» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Аренда оборудования у ИП,проводки,документы |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #1  Чт Мар 20, 2014 14:31:11 |
Заголовок сообщения: | Аренда оборудования у ИП,проводки,документы |
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,как правильно сделать:мы (ТОО на ОУР) и ИП(ОУР) находимся по одному адрессу,работаем на оборудовании (полиграфия)получается и как ИП и как ТОО.,сделали договор об аренде оборудования,якобы ТОО арендует у ИП.правильно ли это?если да,то какие будут обязательства у ИП и ТОО?документация.Спасибо |
Автор: | Anina |
Добавлено: | #2  Чт Мар 20, 2014 18:41:36 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Предлагаю следующее: 1) ИП выставляет счет-фактуру на основании договора аренды проводки: Дт-1260 Кт-6260 Дт-1260 Кт-3130 2) ТОО делает поступление проводки: Дт-7211 Кт 3360 Дт-1420 Кт-3360 За чей счет производится ремонт и тех.обслуживание оборудования прописывается в договоре, обычно за счет арендатора. |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #3  Чт Мар 20, 2014 21:44:15 |
Заголовок сообщения: | |
Anina, спасибо |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #4  Пт Мар 21, 2014 21:35:52 |
Заголовок сообщения: | |
я так понимаю ИП должен пробить чек на сумму?а можно обойтись без денег,что то типа совместного пользования? |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #5  Пн Мар 24, 2014 12:49:18 |
Заголовок сообщения: | |
ТОО может по итогам года взять эту сумму на вычеты? |
Автор: | Ирина Локтионова | ||||
Добавлено: | #6  Пн Мар 24, 2014 13:34:58 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Если есть ККМ, то должен.
Конечно может. |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #7  Пн Мар 24, 2014 15:20:51 |
Заголовок сообщения: | |
Рита, спасибо.получается,как написано выше, по проводкам?в какой строке показать вычеты по аренде? |
Автор: | Ирина Локтионова | ||||||
Добавлено: | #8  Пн Мар 24, 2014 19:01:19 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Счет-фактура в обязательном порядке выставляется только плательщиками НДС и не на основании договора, а на основании АВР. Неплательщики НДС имеют право, но не обязаны выписывать СФ. Поэтому арендодатель в обязательном порядке должен оформлять АВР, а СФ - по обстоятельствам.
Да, проводки в принципе верные. Если арендодатель неплательщик НДС, то проводок со счетами 3130, 1420 не будет.
Я бы отнесла не на 7210, а на 8110, т.к. это аренда производственного, а не офисного оборудования. |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #9  Пн Мар 24, 2014 19:16:14 |
Заголовок сообщения: | |
Рита, все понятно,спасибо! |