» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Не идет сверка в 100 форме: по расходам по реализованным товарам |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | доми1 |
Добавлено: | #1  Пн Мар 31, 2014 11:36:54 |
Заголовок сообщения: | Не идет сверка в 100 форме: по расходам по реализованным товарам |
Не идет сверка ,все проверила. Скажите плиз в расходах по реализованным товарам по НУ и расходы по реализованным товарам по Б/У разница должна быть только на сумму резерва по отпускам или может быть больше ? Какую сумму ставить в расходах по реализованным товарам , всего расходы по б/у отнимаем все что есть т.е налоги , соцотчисления , амортизцию,командировки ,другие вычеты и др и разницу относим на расходы по реализ товарам , так ?Как проверить сумма правильная по БУ? Добавлено спустя 24 минуты 37 секунд: пожалуйста кто нибудь ответьте |
Автор: | доми1 |
Добавлено: | #2  Пн Мар 31, 2014 17:25:36 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые коллеги ,откликнитесь! |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #3  Пн Мар 31, 2014 18:15:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
доми1, я в в расходах по реализованным товарам по НУ и расходы по реализованным товарам по БУ отражаю одинаковые суммы, а все что идет дальше на вычеты или нет отражаю в прочих расходах. Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Сложите все ваши расходы по статьям сч 7010, 7210 и прочие счета они в сумме должны дать стр 30 гр В в акте сверки. |
Автор: | доми1 | ||||
Добавлено: | #4  Пн Мар 31, 2014 20:14:39 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
если все расходы сложить это будет в сверке строка 100.17.062 итого расходов. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #5  Пн Мар 31, 2014 20:24:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
доми1, в 100 форме расходы отличаются от расходов по БУ
Здесь я имела ввиду 100 в ексель от Баланса |
Автор: | Rinat Dzh | ||||
Добавлено: | #6  Пн Мар 31, 2014 20:47:04 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Добрый вечер. Значит в "сверке", стр.10 гр.А должна быть равна гр B. Правильно? Или есть случаи когда они не равны? Еще вопрос. стр.32 гр С должна быть равна стр.100.00.031? Просто у меня получилась разница на сумму КПН (стр.2 гр А). В моем варианте это правильно? Спасибо. |
Автор: | Трудоголик2 | ||||||
Добавлено: | #7  Пн Мар 31, 2014 20:50:08 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Правильно
Да
Правильно |
Автор: | Rinat Dzh |
Добавлено: | #8  Пн Мар 31, 2014 22:54:03 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо Вам большое! |
Автор: | J R | ||
Добавлено: | #9  Вт Апр 19, 2016 00:07:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
добрый вечер. подскажите пожалуйста. в форме 100, приложение "сверка", должна быть разница между строкой 32 и 100.00.031 на сумму КПН (по итогам 2015г)? спасибо. |
Автор: | Интересная |
Добавлено: | #10  Вт Апр 19, 2016 09:56:47 |
Заголовок сообщения: | |
Доброе утро! Разница на сумму КПН должна быть, вы же по БУ делаете проводку по начислению КПН и у вас по БУ должны сойтись в сверке все расходы. |
Автор: | J R | ||
Добавлено: | #11  Ср Апр 20, 2016 00:14:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
добрый вечер. Интересная, не совсем понял. поясните пожалуйста. проводки по начислению КПН не проводил. собрал отчет. в разделе сверка разница на сумму КПН к уплате. Вы написали, по БУ делаете проводку по начислению КПН и у вас по БУ должны сойтись в сверке все расходы. я правильно понял, сначала нужно проводку по начислению КПН провести, чтоб в форме строка Проверка = строке 100.00.031? В приложении ФО2 стр 101 "за отчетный период", сумму КПН сразу нужно отражать? если возможно, объясните пожалуйста. что то не пойму. спасибо заранее. |
Автор: | Интересная |
Добавлено: | #12  Пн Апр 25, 2016 17:47:58 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер! У меня эта форма старая, поэтому строки уже не совпадают. После того, как вы соберёте 100 форму и посчитали сумму КПН, вам нужно эту сумму отразить в БУ: Дт Расходы по КПН (7710) Кт КПН, подлежащий уплате (3110), и далее Дт 5610 Кт 7710. Таким образом вы проведёте начисление КПН в 2015г., окончательная уплата которого произойдёт в 2016г. В сверке по строке: Итого расходов у вас в первом столбике должны быть отражены все расходы по декларации (по НУ), во втором столбике все расходы по БУ, а в третьем столбике разница между НУ и БУ. Вот здесь и будет сумма вашего КПН, р-ды, не идущие на вычеты, разница по налогам, разница по амортизации. Попробовала объяснить как смогла, надеюсь вы поняли. |
Автор: | J R |
Добавлено: | #13  Пн Май 02, 2016 23:34:09 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое. Теперь понял. |
Автор: | Margo1 |
Добавлено: | #14  Вт Мар 14, 2017 10:42:04 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Сверка между БУ и НУ проверяется так Чистый доход по БУ + сумма КПН + разница м/у БУ и НУ = Налогооблагаемый доход по НУ, отраженный в 100.00.025? Правильно? Спасибо. |