777
Добавлено: #9  Чт Авг 01, 2013 14:21:01
Заголовок сообщения:

Омарова Д.М. говорит:
Исправляйте.

Минусом отправить, верно?

Добавлено спустя 31 секунду:

те же цифры в тех же строках, только с минусами?



Автор: esiphi
Добавлено: #10  Чт Авг 01, 2013 14:23:17
Заголовок сообщения:

marina777 говорит:
верно

С ув.



Автор: гульмира
Добавлено: #11  Вт Авг 06, 2013 12:03:47
Заголовок сообщения: Отражение ГТД в форме 300

Доброго дня всем! Чем больше читаю, тем больше запутываюсь. Подскажите:

С Китая пришел товар во 2м квартале по ГТД. оплатили НДС. Я заполняю 300,04,001,-методом зачета, затем она садится в 300,00,011. Теперь читаю на балансе, что эту сумму надо посадить в 300,00,016.
помогите разобраться.



Автор: esiphi
Добавлено: #12  Вт Авг 06, 2013 12:23:06
Заголовок сообщения:

гульмира говорит:
во 2м квартале по ГТД. оплатили НДС.

гульмира говорит:
Я заполняю 300,04,001,-методом зачета

Обратите внимание на то,что при растомаживании товара Вы уплатили НДС указанный в ГТД,а значит это не Уплата НДС методом зачета(Методом зачета -см.ст.250 ЗРК о введении в действии Кодекса РК" Оналогах и др.обяз.платежах в бюджет")
Значит верно посадить в 300,00,016.
С ув.



Автор: гульмира
Добавлено: #13  Вт Авг 06, 2013 13:07:47
Заголовок сообщения:

esiphi, Спасибо, дошло наконец-то!
перебила в 1С с импорт методом зачета на просто ндс и теперь она села в 300,000,016



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ