Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    НДС в зачет по импорту в рамках таможенного союза
    Зачет НДС по импорту в рамках таможен...
    начисление НДС по импорту в рамках Таможенного Союза
    Касательно отнесения в зачет уплаченного в бюджет НДС по импорту из РФ
    По какому курсу отражать НДС по импорту в рамках Таможенного союза
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Период отнесения в зачет НДС, уплаченного по импорту в рамках Таможенного союза     
    gauhar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Дек 25, 2013 02:12:18   

    Каждый месяц сдаю, нарушении нет, но сегодня за сомневалась, по поводу отнесения в зачет НДС, уплаченного по импорту в рамках Таможенного союза

    В каком периоде относить в зачет НДС, уплаченный по импорту в рамках Таможенного союза, если оплата была произведена в декабре 2013г., а Заявление 328.00 и Декларация 320.00 за декабрь были предоставлены 25 декабря 2013г.?

    Или, в каком периоде относить в зачет НДС, уплаченный по импорту в рамках Таможенного союза, если оплата была произведена в январе 2014г., а Заявление 328.00 и Декларация 320.00 за декабрь были предоставим до 20 января 2014г.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Дек 25, 2013 07:39:53   

    Предлагаю:
    Зачет НДС при импорте товара из таможенного союз

    --------------------------------------------------------------------------------

    30.05.2012
    Товар получен из России 20 марта, НДС за полученный товар уплачен 19 апреля. декларация ф.320 и заявление ф.328 сданы на бумажном носителе и в электронном виде 19 апреля. отметка о регистрации заявления при предоставлении в налоговый орган датирована 19 апреля. отметка налогового органа об уплате косвенных налогов в заявлении ф.328 датирован 28 апреля. Вопрос относительно отнесения в зачет суммы НДС.
    На какую дату следует отнести сумму НДС в зачет, 20 марта или 28 апреля и соответственно в каком периоде отразить НДС в декларации ф.300, в 1 квартале или во 2 квартале
    Ответ:

    В связи с внесением дополнения в виде части второй в пункт 3 статьи 256 Налогового кодекса Законом РК от 21.07.11 г. № 467-IV с 1 июля 2011г. в случае уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии со статьями 241 и 276-20 настоящего Кодекса уплаченный налог относится в зачет в том налоговом периоде, в котором исполнено налоговое обязательство по уплате налога на добавленную стоимость.
    До 01.07.2011г. НДС по импортированным товарам в рамках Таможенного союза в связи с отсутствием данного дополнения относился зачет с учетом п.п. 12) п. 2 ст. 256 Налогового кодекса в том периоде, в котором проставлена отметка налогового органа, подтверждающая уплату НДС.
    С 01.07.2011г. в связи с внесенным дополнением действует конкретное правило, согласно которому НДС по импортированным товарам в рамках Таможенного союза относится в зачет в том налоговом периоде, в котором исполнено налоговое обязательство по уплате налога на добавленную стоимость.
    При этом суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, является сумма налога, которая: указана в декларации по косвенным налогам по импортированным товарам и совпадает с суммой налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, отраженной в заявлении (заявлениях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, содержащем (содержащих) отметку налогового органа, предусмотренную пунктом 7 статьи 276-20 настоящего Кодекса, а также уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан.
    В связи с чем, в Вашем случае, по импорту товара из России в марте месяце и уплате НДС 19 апреля НДС относится в зачет в том квартале, в котором уплачен НДС на импорт, отраженный в декларации формы 320.00 и заявлении 328.00 за март месяц, содержащий отметку налогового органа о подтверждении правильности уплаты. То есть, НДС будет отнесен в зачет во 2 квартале 2012г. в декларации по НДС формы 300.00 за 2 квартал 2012г.

    Специалисты по налогообложению, НД г. Караганда
    С ув.

    Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:

    Еще посмотрите здесь:
    http://www.balans.kz/topic31760.html?print=yes
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gauhar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Дек 25, 2013 08:53:52   

    Получается, Так как, в моем в первом случае, если уплатить сумму НДС в декабре, декларации и заявлениями за декабрь месяц 2013г, но с отметкой налогового органа - декабрь 2013г, то сумма НДС на импорт относится в зачет в 1 квартале 2014г. ? И во втором случае также, Получается, если уплатить сумму НДС в январе, декларация и заявления за декабрь месяц 2013г, но с отметкой налогового органа будет январь 2014г, то сумма НДС на импорт относится в зачет в 1 квартале 2014г. ? В обеих случаях берем в зачет в 1 кв 2014г?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gauhar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Дек 26, 2013 21:56:24   

    сообщение №3 - ???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Дек 27, 2013 00:04:49   

    gauhar говорит:
    если оплата была произведена в декабре 2013г.,

    НДС в зачет в 4 кв. 2013 г.

    gauhar говорит:
    если оплата была произведена в январе 2014г.,

    НДС в зачет в 1 кв. 2014 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gauhar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Дек 27, 2013 00:37:16   

    вот такое вычитала:

    НК думает по другому:
    10 января 2011 г. №64235
    Автору блога: Председатель Налогового комитета Министерства финансов РК
    Категории: Финансы
    Здравствуйте Даулет Едилович.
    Прошу ответить на следующий вопрос:
    ТОО импортирует товары из РОссийской Федерациии. В сентябре 2010 года
    была проведена очередная поставка товара. Товар оприходован 26 сентября
    2010 года, НДС по импорту уплачен 29 сентября 2010 года. Декларация по
    импорту ФНО 320,00 и заявление ФНО 328.00 по данной сделке приняты
    Налоговым управлением уже в октябре, т.е в 4 квартале 2010 года. В
    каком налоговом периоде в данной ситуации НДС должен быть взят в зачет.

    31 января 2011 г.
    Ергожин Д.Е.
    Согласно подпункту 12) пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса, суммой
    НДС, относимого в зачет является сумма налога, которая указана в
    декларации по косвенным налогам по импортированным товарам и совпадает с
    суммой налога на добавленную стоимость по импортированным товарам,
    отраженной в заявлении (заявлениях) о ввозе товаров и уплате косвенных
    налогов, содержащем (содержащих) отметку налогового органа,
    предусмотренную пунктом 7 статьи 276-20 Налогового кодекса, а также
    уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан.
    Так как, Вашем случае
    уплаченная сумма НДС отраженная в декларации и
    заявлении с отметкой налогового органа в 4 квартале, то сумма НДС на
    импорт относится в зачет в 4 квартале.

    так получается, ссылаемся на отметку, если даже мы раньше уплатили ндс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Дек 27, 2013 10:53:17   

    gauhar,
    gauhar говорит:
    10 января 2011 г. №64235
    , т.е. это было до 01.07.2011г.

    esiphi говорит:
    До 01.07.2011г. НДС по импортированным товарам в рамках Таможенного союза в связи с отсутствием данного дополнения относился зачет с учетом п.п. 12) п. 2 ст. 256 Налогового кодекса в том периоде, в котором проставлена отметка налогового органа, подтверждающая уплату НДС.

    А после 01.07.2011г. по дате оплаты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Янв 23, 2014 13:31:01   

    Добрый день. Подскажите пожалуйста как быть со строкой 300.00.016 (I) А и В, ставить ли туда обороты и НДС если товар по ТС из России пришел в декабре, а НДС уплаченный по импорту в рамках Таможенного союза, была произведена в январе 2014г., и Заявление 328.00 и Декларация 320.00 за декабрь подали 20 января 2014г.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Янв 23, 2014 17:41:36   

    Неужели никто не подскажет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Янв 23, 2014 17:52:11   

    adilj, почитайте здесь: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=44534&start=40
    Мнения разделились.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Янв 23, 2014 18:07:49   

    Svetlana.B говорит:
    adilj, почитайте здесь: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=44534&start=40
    Мнения разделились.


    да и там толком ответа нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz