» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какими документами сделать возврат тары в 1с 7.7? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Kitten |
Добавлено: | #1  Чт Май 29, 2014 13:23:31 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Как правильно оформлять возвратную тару в 1С 7.7, если нет возможности ни доработать ни работать в 8-ке? Каким документом отпускать и каким документом делать возврат? |
Автор: | Kitten |
Добавлено: | #2  Чт Май 29, 2014 21:00:56 |
Заголовок сообщения: | |
Тема очень актуальна!!! До завтра надо сделать документы!!!! |
Автор: | Kitten |
Добавлено: | #3  Пт Май 30, 2014 11:06:43 |
Заголовок сообщения: | |
Люди! Помогите пожалуйста! |
Автор: | Омарова Д.М. | ||
Добавлено: | #4  Пт Май 30, 2014 14:03:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Kitten, во-первых, по правилам делаем:
|
Автор: | Kitten |
Добавлено: | #5  Пт Май 30, 2014 14:16:15 |
Заголовок сообщения: | |
Меня интересует не только как это сделать в 1С, но и в принципе учет. Как это сделать правильно вообще. Какие должны быть проводки, какие документы. Ну и только потом как все это реализовать в 1С. 1С у меня стоит 7.7 ПРОФ, конфигурация типовая, рег.№ 1145173 Мы (ИП на ОУР) покупаем кирпич на заводе с возвратной тарой (поддоны) и потом этот же кирпич продаем так же с возвратной тарой. Потом нам поддоны возвращают, а мы возвращаем их заводу. На сколько я поняла тара не входит в оборот по реализации, при условии, что ее вернули в течение 6 месяцев. Вот и возникла куча вопросов: а как все это сделать? |
Автор: | Омарова Д.М. | ||||
Добавлено: | #6  Пт Май 30, 2014 16:11:26 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Kitten, Вы были в этой теме http://balans.kz/viewtopic.php?t=13638 Там ответы на вопросы не нашли?
Я вижу там и проводки и описание как то рекомендует оформлять документально. |
Автор: | Kitten |
Добавлено: | #7  Пт Май 30, 2014 17:01:00 |
Заголовок сообщения: | |
В той теме обсуждалась возможность реализации учета возвратной тары в 1С 8.1. Меня же интересует как можно выйти из положения в 1С 7.7. Хотелось бы также обсудить возвратную тару учитывать как товар или как материал? |
Автор: | Kitten |
Добавлено: | #8  Пн Июн 02, 2014 21:43:10 |
Заголовок сообщения: | |
Скажите пожалуйста, правильно ли будет, если учитывать возвратную тару на забалансовом счете? |
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #9  Вт Июн 03, 2014 11:26:47 |
Заголовок сообщения: | |
Опыта нет, но есть статья такого содержания, правда 2010 года 1)Согл пп.5) п.3 ст 231 НК отгрузка возвратной тары не является оборотом по реализации 2)Стоимость возвратной тары не включается в стоимость реализации отпускаемой в ней продукции, подлежит возврату в сроки, установленные договором, но не более 6 мес. Если тара не возвращена в установленный срок, стоимость такой тары включается в оборот по реализации. 3)Учет тары до момента полного износа ведется раздельно от общего оборота по реализации. 4)Покупатель тары не может принимать НДС к зачету, если возвратная тара отражена отдельной строкой в счете-фактуре. 5)Если тара не была возвращена, ее стоимость включается а в оборот по реализации и производится начисление НДС. Дт 1210 кт 6010 реализован товар дт 1210 кт 3130 НДС(только на товар) дт 7010 кт 1330 списана себестоимость товара дт 1284(1210) кт 1310(тара) передана возвратная тара по себестоимости Дт 7410(7110) кт 1310(тара) признана утрата возвратной тары дт 1210 кт 6010(6280) признан оборот по реализации дт 1210 кт 3130 выделен НДС по реализации дт 1284(1210) кт 1310(тара) одновременно производится запись дт 1310(тара) кт 1284(1210) сторно записи по передаче оборотной тары или признание дебитором утраты тары для признания ее в обороте по реализации. |
Автор: | Kitten |
Добавлено: | #10  Вт Июн 03, 2014 16:08:42 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо ) Конечно в 1С 7.7 отгрузку возвратной тары не реализуешь. Придется делать ручными проводками. А вот можно ли в Excel сделать такую накладную: "Накладная на отгрузку возвратной тары"? Или может как-то по другому ее назвать? И при возврате тары покупателем надо делать именно сторно или можно делать "Возврат ТМЗ от покупателя"? А при утрате делать именно сторно и потом реализацию? |
Автор: | NatalyaV | ||
Добавлено: | #11  Вт Июн 03, 2014 16:28:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
вот еще нашла: несмотря на вышеуказанные бух.проводки, учет возвратной тары может быть организован в учете поставщика и покупателя при помощи забалансовых счетов. Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
http://balans.kz/viewtopic.php?p=564119#564119 |
Автор: | Kitten | ||
Добавлено: | #12  Вт Июн 03, 2014 17:02:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не поняла
|
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #13  Вт Июн 03, 2014 19:48:50 |
Заголовок сообщения: | |
ссылку на вашу тему в ЛС (под профилем)отправьте специалисту 1С, так быстрее что-то посоветуют. |