Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Остатки ТМЗ по форме 100 в строке 30 ...
    с какого периода считать средне-дневн...
    Сальдо на конец 2008 года по ф. 700.03 не совпадает с сальдо на начало 2009г.
    СБГ на начало налогового периода
    ф.220 в 2013 году стр.220.00.009 I ТМЗ на начало периода
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ТМЗ на начало периода в форме 100.00 не совпадает с обороткой по 1300     
    Юля-Красотуля
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Мар 04, 2014 14:36:50   

    ТМЗ в форме 100.00 в строке 100.00.009 I и II а также в строке 100.00.009 III A не совпадает с обороткой по 1300. Сумма разницы похожа на сумму ТМЗ, приобретенных не для СГД (кружки, рюмки, цветы) правильно ли это? или ТМЗ по НУ должны быть равны ТМЗ по БУ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юля-Красотуля
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Мар 05, 2014 08:41:33   

    и еще, ТМЗ на начало, ТМЗ на конец - это и сырье и материалы и готовая продукция? то есть все дебетовое сальдо по счету 1300 (1310 и 1320)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Мар 05, 2014 09:34:08 Сказали Спасибо❤   

    Юля-Красотуля говорит:
    ТМЗ в форме 100.00 в строке 100.00.009 I и II

    Эти строки заполняются на основании данных бухгалтерского баланса на начало и конец налогового периода т.е.
    Юля-Красотуля говорит:
    ТМЗ по НУ должны быть равны ТМЗ по БУ?

    Юля-Красотуля говорит:
    ТМЗ, приобретенных не для СГД (кружки, рюмки, цветы)

    Отражаются в стр.100.00.009 III А и одновременно в стр.100.00.009 VIII.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юля-Красотуля
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Мар 05, 2014 09:37:26   

    Вот! спасибо! на кнопку нажму обязательно.
    а почему моя ГП (1320) не садится ни в Сальдо на начало и конец, ни в поступление ТМЗ?

    Добавлено спустя 39 секунд:

    хотя наверное в поступление она и не должна садится?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эхмея
    Коллега
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Мар 10, 2014 18:54:42   

    Юля-Красотуля говорит:

    хотя наверное в поступление она и не должна садится?


    В поступление должны садится ТМЗ не идущие на вычеты, потом они убираются через стр.100.00.009.VIII.

    Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:

    У меня в 1С 8.2. "Предприятие-Бухгалтерия для Кахахстана"- типовая, тоже неправильно заполняются остатки ТМЗ на начало и конец периода в Ф.100.00. Ручками, конечно, подправить не трудно, но может кто подскажет, как исправить эту ошибку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ульяна SK
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Мар 11, 2014 09:43:49   

    Правильно ли я понимаю, что в ТМЗ на нач налогового периода садиться сумма по счету 1300 (сырье и материалы, готовая продукция и товары), ТМЗ на конец тоже самое, а в строку приобретено ТМЗ только сырье и материалы, товары, без готовой продукции, так как по сути она к нам не поступила, а мы ее изготовили сами из того сырья, что приобрели ? Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Мар 11, 2014 10:28:50   

    Ульяна SK, кажысь неправильно понимаете.
    Как у вас будет себестоимость списываться при реализации этой готовой продукции?

    Добавлено спустя 49 секунд:

    Она для налогового учета должна же быть сформирована.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ульяна SK
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Мар 11, 2014 11:00:01   

    Мара, на сколько понимаю производственный процесс идет следующими проводками:

    8110-1310 (3350) - списывается материал, зарплата, в производство готовой продукции
    1320-8110 - приходуется готовая продукция
    7010-1320 - списывается себестоимость при реализации.
    а счет 7010 формируется при закрытии периода с производственных счетов.
    Просто не покажу ли я два раза поступление ТМЗ в форме 100, если с троку 100.00.009IIIA поставлю приобретение ТМЗ не только в виде материалов и товаров, которые у меня в производство идут и на перепродажу, но и готовую продукцию, сформированную из этих же приобретенных материалов? Первый раз заполняю 100 форму, уже 2 дня в раздумьях. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1352 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Мар 11, 2014 11:52:20   

    Ульяна SK говорит:
    а в строку приобретено ТМЗ только сырье и материалы, товары, без готовой продукции

    Правильно, проверьте себя посмотрев
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=563999#563999

    Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:

    еще потом приобретение по 100 сверяют с приобретением в 300, куда готовая продукция никак попасть не может, хотя они не обязательно должны совпадать, но это уже другая тема.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz