Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    нужно ли физ лицу выписывать ЭСФ в адрес ТОО НДСнику?
    Реализация товара ИП неплательщиком НДС. Нужно ли выписывать СНТ и ЭСФ?
    Продажа авто физ. лицу. Нужно ли выписывать счет-фактуру и как быть с НДС
    ИП СНР (неплательщик НДС) оказал услу...
    Реализация автомобиля являющегося ОС,...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Реализация физ лицу: нужно ли выписывать счет-фактуру и отражать в ФНО 300     
    danna123
    Резидент Баланса
    Спасибки: +58 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Ноя 15, 2013 18:23:39   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=552786#552786

    ИП реализует товар физ лицу.
    Нужно ли ему выписывать счет фактуру
    Отражать в ФНО 300 в приложении 7? какой ИИН вписывать, если лицо обезличено или обязательно нужно на чье-то имя?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Ноя 15, 2013 18:30:38 Сказали Спасибо❤   

    Статья 263. Счет-фактура (Налоговый кодекс РК)
    Цитата:
    15. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, выписка счета-фактуры не требуется в случаях:
    4) представления покупателю чека контрольно-кассовой машины в случае реализации товаров, работ, услуг за наличный расчет, за исключением случаев реализации товаров, работ, услуг лицам, указанным в пункте 1 статьи 276 настоящего Кодекса;


    В этом случае оформление СФ не требуется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сабиля
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Ноя 15, 2013 19:30:37 Сказали Спасибо❤   

    Из Правил (Составление формы 300.07 –
    Реестр счетов-фактур по реализованным товарам, работам, услугам)

    Цитата:
    39. Не отражаются в Реестре счета-фактуры, выписанные в адрес нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал и представительство, а также выписываемые в адрес физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    danna123
    Резидент Баланса
    Спасибки: +58 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Ноя 15, 2013 22:31:01   

    Сабиля,
    большое спасибо!
    Сама читала этот абзац и не могла вспомнить где, но я уже сдала, как мне аннулировать теперь эту строку?

    Добавлено спустя 59 секунд:

    Алекс Мневис говорит:
    В этом случае оформление СФ не требуется.

    в моем случае требуется, деньги не поступят день в день

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4605 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Ноя 15, 2013 22:35:40 Сказали Спасибо❤   

    danna123 говорит:
    в моем случае требуется, деньги не поступят день в день

    И что? Это не причина для выписки счета-фактуры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ремарк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Дек 10, 2013 16:06:54   

    Получается что при реализации товаров населению с применением ККМ счет фактура не выписывается,реестр сф выданных не запоняется НДС начисляется в накладной,а в самой Форме 300 просто указываем оборот по реализации и начисленный НДС согласно накладных?

    Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:

    Накладной достаточно для начисления НДС?

    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

    А регламентируется ли как-то частота выписки накладных по реализации частным лицам? Подбивать за день или за месяц или формлять накладную на каждый пробитый чек?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Дек 10, 2013 16:20:16   

    Ремарк говорит:
    Накладной достаточно для начисления НДС?

    Достаточно.
    Ремарк говорит:
    регламентируется ли как-то частота выписки накладных по реализации частным лицам?

    Нет. Пробиваю чеки за день, а списываю 1 раз в месяц.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ремарк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Дек 10, 2013 16:46:38   

    И прямо смело заносим этот оборот в Ф300 как оборот по реализации и начисленный НДС,без всяких приложений по сф полученным? Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Дек 10, 2013 16:47:18 Сказали Спасибо❤   

    Ремарк говорит:
    прямо смело заносим этот оборот в Ф300 как оборот по реализации и начисленный НДС,без всяких приложений по сф полученным?

    Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz