» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как правильно оформить в учете заранее выкупленные билеты, визы и проживание в гостинице

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Юльчик06
Добавлено: #1  Пт Дек 20, 2013 13:34:46
Заголовок сообщения: Как правильно оформить в учете заранее выкупленные билеты, визы и проживание в гостинице

Для своих сотрудников приобретаем заранее билеты на самолет, визы и оплачиваем проживание. Как правильно все оформить в учете? Нужно ли использовать счет 1620?


Автор: esiphi
Добавлено: #2  Пт Дек 20, 2013 13:42:23
Заголовок сообщения:

Юльчик06 говорит:
приобретаем заранее билеты на самолет, визы и оплачиваем проживание.

Предлагаю:
1.Дт 3310-Кт 1030.
2.Дт 1251-Кт 3310.
С ув.

Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

Др.вариант:
Дт 1610-Кт 1030.
С ув.



Автор: Юльчик06
Добавлено: #3  Пт Дек 20, 2013 13:50:43
Заголовок сообщения:

А как отнести на расходы эти билеты, визы, гостиницу, ведь этими проводками
esiphi говорит:
Предлагаю:

1.Дт 3310-Кт 1030.

2.Дт 1251-Кт 3310.

С ув.

я показываю 1 - оплачено поставщику
2 - подотчетник отчитался за оплату

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

а 2 проводка простите неправильно посмотрела, что она означает? то что билет будет на подочетнике?



Автор: esiphi
Добавлено: #4  Пт Дек 20, 2013 13:53:04
Заголовок сообщения:

Юльчик06 говорит:
2 - подотчетник отчитался за оплату

Сотруднику- в п/отчет.
С ув.



Автор: Юльчик06
Добавлено: #5  Пт Дек 20, 2013 13:53:14
Заголовок сообщения:

а ничего страшного если на нем будет висеть подотчет несколько месяцев?

Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

и только при возвращении из командировки я его спишу у него из подотчета и отнесу на расходы, у нас по УП сотрудник должен в течении 3 дней отчитаться

Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:

или нужно сделать приказ что для такого то сотрудника приобретен билет указать куда и даты



Автор: esiphi
Добавлено: #6  Пт Дек 20, 2013 14:00:02
Заголовок сообщения:

Юльчик06 говорит:
а ничего страшного если на нем будет висеть подотчет несколько месяцев?
.
Предлагаю:
Прописать в Учетной политике ,то что в таких случаях, подотчетное лицо, может отсчитаться за полученные средства в течении 6 м-цев(условно) с даты их получения.
С ув.



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #7  Пт Дек 20, 2013 14:19:32
Заголовок сообщения:

Юльчик06, а почему бы вам сразу не списать с подотчета на сч 1610, а когда съездит в командировку списать со сч 1610 на расходы?


Автор: Юльчик06
Добавлено: #8  Пт Дек 20, 2013 14:33:24
Заголовок сообщения:

я все таки склоняюсь к сч 1620 -

1. дт 1610 - кт1030 - предопл за билеты
2. дт 1620 - кт 1610 относим на расх будущих периодов
3. дт 1251 - кт 1620 - по отправке сотрудника
4. дт 7210 - кт 1251 - по сдаче ав отчета, если так?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #9  Пт Дек 20, 2013 14:36:25
Заголовок сообщения:

Юльчик06 говорит:
я все таки склоняюсь к сч 1620 -

А почему? Сч 1620 это РБП, которые списываются равномерно. А у вас просто краткосрочные авансы выданные сч 1610.



Автор: Юльчик06
Добавлено: #10  Пт Дек 20, 2013 15:03:09
Заголовок сообщения:

А их нельзя списать сразу? ну если так то верны ли проводки-
1. дт 1610 - кт1030 - предопл за билеты

3. дт 1251 - кт 1610 - по отправке сотрудника
4. дт 7210 - кт 1251 - по сдаче ав отчета, верно?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #11  Пт Дек 20, 2013 15:07:36
Заголовок сообщения:

Юльчик06 говорит:
А их нельзя списать сразу?

Нет. А вдруг что-то пойдет не так с командировкой.
Юльчик06 говорит:
1. дт 1610 - кт1030 - предопл за билеты
3. дт 1251 - кт 1610 - по отправке сотрудника
4. дт 7210 - кт 1251 - по сдаче ав отчета, верно?

Можно и так.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ