» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В какую строку ф.300 поставить антидемпинговую пошлину? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Bellka |
Добавлено: | #1  Вт Ноя 19, 2013 11:32:07 |
Заголовок сообщения: | В какую строку ф.300 поставить антидемпинговую пошлину? |
Добрый день, коллеги! Организация из Китая получила сталь. В ГТД начислена антидемпинговая пошлина 22,6% от стоимости товара, но НДС на неё не начислен. У меня возникают вопросы: 1. Нужно ли включать её в себестоимость товара? 2. В какой строке ф.300 нужно отразить эту пошлину? Заранее благодарна за помощь. |
Автор: | Bellka |
Добавлено: | #2  Чт Ноя 21, 2013 11:55:04 |
Заголовок сообщения: | В какую строку ф.300 поставить антидемпинговую пошлину? |
Добрый день! Не дождалась поддержки, включила пошлину в себестоимость стали, эту же сумму поставила в строку 300.00.015. Как думаете правильно? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #3  Чт Ноя 21, 2013 13:03:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нужно. Bellka, НДС не начислен по импорту или просто на пошлину? |
Автор: | Bellka |
Добавлено: | #4  Чт Ноя 21, 2013 14:16:52 |
Заголовок сообщения: | |
НДС не начислен на пошлину. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #5  Чт Ноя 21, 2013 14:22:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В стоимости ТМЗ по импорту стр 300.00.016 |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #6  Чт Ноя 21, 2013 14:24:05 |
Заголовок сообщения: | |
в принципе в 15ой строке вполне уместно ИМХО. |
Автор: | Bellka |
Добавлено: | #7  Чт Ноя 21, 2013 14:54:00 |
Заголовок сообщения: | |
Вот поэтому и были сомнения то-ли в строку 15, то-ли в 16. Если в 16-ю, тогда оборот не будет соответствовать сумме НДС, если в 15-ю, то почему, ведь это стоимость ТМЗ по импорту.??? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #8  Чт Ноя 21, 2013 14:56:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ну и что? Вообще строка 15 про НДС, уплаченный по тамож.декларации, на основании тамож. декларации ставим оборот по НДС, я бы так расценила. А интересно, такая доп.пошлина не включается для НДС или это промах таможни? |
Автор: | Bellka |
Добавлено: | #9  Чт Ноя 21, 2013 15:10:05 |
Заголовок сообщения: | |
Мара говорит: Вообще строка 15 про НДС, уплаченный по тамож.декларации, на основании тамож. декларации ставим оборот по НДС, я бы так расценила. Не поняла.Строка 15 "Товары, работы, услуги приобретенные без НДС" А интересно, такая доп.пошлина не включается для НДС или это промах таможни?[/quote] В таможне объяснили, что антидемпинговая пошлина НДС не облагается. |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #10  Чт Ноя 21, 2013 15:13:53 |
Заголовок сообщения: | |
Мара, ну вообще-то антидемпинговая пошлина - это не товары и не услуги. Если исходить из этого, то ее вообще не надо отражать в 300 форме. |
Автор: | Bellka |
Добавлено: | #11  Чт Ноя 21, 2013 15:17:14 |
Заголовок сообщения: | |
И в себестоимость включать не надо? А где её показывать, если мы её уплатили как таможенную пошлину и таможенный сбор? Их же мы включаем в себестоимость. |
Автор: | Трудоголик2 | ||||||
Добавлено: | #12  Чт Ноя 21, 2013 15:28:53 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Надо. Согласно НСФО или МСФО.
Ну поэтому я и предложила
А то что на нее не начислен НДС, ну и что? У нас часто сумма НДС при расчете по ГТД не совпадает с с/с. Например приходуем по курсу аванса. Или еще когда таможня расчет делает не по ст-ти товара, а по весу или объему. |
Автор: | Bellka |
Добавлено: | #13  Чт Ноя 21, 2013 15:43:38 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, всё понятно. |