» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Отнесение НДС в зачет по ТМЦ, полученным от головной организации РФ филиалу РК? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Алекс Мневис | ||
Добавлено: | #1  Пн Сен 30, 2013 09:29:30 | ||
Заголовок сообщения: | Отнесение НДС в зачет по ТМЦ, полученным от головной организации РФ филиалу РК? | ||
Доброе утро! Прошу помощи по следующему вопросу - у какого будут какие мнения по данному: филиал нерезидента на территории РК для осуществления своей текущей деятельности получает ТМЦ от головной организации РФ - при ввозе уплачивает НДС на импорт на данный оборот. Данные ТМЦ идут как внутреннее перемещение и оплате не подлежат. Теперь задумался над следующим вопросом - по своей сути филиал данные ТМЦ не приобретает, а получает безвозмездно от своей головной организации, исходя из этого НДС, уплаченный по импорту, правомерно брать в зачет или здесь применим п. 2 ст. 257 НК РК? Статья 257. Налог на добавленную стоимость, не подлежащий отнесению в зачет
|
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #2  Пн Сен 30, 2013 10:20:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вроде у вас не так дело обстоит. Вы же сами платили НДС, прям деньгами при импорте. |
Автор: | Алекс Мневис | ||
Добавлено: | #3  Пн Сен 30, 2013 11:21:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Мара, а я ударение делал на
И второе мы платим сами, но за счет целевого финансирования головным предприятия, получается собственных денежных средств нет - все расходы финансируются головной организацией в РФ... |
Автор: | A.Vail |
Добавлено: | #4  Пн Сен 30, 2013 20:47:40 |
Заголовок сообщения: | |
Филиал по НК рассматривается как постоянное учреждение нерезидента, т.е. головной организации, а не как самостоятельное лицо. Получается, что одно лицо-нерезидент ввезло какое-то имущество для себя в РК, заплатило через свое постоянное учреждение налоги на импорт, т.к. было пересечение границы, никаким другим лицам имущество не передавалось. Тогда может нет здесь "безвозмездной передачи", а именно "внутренне перемещение" только. |
Автор: | Алекс Мневис | ||
Добавлено: | #5  Пн Сен 30, 2013 20:58:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
A.Vail, неуверенно как-то... Голову уже сломал... Самое интересное, что для уплаты НДС по импорту данное перемещение не рассматривается как внутреннее перемещение условно между складами головной организации только находящихся в разных странах. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #6  Пн Сен 30, 2013 23:59:45 |
Заголовок сообщения: | |
Потому что это импорт - его признки: пересечение границы и принятие к учету. |
Автор: | Анна О. |
Добавлено: | #7  Чт Ноя 28, 2013 00:36:59 |
Заголовок сообщения: | |
И как в итоге решили с данным вопросом и что из этого получилось? |
Автор: | Алекс Мневис |
Добавлено: | #8  Чт Ноя 28, 2013 05:48:56 |
Заголовок сообщения: | |
Анна О., берем в зачет. |