Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    1С:8.1 Ввод начальных остатков НМА
    Ввод начальных остатков по НДС
    1С 8: Ввод начальных остатков ОС
    Ввод начальных остатков по налогам
    Ввод начальных остатков с 1С7.7 в 1С8 по заработной плате.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Ввод начальных остатков в 1С -8     
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Фев 22, 2011 13:41:28   

    Здравствуйте подскажите правильно ли я ввожу начальные остатки
    Предприятие ввоз нач. остатков
    по кассе 1010-000 сумма
    по р/с 1030 -000 сумма
    уст капитал 000-5110 сумма
    нераспред доход прошл. лет 5520-000 сумма

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Фев 22, 2011 13:50:56   

    Роза говорит:
    Здравствуйте подскажите правильно ли я ввожу начальные остатки
    Предприятие ввоз нач. остатков
    по кассе 1010-000 сумма
    по р/с 1030 -000 сумма
    уст капитал 000-5110 сумма
    нераспред доход прошл. лет 5520-000 сумма

    По счетам 1010 и 1030 вводите правильно. По вводу УК должна быть проводка 000-5030 (субконто изменение учётной политики).
    По вводу нераспределённого дохода прошлых лет должна быть проводка 000-5520.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Фев 22, 2011 13:57:52   

    Если все правильно, почему бух баланс формируется с разницей на сумму введенных остатков
    по оборотке все верно разнеслось, а в балансе разница на сумму введенных остатков
    Акт - Пасс не сходятся именно на сумму введенных остатков

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Фев 22, 2011 14:10:15 Сказали Спасибо❤   

    Роза говорит:
    Если все правильно

    У Вас не всё правильно, обратите внимание на проводку нераспределёного дохода, счёт 5520 является пассивным, поэтому вводится по кредиту, т.е. 000-5520 (у Вас наоборот). Затем счёт 5110 является активным, поэтому его надо вводить по дебету, т.е. 5110-000, но я предложил Вам другую проводку.
    Посмотрите ещё вот эту тему:
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=10921&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Мар 24, 2011 12:57:11   

    посмотрите пожалуйста где не правильно, именно эту итоговую сумму в балансе Актив и Пассив не сходятся.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Мар 24, 2011 16:01:00   

    Роза говорит:
    именно эту итоговую сумму в балансе Актив и Пассив не сходятся

    Какую именно эту сумму? И потом, в прилагаемом Вами файле вообще нет проводки 000-5520 по вводу начальных остатков Нераспределённой прибыли (убытка) предыдущих лет.( зато есть проводка 000-5210, может ошиблись?) В некоторых проводках не заполнены субконто, например, проводки по вводу начальных остатков по ОПВ и СО (000-3210, 000-3220, "галочек" < > не должно быть. Ну и ещё, счета 3 группы пассивные, поэтому, вместо проводки переплаты, например, НДС (000-3130 сумма 73059,27 "красным") надо давать проводку 1420-000 сумма 73059,27 "чёрным", а для ОПВ, СО, СН вместо счёта 1420 надо поставить 1430, и не забывайте указывать все субконто.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виола
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Мар 29, 2011 11:29:55   

    Подскажите пожалуйста. Как мне в 1 с внести с 2010 года сальдо на 2011 г.???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    jonni_jonni
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Мар 29, 2011 11:57:12 Сообщить модератору   

    "Подскажите пожалуйста. Как мне в 1 с внести с 2010 года сальдо на 2011 г.??? "
    1. Руками
    2. Через обработки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gauhar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Апр 17, 2014 22:24:51   

    Добрый вечер! Ув, бухгалтера подскажите пжл, вопрос по вводу начальных остатков в 1С 8.2

    Если вводить остатки как в 1С 7, то вспомогательный счет 000 не отражается в ОСВ
    А вот при вводе в 1С 8.2 - 000 Вспомогат счет отразился, может я не правильтно ввожу?

    По поводу планов счетов, как раскрыть счета, у меня не показываются счета 7211 и 7212, а только под одним счетом 7210?

    И хотелось бы спросить как правильно разнести в 1С 8.2 - услуги по банку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gauhar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Апр 18, 2014 23:48:02   

    ув., Коллеги
    подскажите пжл, как вводить остатки по 1С 8.2?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +363 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Сб Апр 26, 2014 11:24:45   

    Добрый день! Вношу начальный остаток по УК проводкой Дт 000 Кт 5030. В оборотке сумма УК отражается по обоим счетам: и по 000 и по 5030 Разве так должно быть? Может я что-то не так делаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +363 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вс Апр 27, 2014 22:55:24   

    а? никто не знает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    stayer
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Апр 29, 2014 17:39:39   

    Lola говорит:
    Добрый день! Вношу начальный остаток по УК проводкой Дт 000 Кт 5030. В оборотке сумма УК отражается по обоим счетам: и по 000 и по 5030 Разве так должно быть? Может я что-то не так делаю?


    А как вы вводите остатки? Нужно документом "Ввод начальных остатков по прочим разделам".
    Если вы правильно введете все остатки нулевой счет у вас должен "закрыться" и по ДТ и КТ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +363 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Апр 29, 2014 20:42:57   

    stayer, немного неточно задала вопрос, а ситуация такая. Фирма бездействовала несколько лет. Вновь начала деятельность в марте 2014 г., практически с нуля. Данных бух. учета за предыдущие периоды нет. Есть только данные об уставном капитале. Вот и как мне ввести начальные остатки, чтобы
    stayer говорит:
    нулевой счет у вас должен "закрыться" и по ДТ и КТ.
    ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга А.
    Коллега
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Апр 30, 2014 09:42:23   

    Уставный капитал должен присутствовать не только цифрой в пассивах, но и реальными ценностями в активах.
    То есть,
    если есть деньги на сумму уставного капитала, вносите остатки по кассе Дт 1010 Кт 000,
    если товар, Дт 1310 Кт 000,
    и так далее, актив может быть любой, и основные средства тоже.
    Если никаких активов нет, значит есть непокрытый убыток предыдущих лет, отрицательное сальдо на сумму уставного капитала на счете 5520 Дт 000 Кт 5520. 000 счет должен закрыться таким образом.

    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

    Ольга А. говорит:
    если товар, Дт 1310 Кт 000

    если товар то Дт1330 Кт000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +363 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Апр 30, 2014 10:11:55   

    Ольга А., активов никаких нет на момент возобновления деятельности. Вот думаю, чем я рискую, если при вводе остатков покажу непокрытый убыток прошлых лет для закрытия счета 000?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz