» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Претензия перевозчику по недостаче товара, учет в БУ, НУ у продавца, каким документом провести в 1С |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | lilu |
Добавлено: | #1  Вт Фев 04, 2014 10:22:04 |
Заголовок сообщения: | Претензия перевозчику по недостаче товара, учет в БУ, НУ у продавца, каким документом провести в 1С |
ДД уважаемые форумчане! Поделитесь опытом по след.ситуации (сталкиваюсь впервые): Мы (Продавец) ТОО (ОУР, НДС) отправляем товар Покупателю через Перевозчика. При приемке товара Покупатель обнаруживает недостачу, приходует товар по факту (впоследствии Продавец делает замену документов по просьбе Покупателя на фактическое кол-во товара). Продавец выставляет претензию Перевозчику.Перевозчик согласен с претензией и согласен оплатить недостачу на сумму реализации. Каким документом и как проведет у себя Продавец всю эту процедуру по претензии и по недостаче по БУ и НУ? |
Автор: | lilu |
Добавлено: | #2  Вт Фев 04, 2014 13:43:13 |
Заголовок сообщения: | |
Видимо никто не может мне помочь...а так надеялась... |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #3  Вт Фев 04, 2014 13:56:04 |
Заголовок сообщения: | |
Предлагаю: http://www.balans.kz/topic34286.html?tape С ув. |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #4  Вт Фев 04, 2014 15:30:50 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
А почему замену, а доп. накладную и с-ф?
1 Списываете недостающий товар по с/с. Доначисляете НДС. Дт 7010 Кт 1330 Дт 7210(не идущий на вычеты) Кт 3130 2. Выставляете претензию Дт 1282 Кт 6280 |
Автор: | lilu | ||||
Добавлено: | #5  Вт Фев 04, 2014 15:40:30 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Покупатель в регионе и не соглашался принимать товар по первоначальной накладной, пришлось заменить.
Т.е, если я вас правильно поняла, списываю товар через "акт списания ТМЗ" проводкой Дт 7010 Кт 1330. Корректирую НДС (ставлю "галочку"). А претензию провожу ручной проводкой через документ "Операции", так? Достаточно ли будет от нас претензии и счета на оплату перевозчику? |
Автор: | Трудоголик2 | ||||
Добавлено: | #6  Вт Фев 04, 2014 15:42:23 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Так
Достаточно. |
Автор: | Ведмедев | ||
Добавлено: | #7  Ср Фев 05, 2014 15:54:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А почему затрагивается себестоимость реализованной продукции, если реализации не было. Считаю что должен быть счет 7470, такой расход как раз является прочим. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #8  Ср Фев 05, 2014 15:58:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Можно и так |
Автор: | lilu |
Добавлено: | #9  Ср Фев 05, 2014 16:02:03 |
Заголовок сообщения: | |
А точно не на вычеты сч.7210?? |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #10  Ср Фев 05, 2014 16:04:56 |
Заголовок сообщения: | |
lilu, в любом случае на 7010, 7210 ли 7470 на вычеты не пойдет. |