» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Претензия перевозчику по недостаче товара, учет в БУ, НУ у продавца, каким документом провести в 1С

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: lilu
Добавлено: #1  Вт Фев 04, 2014 10:22:04
Заголовок сообщения: Претензия перевозчику по недостаче товара, учет в БУ, НУ у продавца, каким документом провести в 1С

ДД уважаемые форумчане! Поделитесь опытом по след.ситуации (сталкиваюсь впервые): Мы (Продавец) ТОО (ОУР, НДС) отправляем товар Покупателю через Перевозчика. При приемке товара Покупатель обнаруживает недостачу, приходует товар по факту (впоследствии Продавец делает замену документов по просьбе Покупателя на фактическое кол-во товара). Продавец выставляет претензию Перевозчику.Перевозчик согласен с претензией и согласен оплатить недостачу на сумму реализации. Каким документом и как проведет у себя Продавец всю эту процедуру по претензии и по недостаче по БУ и НУ?


Автор: lilu
Добавлено: #2  Вт Фев 04, 2014 13:43:13
Заголовок сообщения:

Видимо никто не может мне помочь...а так надеялась...


Автор: esiphi
Добавлено: #3  Вт Фев 04, 2014 13:56:04
Заголовок сообщения:

Предлагаю:
http://www.balans.kz/topic34286.html?tape
С ув.



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #4  Вт Фев 04, 2014 15:30:50
Заголовок сообщения:

lilu говорит:
впоследствии Продавец делает замену документов по просьбе Покупателя на фактическое кол-во товара).

А почему замену, а доп. накладную и с-ф?
lilu говорит:
Каким документом и как проведет у себя Продавец всю эту процедуру по претензии и по недостаче по БУ и НУ?

1 Списываете недостающий товар по с/с. Доначисляете НДС.
Дт 7010 Кт 1330
Дт 7210(не идущий на вычеты) Кт 3130
2. Выставляете претензию
Дт 1282 Кт 6280



Автор: lilu
Добавлено: #5  Вт Фев 04, 2014 15:40:30
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
А почему замену, а доп. накладную и с-ф?

Покупатель в регионе и не соглашался принимать товар по первоначальной накладной, пришлось заменить.

Трудоголик2 говорит:
1 Списываете недостающий товар по с/с. Доначисляете НДС.
Дт 7010 Кт 1330
Дт 7210(не идущий на вычеты) Кт 3130
2. Выставляете претензию
Дт 1282 Кт 6280

Т.е, если я вас правильно поняла, списываю товар через "акт списания ТМЗ" проводкой Дт 7010 Кт 1330. Корректирую НДС (ставлю "галочку"). А претензию провожу ручной проводкой через документ "Операции", так? Достаточно ли будет от нас претензии и счета на оплату перевозчику?



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #6  Вт Фев 04, 2014 15:42:23
Заголовок сообщения:

lilu говорит:
если я вас правильно поняла, списываю товар через "акт списания ТМЗ" проводкой Дт 7010 Кт 1330. Корректирую НДС (ставлю "галочку"). А претензию провожу ручной проводкой через документ "Операции", так?

Так
lilu говорит:
Достаточно ли будет от нас претензии и счета на оплату перевозчику?

Достаточно.



Автор: Ведмедев
Добавлено: #7  Ср Фев 05, 2014 15:54:19
Заголовок сообщения:

Трудоголик2 говорит:
1 Списываете недостающий товар по с/с. Доначисляете НДС.
Дт 7010 Кт 1330

А почему затрагивается себестоимость реализованной продукции, если реализации не было.
Считаю что должен быть счет 7470, такой расход как раз является прочим.



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #8  Ср Фев 05, 2014 15:58:09
Заголовок сообщения:

Ведмедев говорит:
Считаю что должен быть счет 7470,

Можно и так



Автор: lilu
Добавлено: #9  Ср Фев 05, 2014 16:02:03
Заголовок сообщения:

А точно не на вычеты сч.7210??


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #10  Ср Фев 05, 2014 16:04:56
Заголовок сообщения:

lilu, в любом случае на 7010, 7210 ли 7470 на вычеты не пойдет.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ