» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Импорт товаров. Заполнение декларации формы 300.00 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | levychka |
Добавлено: | #1  Ср Июн 18, 2014 16:09:46 |
Заголовок сообщения: | Импорт товаров. Заполнение декларации формы 300.00 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у нас в 1 квартале 2014 г было поступление товара, импорт, НДС оплатили и взяли его в зачет. В какой строке ф. 300.00 нужно отражать это поступление и НДС? Верно ли отразить эти суммы в строках 300.00.011 и 300.00.026? не могу сама разобраться(((( |
Автор: | Zhazi |
Добавлено: | #2  Ср Июн 18, 2014 16:38:36 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! 300.00.026 Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: levychka, 300.00.026 |
Автор: | levychka |
Добавлено: | #3  Ср Июн 18, 2014 16:54:32 |
Заголовок сообщения: | |
Zhazi, спасибо большое! Значит в строке 300.00.011 ничего не отражаю? |
Автор: | Балжан76 |
Добавлено: | #4  Ср Июн 18, 2014 17:03:25 |
Заголовок сообщения: | |
levychka, если импорт то отражаем в строке 300.00.016 если не ошибаюсь |
Автор: | Омарова Д.М. | ||||||
Добавлено: | #5  Ср Июн 18, 2014 20:28:01 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
не ошибаетесь. Правильно.
В этой строке отражается "Импорт товаров, по которым НДС уплачен методом зачета". Это не тоже самое, что и зачет по НДС. |
Автор: | levychka |
Добавлено: | #6  Чт Июн 19, 2014 12:06:54 |
Заголовок сообщения: | |
У нас НДС уплачен методом зачета, получается в строку 300.00.026 |
Автор: | Омарова Д.М. |
Добавлено: | #7  Чт Июн 19, 2014 12:16:27 |
Заголовок сообщения: | |
levychka, вы же пишете, что оплатили. Я это понимаб так - вы перечислением через банк оплатили НДС. Или не платили вообще а сдавали в тамож.управление обязательство о том, что товар не продадите и будете использовать только для собственных нужд в связи с чем просите зачесть уплату (без внесения денег)? |
Автор: | levychka |
Добавлено: | #8  Чт Июн 19, 2014 12:23:58 |
Заголовок сообщения: | |
Омарова Д.М, мы уже оплатили НДС. Сразу же, как оплачивали, сбор и пошлину. Это товар, для реализации. Я впервые в практике сталкиваюсь с импортом, предыдущий бухгалтер, не отразил в ф. 300.00 поступление импорта. Теперь нужно сдать допик. Сама не могу разобраться в какой строке нужно отразить импорт. Добавлено спустя 28 минут 59 секунд: не совсем понимаю значение "по которым НДС уплачен методом зачета" |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #9  Чт Июн 19, 2014 13:42:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Обратите внимание на ст.250,49-1 Закона РК О введении в действия Кодекса РК" О налогах и др.обязательных платежах в бюджет" по состоянию на 01.01.2014 г. С ув. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #10  Чт Июн 19, 2014 14:27:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
levychka, ваша строка 016.
это то , что Омарова Д.М., описала в своем посте. Не ваш случай. |
Автор: | levychka |
Добавлено: | #11  Чт Июн 19, 2014 15:36:22 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi, Мара, очень Вам признательна. Теперь понятно! :Yahoo!: |
Автор: | MaRRina |
Добавлено: | #12  Вт Июл 08, 2014 12:23:11 |
Заголовок сообщения: | |
Можно поднять тему? У нас импорт(товар) из германии, для дальнейшей реализации. Заплатили одновременно пошлину, сбор и ндс. ТОО на упращенке, на НДС стоим. Это наш первый оборот. В какой строке нам отразить уже оплаченный НДС? Я так понимаю, что 016 это из таможенного союза товар если. |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #13  Вт Июл 08, 2014 13:15:05 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ответ: 300.00.016 В. Импорт из РФ-300.00.016 I. Импорт из РБ-300.00.016 II. С ув. |
Автор: | MaRRina |
Добавлено: | #14  Вт Июл 08, 2014 13:22:23 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо! 011 и 026 не нужно? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #15  Вт Июл 08, 2014 13:28:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не нужно. С ув. |
Автор: | MaRRina |
Добавлено: | #16  Вт Июл 08, 2014 14:24:35 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо! :Rose: |