» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В какую строку ф.300 поставить антидемпинговую пошлину?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Bellka
Добавлено: #1  Вт Ноя 19, 2013 11:32:07
Заголовок сообщения: В какую строку ф.300 поставить антидемпинговую пошлину?

Добрый день, коллеги!
Организация из Китая получила сталь. В ГТД начислена антидемпинговая пошлина 22,6% от стоимости товара, но НДС на неё не начислен. У меня возникают вопросы:
1. Нужно ли включать её в себестоимость товара?
2. В какой строке ф.300 нужно отразить эту пошлину?
Заранее благодарна за помощь.



Автор: Bellka
Добавлено: #2  Чт Ноя 21, 2013 11:55:04
Заголовок сообщения: В какую строку ф.300 поставить антидемпинговую пошлину?

Добрый день! Не дождалась поддержки, включила пошлину в себестоимость стали, эту же сумму поставила в строку 300.00.015. Как думаете правильно?


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #3  Чт Ноя 21, 2013 13:03:18
Заголовок сообщения:

Bellka говорит:
. Нужно ли включать её в себестоимость товара?

Нужно.
Bellka, НДС не начислен по импорту или просто на пошлину?



Автор: Bellka
Добавлено: #4  Чт Ноя 21, 2013 14:16:52
Заголовок сообщения:

НДС не начислен на пошлину.


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #5  Чт Ноя 21, 2013 14:22:43
Заголовок сообщения:

Bellka говорит:
В какой строке ф.300 нужно отразить эту пошлину?

В стоимости ТМЗ по импорту стр 300.00.016



Автор: Мара
Добавлено: #6  Чт Ноя 21, 2013 14:24:05
Заголовок сообщения:

в принципе в 15ой строке вполне уместно ИМХО.


Автор: Bellka
Добавлено: #7  Чт Ноя 21, 2013 14:54:00
Заголовок сообщения:

Вот поэтому и были сомнения то-ли в строку 15, то-ли в 16. Если в 16-ю, тогда оборот не будет соответствовать сумме НДС, если в 15-ю, то почему, ведь это стоимость ТМЗ по импорту.???


Автор: Мара
Добавлено: #8  Чт Ноя 21, 2013 14:56:56
Заголовок сообщения:

Bellka говорит:
почему, ведь это стоимость ТМЗ по импорту.???

ну и что?
Вообще строка 15 про НДС, уплаченный по тамож.декларации, на основании тамож. декларации ставим оборот по НДС, я бы так расценила.
А интересно, такая доп.пошлина не включается для НДС или это промах таможни?



Автор: Bellka
Добавлено: #9  Чт Ноя 21, 2013 15:10:05
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
Вообще строка 15 про НДС, уплаченный по тамож.декларации, на основании тамож. декларации ставим оборот по НДС, я бы так расценила.
Не поняла.Строка 15 "Товары, работы, услуги приобретенные без НДС"

А интересно, такая доп.пошлина не включается для НДС или это промах таможни?[/quote]
В таможне объяснили, что антидемпинговая пошлина НДС не облагается.



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #10  Чт Ноя 21, 2013 15:13:53
Заголовок сообщения:

Мара, ну вообще-то антидемпинговая пошлина - это не товары и не услуги. Если исходить из этого, то ее вообще не надо отражать в 300 форме.


Автор: Bellka
Добавлено: #11  Чт Ноя 21, 2013 15:17:14
Заголовок сообщения:

И в себестоимость включать не надо? А где её показывать, если мы её уплатили как таможенную пошлину и таможенный сбор? Их же мы включаем в себестоимость.


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #12  Чт Ноя 21, 2013 15:28:53
Заголовок сообщения:

Bellka говорит:
И в себестоимость включать не надо?

Надо. Согласно НСФО или МСФО.
Bellka говорит:
где её показывать, если мы её уплатили как таможенную пошлину и таможенный сбор?

Ну поэтому я и предложила
Трудоголик2 говорит:
стр 300.00.016

А то что на нее не начислен НДС, ну и что? У нас часто сумма НДС при расчете по ГТД не совпадает с с/с. Например приходуем по курсу аванса. Или еще когда таможня расчет делает не по ст-ти товара, а по весу или объему.



Автор: Bellka
Добавлено: #13  Чт Ноя 21, 2013 15:43:38
Заголовок сообщения:

Спасибо, всё понятно.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ