» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

НДС за нерезидента при получении услуг по сертификации

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: НаталиКЗ
Добавлено: #1  Чт Дек 05, 2013 16:57:09
Заголовок сообщения: НДС за нерезидента при получении услуг по сертификации

Добрый день коллеги, нужна консультация по следующей ситуации, Резидент России оказываются услуги по сертификации товара в России, получателем является компания резидент Казахстана. Вопрос возникает ли у получателя обязательства по КПН и НДС за нерезидента по полученным услугам сертификации. Мое мнение следующее: КПН за нерезидента не возникает, не является доходом согласно ст 192. НДС за нерезидента не возникает, согласно ст 276-5 п.5. Коллеги верно ли мое рассуждение? Спасибо за помощь.


Автор: Балжан76
Добавлено: #2  Пт Дек 06, 2013 09:28:27
Заголовок сообщения:

НаталиКЗ, я с вами полностью согласна


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #3  Пт Дек 06, 2013 10:00:25
Заголовок сообщения:

НаталиКЗ говорит:
Коллеги верно ли мое рассуждение?

Верно



Автор: НаталиКЗ
Добавлено: #4  Пт Дек 06, 2013 13:37:01
Заголовок сообщения:

Коллеги спасибо за ответы


Автор: ivan_krg
Добавлено: #5  Пт Май 23, 2014 13:11:21
Заголовок сообщения:

Добрый день,
ТОО работает на общеустановленном режиме (с НДС). В мае 2014 г. получили услуги (по сертификации продукции, которую мы растамаживали в KZ) от российской фирмы (ООО), которая работает без НДС и соответственно счет-фактура и акт выставлены без НДС (оплачивали через банк в рублях).
Вопрос: какие возникают обязательства по налогам и отчетности в какие сроки (какие-то дополнительные формы, кроме ф. 300?). Как понимаю мы должны теперь уплатить НДС (на какой КБК?) 12% от суммы по счет-фактуре до 25 июня 2014 года?
Спасибо за помощь,
С уважением,
Иван



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #6  Пт Май 23, 2014 13:28:53
Заголовок сообщения:

ivan_krg говорит:
Как понимаю мы должны теперь уплатить НДС (на какой КБК?) 12% от суммы по счет-фактуре до 25 июня 2014 года?

Верно, согласно ст 276-55 п 4 НК. Код 105104. А вот КПН, по моему мнению не возникает, поскольку услуги оказаны не на территории РК.



Автор: esiphi
Добавлено: #7  Пт Май 23, 2014 13:34:10
Заголовок сообщения:

ivan_krg говорит:
12% от суммы по счет-фактуре до 25 июня 2014 года?

По курсу на день оплаты.
Ф.300.00-стр.300.00.014.
Ф.300.05.
С ув.



Автор: magnolia
Добавлено: #8  Вт Май 27, 2014 16:24:43
Заголовок сообщения:

Почему по курсу на день оплаты? п.3 ст. 241 - облагаемый оборот пересчитывается в тенге по рыночному курсу обмена валюты на дату совершения оборота.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ