» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Оплата за основное средство с Финляндии |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | A.Vail | ||||
Добавлено: | #1  Пн Сен 23, 2013 11:46:39 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Если есть прирост стоимости, т.е. физ.лицо продает дороже, чем купило, то это будет имущественный доход согл. п.п. 1 п. 1 ст. 180, п.п. 7 п. 1 ст. 180-1 НК. Оплачивает и отчитывается в этом случае само физ.лицо, т.к. данный доход не облагается у источника выплаты. Если не будет прироста стоимости, то не будет и налога.
Вы не можете при покупке у физ.лица брать в зачет НДС, уплаченный этим лицом при приобретении имущества. |
Автор: | Бабаева В.С. |
Добавлено: | #2  Пн Сен 23, 2013 09:33:03 |
Заголовок сообщения: | |
НДС отразили в 300 форме , т.к. грузовой автомобиль поставили на баланс предприятия мы занимаемся грузоперевозками. Транспортное средство приобретено не для перепродажи, а для нужд предприятия. Если заключить договор и выдать физ.л. деньги с этой суммы получается надо будет платить подоходный налог? |
Автор: | A.Vail | ||||
Добавлено: | #3  Сб Сен 21, 2013 00:59:46 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Заключить договор купли-продажи между компанией и физ.лицом и выдать деньги по РКО из кассы. Учтите, что прирост стоимости при продаже подлежит налогообложению как доход директора, так как с момента приобретения прошло ментье года.
Вот это не понятно, какой НДС и где вы отразили? |
Автор: | Бабаева В.С. |
Добавлено: | #4  Пт Сен 20, 2013 14:44:47 |
Заголовок сообщения: | Оплата за основное средство с Финляндии |
Директор в мае привез грузовой автомобиль с Финляндии. Изначально не собирались оформлять на ТОО, но в конечном итоге приняли к учету на ТОО и НДС был отражен метода зачета. Вопрос, как отразить оплату за ОС, если автомобиль покупался у физ. лица за наличку никаких документов нет кроме инвойс? |