» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Товарный остаток уменьшен на сумму НДС взятого в зачет по ст 256 п 5 Как отразить в 100 форме? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | angol |
Добавлено: | #1  Чт Мар 20, 2014 10:40:07 |
Заголовок сообщения: | Товарный остаток уменьшен на сумму НДС взятого в зачет по ст 256 п 5 Как отразить в 100 форме? |
Доброго всем дня. Подскажите. Товарный остаток уменьшен на сумму НДС взятого в зачет по ст 256 п 5 Как отразить с 100 форме? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #2  Чт Мар 20, 2014 10:53:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
За минусом этого НДС по стр 100.00.009 III А. |
Автор: | angol |
Добавлено: | #3  Чт Мар 20, 2014 11:04:02 |
Заголовок сообщения: | |
Простите не догоняю с утра :oops: Товар был уже на балансе по состоянию на начало года, в январе встали на учет по НДС. Себестоимость была уменьшена. вот куда эту сумму отразить? насчет строки А не поняла. Остаток на начало +приобрели - остаток на конец = себестоимость реализованного товара. Верно? только получается что НДС сядет в эту себестоимость, а это не верно :%): |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #4  Чт Мар 20, 2014 11:07:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Т.е если сейчас смотреть по оборотке у вас по Дт сч 1310(1330) стоит скажем 1000 тенге, а НДС в зачет по остаткам товаров стоит по КТ скажем 100 тенге. Следовательно в строку 100.00.009 III А отразим 900 (1000-100) |
Автор: | angol |
Добавлено: | #5  Чт Мар 20, 2014 11:18:19 |
Заголовок сообщения: | |
А на чей БИН поставщика? |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #6  Чт Мар 20, 2014 11:19:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не на чей. Просто сделаете налоговый регистр для этой строки и включите сумму НДС с "-" |
Автор: | angol |
Добавлено: | #7  Чт Мар 20, 2014 11:23:06 |
Заголовок сообщения: | |
Все, дошло. Зарапортовалась. Мы же не делаем сейчас приложений с расшифровкой по поставщикам. Только налоговый регистр. По старой памяти 100,01 перед глазами стояло. |