Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    После закрытия периода не меняется сумма на счете 1420
    Как в ОСВ выравнять НДС (1420,3130) и лицевым счетам?
    Должны совпадать данные по счетам 142...
    При закрытии периода сальдо висит по счету 1420 и 3130. В чем причина ?
    В ОСВ на конец периода сумма и по сче...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    После закрытия периода отстались остатки по счетам 1420 и 3130.     
    Kristi2012
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Янв 08, 2013 17:41:01   

    Здравствуйте. После закрытия периода 4 квартал 2012 года имеются остатки по счету Дт 1420 911 000тенге, и Кт 3130 966 000. На начало 4 квартала имеется сальдо Дт 1420 98 000 тенге, а Кт 3130 966 000. В 3 квартале 2012 года было произведены доначисления НДС за 3 и 4 квартал 2011 года. После этого образовалось вот это сальдо по КТ 3130 966 000 тенге. До сих пор НДС за доначисленный период не уплатили. Как теперь все это закрыть чтобы не было двойного сальдо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Янв 09, 2013 17:58:57   

    Как понять двойное сальдо ?
    Дебет с Кредитом не идет ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kristi2012
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Янв 10, 2013 08:31:07   

    ну т.е. чтобы сальдо было либо по Дт 1420 либо по Кт 3130.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kristi2012
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Янв 28, 2013 16:01:35   

    Помогите пожалуйста, вопрос еще так и не решен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хасенова А.С.
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Янв 28, 2013 16:46:51   

    Kristi2012 говорит:
    На начало 4 квартала имеется сальдо Дт 1420 98 000 тенге, а Кт 3130 966 000

    Kristi2012 говорит:
    В 3 квартале 2012 года было произведены доначисления НДС за 3 и 4 квартал 2011 года

    Kristi2012 говорит:
    После этого образовалось вот это сальдо по КТ 3130 966 000 тенге

    То есть сальдо по 3130 не меняется?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kristi2012
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Янв 28, 2013 16:50:03   

    Да 3130 не меняется, а сальдо на конец 4 квартала 2012г. по счету 1420 стало 912107

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Янв 28, 2013 16:52:57   

    Kristi2012 говорит:
    В 3 квартале 2012 года было произведены доначисления НДС за 3 и 4 квартал 2011 года

    Эти "доначисления" каким документом в 1С были "произведены" ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kristi2012
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Янв 28, 2013 17:02:54   

    до этого бухгалтер не регистрировала в 1С 8.2 заявления по уплате косвенных налогов и не отражала оплаченный НДС по импорту в регистрации прочих операциях в целях НДС. Когда я все это сделала, и сверила с 300 декларациями за 2011 год, у мена получилось расхождение в 3 и 4 квартале.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Янв 28, 2013 17:19:24   

    Kristi2012, Не понял.
    Вы провели "заявление .." и "Регистрацию ..." за прошлый период ?
    В результате проведения документов "Заявление по уплате..." появилось сумма на сч.3130.
    В результате проведения документа "Регистрация прочих ..." - появилась сумма на сч.1420.
    Правильно ли я Вас понял?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kristi2012
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Янв 29, 2013 09:12:22   

    получается так, что в 3 квартале 2011 года, в 300 было взята сумма в зачет по импорту которую нужно было взять в 4 квартале, а в 4 квартале 2011 года сумма которую нужно было взять в зачет в 1 квартале 2012 года. Вот и получается расхождение то что в декларациях и то что в 1С получилось. За 3 квартал взято в зачет по импорту больше на 1 454 162, а в 4 квартале взято меньше на 436 701. Ну вот как так, может слишком сумбурно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Апр 25, 2013 21:15:22   

    рег.№ 800102001, 8.2.17.169, 2.0.10.5
    На какую сумму должны перекрыться счета 1420-3130?

    Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:

    По декларации получилось:
    НДС к начислению 20589184, НДС к зачету 12053639 (4076 возврат от поставщика), разрешенный к зачету НДС 99,99% 12052434, сумма НДС подлежащий уплате 8536750.
    Автоматом неверно считает сумму, не разрешенную к зачету, и полностью счета не перекрывает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Апр 25, 2013 23:10:00   

    Svetlana.B говорит:
    На какую сумму должны перекрыться счета 1420-3130?

    20589183,57
    Svetlana.B говорит:
    неверно считает сумму, не разрешенную к зачету

    Верно. Была реализация на сумму 17160 тенге (плюс-минус округление), необлагаемая НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Апр 26, 2013 09:34:00   

    С. Ромазанов говорит:
    Svetlana.B говорит:
    неверно считает сумму, не разрешенную к зачету

    Верно. Была реализация на сумму 17160 тенге (плюс-минус округление), необлагаемая НДС.

    С этим разобралась, 1С считает 99,9945473 и отсюда выводит сумму неразрешенного НДС 657 тг, но в самой форме я заполняю 99,99 и тогда если в СОНО забивать 657, то она выдает ошибку, а если 1205, то не выдает. Как правильно сделать, наплевать на СОНО и поставить 657, или в 1С вручную откорректировать на 1205?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Апр 26, 2013 10:44:59   

    Svetlana.B говорит:
    Как правильно сделать, наплевать на СОНО и поставить 657, или в 1С вручную откорректировать на 1205?

    Правильнее - 1205. Все-таки НДС, не разрешенный к зачету определяется по декларации 300.00, а не по расчетам. А в 300.00 для доли облагаемого оборота предусмотрены только сотые.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Апр 26, 2013 11:29:35   

    Понятно, значит все-таки корректировать вручную придется.
    А по поводу
    С. Ромазанов говорит:
    Svetlana.B говорит:
    На какую сумму должны перекрыться счета 1420-3130?
    20589183,57

    Автоматом закрывает 12 052 981,59, т.е. оборот за 1 кв. по 1420, а почему сальдо на начало 9 455 540,80 не берет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Сб Апр 27, 2013 01:56:19   

    Svetlana.B говорит:
    а почему сальдо на начало 9 455 540,80 не берет?

    Потому что начальное сальдо во 1420 надо дополнять Корректировкой записей регистров по НДС к зачету.
    Svetlana.B говорит:
    Понятно, значит все-таки корректировать вручную придется.

    А вот это крайне непродуктивно. У нас же еще будет последующий учет?
    "Инахренанамэтипроблемы?" (с) Галыгин.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вс Апр 28, 2013 13:04:08   

    С. Ромазанов говорит:
    Потому что начальное сальдо во 1420 надо дополнять Корректировкой записей регистров по НДС к зачету.

    и как это делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Апр 29, 2013 00:58:11   

    Svetlana.B говорит:
    и как это делать?

    С. Ромазанов говорит:
    Корректировкой записей регистров.

    Документ такой есть. А там есть Регистр накопления "НДС, взаиморасчеты с бюджетом".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пн Апр 29, 2013 11:47:57   

    С. Ромазанов говорит:
    А там есть Регистр накопления "НДС, взаиморасчеты с бюджетом".

    Ничего не поняла, завожу новую тему.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zhanna_tau
    Коллега
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Май 08, 2013 10:17:29   

    С. Ромазанов говорит:

    Svetlana.B говорит:
    и как это делать?

    С. Ромазанов говорит:
    Корректировкой записей регистров.

    Документ такой есть. А там есть Регистр накопления "НДС, взаиморасчеты с бюджетом".


    Здравствуйте!
    У меня почти такая же проблема, есть остатки на начало периода по сч.1420, перенесенные со старой базы. При закрытии периода остается сальдо на 3130, хотя должно перекрываться 1420. По Вашему совету провела Корректировку записей регистров, НДС, взаиморасчеты с бюджетом. 3130 так и не закрылся. Что может быть не так? Помогите пожалуйста!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Mashulya
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Май 08, 2013 11:13:22   

    zhanna_tau говорит:
    С. Ромазанов говорит:

    Svetlana.B говорит:
    и как это делать?

    С. Ромазанов говорит:
    Корректировкой записей регистров.

    Документ такой есть. А там есть Регистр накопления "НДС, взаиморасчеты с бюджетом".


    Здравствуйте!
    У меня почти такая же проблема, есть остатки на начало периода по сч.1420, перенесенные со старой базы. При закрытии периода остается сальдо на 3130, хотя должно перекрываться 1420. По Вашему совету провела Корректировку записей регистров, НДС, взаиморасчеты с бюджетом. 3130 так и не закрылся. Что может быть не так? Помогите пожалуйста!


    У меня как то была как раз такая проблема. Моя ошибка оказалось в том, что самое первое закрытие месяца (в моем случае квартала) я сделала "Зачет авансовых платежей по налогам и сборам"(НУ) и (БУ). Когда я перепровела этот квартал без этого зачета все закрылось правильно. Посмотрите может из-за этого.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zhanna_tau
    Коллега
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Май 08, 2013 11:21:33   

    Mashulya,
    Нет, там нет галочки, проверила. Спасибо в любом случае. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куликова К.В
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Сен 18, 2013 10:46:53   

    Здравствуйте!Помогите, пожалуйста!Уже давно не могу решить свою проблему. Дело в том, что моя 1С, при закрытии месяца и расчете суммы НДС, разрешенной к зачету, напрочь игнорирует НДС за товары в рамках ТС. В результате этого у меня остатки по НДС висят по 1420 и 3130. Я уже и проверяла, и перепроверяла, импорт ТС вроде правильно проведен. не знаю в чем причина!Помогите!Заранее спасибо. Прилагаю оборотки, чтобы проблема выглядела нагляднее.

    Добавлено спустя 44 секунды:

    еще

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Сен 18, 2013 12:51:08   

    Ксения, правильно? Ждать будете или рег. номер дадите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куликова К.В
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Сен 18, 2013 13:06:47   

    С. Ромазанов, извините, регистрационный номер 1 С? 9386180, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Сен 18, 2013 13:27:19 Сказали Спасибо❤   

    Оформляйте ИТС и зовите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Куликова К.В
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Сен 18, 2013 15:39:53   

    Если здесь дело только в ИТС, то меня это радует.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Сен 18, 2013 21:21:49   

    У вашей проблемы дело не в ИТС. Наличие ИТС позволит решить проблему со мной. А решение проблемы со мной позволит решить вашу проблему с НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz