» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно оформить в учете заранее выкупленные билеты, визы и проживание в гостинице |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Юльчик06 |
Добавлено: | #1  Пт Дек 20, 2013 13:34:46 |
Заголовок сообщения: | Как правильно оформить в учете заранее выкупленные билеты, визы и проживание в гостинице |
Для своих сотрудников приобретаем заранее билеты на самолет, визы и оплачиваем проживание. Как правильно все оформить в учете? Нужно ли использовать счет 1620? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Пт Дек 20, 2013 13:42:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Дт 3310-Кт 1030. 2.Дт 1251-Кт 3310. С ув. Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Др.вариант: Дт 1610-Кт 1030. С ув. |
Автор: | Юльчик06 | ||
Добавлено: | #3  Пт Дек 20, 2013 13:50:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А как отнести на расходы эти билеты, визы, гостиницу, ведь этими проводками
я показываю 1 - оплачено поставщику 2 - подотчетник отчитался за оплату Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: а 2 проводка простите неправильно посмотрела, что она означает? то что билет будет на подочетнике? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #4  Пт Дек 20, 2013 13:53:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Сотруднику- в п/отчет. С ув. |
Автор: | Юльчик06 |
Добавлено: | #5  Пт Дек 20, 2013 13:53:14 |
Заголовок сообщения: | |
а ничего страшного если на нем будет висеть подотчет несколько месяцев? Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: и только при возвращении из командировки я его спишу у него из подотчета и отнесу на расходы, у нас по УП сотрудник должен в течении 3 дней отчитаться Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: или нужно сделать приказ что для такого то сотрудника приобретен билет указать куда и даты |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #6  Пт Дек 20, 2013 14:00:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: Прописать в Учетной политике ,то что в таких случаях, подотчетное лицо, может отсчитаться за полученные средства в течении 6 м-цев(условно) с даты их получения. С ув. |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #7  Пт Дек 20, 2013 14:19:32 |
Заголовок сообщения: | |
Юльчик06, а почему бы вам сразу не списать с подотчета на сч 1610, а когда съездит в командировку списать со сч 1610 на расходы? |
Автор: | Юльчик06 |
Добавлено: | #8  Пт Дек 20, 2013 14:33:24 |
Заголовок сообщения: | |
я все таки склоняюсь к сч 1620 - 1. дт 1610 - кт1030 - предопл за билеты 2. дт 1620 - кт 1610 относим на расх будущих периодов 3. дт 1251 - кт 1620 - по отправке сотрудника 4. дт 7210 - кт 1251 - по сдаче ав отчета, если так? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #9  Пт Дек 20, 2013 14:36:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А почему? Сч 1620 это РБП, которые списываются равномерно. А у вас просто краткосрочные авансы выданные сч 1610. |
Автор: | Юльчик06 |
Добавлено: | #10  Пт Дек 20, 2013 15:03:09 |
Заголовок сообщения: | |
А их нельзя списать сразу? ну если так то верны ли проводки- 1. дт 1610 - кт1030 - предопл за билеты 3. дт 1251 - кт 1610 - по отправке сотрудника 4. дт 7210 - кт 1251 - по сдаче ав отчета, верно? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #11  Пт Дек 20, 2013 15:07:36 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Нет. А вдруг что-то пойдет не так с командировкой.
Можно и так. |