» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Какими документами сделать возврат тары в 1с 7.7?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Kitten
Добавлено: #1  Чт Май 29, 2014 13:23:31
Заголовок сообщения:

Здравствуйте. Как правильно оформлять возвратную тару в 1С 7.7, если нет возможности ни доработать ни работать в 8-ке? Каким документом отпускать и каким документом делать возврат?


Автор: Kitten
Добавлено: #2  Чт Май 29, 2014 21:00:56
Заголовок сообщения:

Тема очень актуальна!!! До завтра надо сделать документы!!!!


Автор: Kitten
Добавлено: #3  Пт Май 30, 2014 11:06:43
Заголовок сообщения:

Люди! Помогите пожалуйста!


Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #4  Пт Май 30, 2014 14:03:00
Заголовок сообщения:

Kitten, во-первых, по правилам делаем:
Цитата:
При создании темы по автоматизации. Если вопрос задается по продуктам 1С, то следует указывать регистрационный номер приобретенной лицензии, допускается указать в теме или выслать попросившему личным письмом. Регистрационный номер Вы найдете на коробочной версии, на диске или в регистрационной анкете. Обязательно указывать версию платформы (например лука-стандарт, 6, 7.5, 7.7 или 8) и конфигурацию (типовая/нетиповая, в случае если нетиповая, то разработчика). Если что-то идет не так (документы, отчеты), то как минимум желательно бы приложить скриншот.



Автор: Kitten
Добавлено: #5  Пт Май 30, 2014 14:16:15
Заголовок сообщения:

Меня интересует не только как это сделать в 1С, но и в принципе учет. Как это сделать правильно вообще. Какие должны быть проводки, какие документы. Ну и только потом как все это реализовать в 1С.
1С у меня стоит 7.7 ПРОФ, конфигурация типовая, рег.№ 1145173

Мы (ИП на ОУР) покупаем кирпич на заводе с возвратной тарой (поддоны) и потом этот же кирпич продаем так же с возвратной тарой. Потом нам поддоны возвращают, а мы возвращаем их заводу. На сколько я поняла тара не входит в оборот по реализации, при условии, что ее вернули в течение 6 месяцев.
Вот и возникла куча вопросов: а как все это сделать?



Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #6  Пт Май 30, 2014 16:11:26
Заголовок сообщения:

Kitten, Вы были в этой теме http://balans.kz/viewtopic.php?t=13638
Там ответы на вопросы не нашли?
Kitten говорит:
Какие должны быть проводки

Kitten говорит:
какие документы.


Я вижу там и проводки и описание как то рекомендует оформлять документально.



Автор: Kitten
Добавлено: #7  Пт Май 30, 2014 17:01:00
Заголовок сообщения:

В той теме обсуждалась возможность реализации учета возвратной тары в 1С 8.1. Меня же интересует как можно выйти из положения в 1С 7.7.
Хотелось бы также обсудить возвратную тару учитывать как товар или как материал?



Автор: Kitten
Добавлено: #8  Пн Июн 02, 2014 21:43:10
Заголовок сообщения:

Скажите пожалуйста, правильно ли будет, если учитывать возвратную тару на забалансовом счете?


Автор: NatalyaV
Добавлено: #9  Вт Июн 03, 2014 11:26:47
Заголовок сообщения:

Опыта нет, но есть статья такого содержания, правда 2010 года
1)Согл пп.5) п.3 ст 231 НК отгрузка возвратной тары не является оборотом по реализации
2)Стоимость возвратной тары не включается в стоимость реализации отпускаемой в ней продукции, подлежит возврату в сроки, установленные договором, но не более 6 мес. Если тара не возвращена в установленный срок, стоимость такой тары включается в оборот по реализации.
3)Учет тары до момента полного износа ведется раздельно от общего оборота по реализации.
4)Покупатель тары не может принимать НДС к зачету, если возвратная тара отражена отдельной строкой в счете-фактуре.
5)Если тара не была возвращена, ее стоимость включается а в оборот по реализации и производится начисление НДС.

Дт 1210 кт 6010 реализован товар
дт 1210 кт 3130 НДС(только на товар)
дт 7010 кт 1330 списана себестоимость товара
дт 1284(1210) кт 1310(тара) передана возвратная тара по себестоимости

Дт 7410(7110) кт 1310(тара) признана утрата возвратной тары

дт 1210 кт 6010(6280) признан оборот по реализации
дт 1210 кт 3130 выделен НДС по реализации
дт 1284(1210) кт 1310(тара) одновременно производится запись
дт 1310(тара) кт 1284(1210) сторно записи по передаче оборотной тары или признание дебитором утраты тары для признания ее в обороте по реализации.



Автор: Kitten
Добавлено: #10  Вт Июн 03, 2014 16:08:42
Заголовок сообщения:

Спасибо )
Конечно в 1С 7.7 отгрузку возвратной тары не реализуешь. Придется делать ручными проводками. А вот можно ли в Excel сделать такую накладную: "Накладная на отгрузку возвратной тары"? Или может как-то по другому ее назвать? И при возврате тары покупателем надо делать именно сторно или можно делать "Возврат ТМЗ от покупателя"? А при утрате делать именно сторно и потом реализацию?



Автор: NatalyaV
Добавлено: #11  Вт Июн 03, 2014 16:28:04
Заголовок сообщения:

вот еще нашла:
несмотря на вышеуказанные бух.проводки, учет возвратной тары может быть организован в учете поставщика и покупателя при помощи забалансовых счетов.

Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:

Kitten говорит:
1С 7.7

http://balans.kz/viewtopic.php?p=564119#564119



Автор: Kitten
Добавлено: #12  Вт Июн 03, 2014 17:02:04
Заголовок сообщения:

Не поняла
anginaa говорит:
Kitten говорит:


1С 7.7

http://balans.kz/viewtopic.php?p=564119#564119



Автор: NatalyaV
Добавлено: #13  Вт Июн 03, 2014 19:48:50
Заголовок сообщения:

ссылку на вашу тему в ЛС (под профилем)отправьте специалисту 1С, так быстрее что-то посоветуют.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ