» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Можно ли взять НДС в зачет по фискальному чеку и квитанции к ПКО?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #1  Ср Мар 12, 2014 20:35:31
Заголовок сообщения:

Правильно так:
Мырзабаева Б.М. говорит:
Если счетов-фактур не будет, то можете отразить такие приобретения в строке 300.00.015 (Товары, работы, услуги, приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен).

Только не "можете отразить", а обязаны.



Автор: Karrik
Добавлено: #2  Ср Мар 12, 2014 17:59:49
Заголовок сообщения:

naruto.aiman, Мырзабаева Б.М.,

в акте сверки нет вышеупомянутых оборотов за январь 2013 г. Значит, не должен отражать оборот в ф. 300.00?

Мырзабаева Б.М.,
Мырзабаева Б.М. говорит:
Если счетов-фактур не будет, то можете отразить такие приобретения в строке 300.00.015


naruto.aiman,
naruto.aiman говорит:
нет, так как


Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

Как все-таки должно быть правильно?



Автор: naruto.aiman
Добавлено: #3  Вт Мар 11, 2014 09:33:19
Заголовок сообщения:

Karrik говорит:
Наверное, стоит запросить акт сверки и посмотреть указана ли у них реализация и, если да, то запросить счет-фактуру и АВР.

Согласна, cчитаю что необходимо написать письмо с просьбой, чтобы дали дубликаты АВР и счет-фактуру.

Karrik говорит:
А если не будет счета-фактуры и АВР, все равно могу отразить в ф. 300 данные рекламные услуги?

нет, так как
Karrik говорит:
напечатанА фимилия и инициалы нашего директора в строке "принято от"



Автор: Мырзабаева Б.М.
Добавлено: #4  Пн Мар 10, 2014 16:04:06
Заголовок сообщения:

Karrik, Основанием для отнесения НДС в зачет является счет-фактура, без данного документа Вы не имеете право относить НДС в зачет.
Если счетов-фактур не будет, то можете отразить такие приобретения в строке 300.00.015 (Товары, работы, услуги, приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен).



Автор: Karrik
Добавлено: #5  Пн Мар 10, 2014 15:46:25
Заголовок сообщения:

naruto.aiman,

в одной квитанции напечатанА фимилия и инициалы нашего директора в строке "принято от", во второй - ручкой написано наше ТОО. Наверное, стоит запросить акт сверки и посмотреть указана ли у них реализация и, если да, то запросить счет-фактуру и АВР.

А если не будет счета-фактуры и АВР, все равно могу отразить в ф. 300 данные рекламные услуги?



Автор: naruto.aiman
Добавлено: #6  Пн Мар 10, 2014 15:38:19
Заголовок сообщения:

Karrik говорит:
Из документов имеются только квитанция к ПКО и фискальный чек.

Квитанция к ПКО на Ваше ТОО написано?
-Если да, то считаю необходимо запросить АВР и счет-фактуру.
Karrik говорит:
Должны ли рекламные услуги отразиться в ф. 300 в зачетном разделе?

Да, но первичные документы должны быть.



Автор: Karrik
Добавлено: #7  Пн Мар 10, 2014 14:22:09
Заголовок сообщения: Можно ли взять НДС в зачет по фискальному чеку и квитанции к ПКО?

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, ТОО (ОУР, НДС) получило рекламные услуги в январе 2013 г. Из документов имеются только квитанция к ПКО и фискальный чек. Должны ли рекламные услуги отразиться в ф. 300 в зачетном разделе?

Добавлено спустя 28 минут 17 секунд:

И еще ТОО приобретало ГСМ за наличку в январе 2013 г.. Из документов имеются только фискальный чек и товарный чек. Должен ли данный оборот отразиться в ф. 300 в разделе "НДС в зачет"?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ