» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Каковы проводки, если "Фонд развития Даму" возвратило нам 50% вознаграждений ? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Margarita |
Добавлено: | #1  Пн Авг 11, 2014 18:28:13 |
Заголовок сообщения: | Каковы проводки, если "Фонд развития Даму" возвратило нам 50% вознаграждений ? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=681010#681010 Добрый день. Наша компания оформила кредит в банке, а также заключила 3-хсторонний договор с Банком, АО "фондом развития предпринимательства Даму". Согл 3-хстороннему договору Даму обязывается субсидировать части ставки вознаграждения получателя по кредиту полученному в банке: ТОО 50 %/Даму 50%. Дело в том, что Даму согл договора должен перечислять субсидии на текущий счет банка, а банк в свою очередь снимает только 50 % вознаграждений. Но первые 2 месяца наше ТОО оплатила все 100 % вознаграждений и поэтому Даму недавно возвратило нам на расч/сч данные 50 % за 2 месяца. На будущее такого не будет, оплачивать будем только 50% Вопрос: Какие проводки надо отразить, если Даму нам возвратило вознаграждения ? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Вт Авг 12, 2014 07:32:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: 1.Дт 7310-Кт 3380-100%.(Начислены вознаграждения). 2.Дт 3380-Кт 1030-100%(Оплачены вознаграждения компанией). 3.Дт 1030-Кт 1284- 50%(Возврат от ДАМУ). 4.Дт 1284-Кт 6230- 50%-(Доход от госсубсидий). С ув. |
Автор: | Margarita |
Добавлено: | #3  Пт Дек 18, 2015 15:12:17 |
Заголовок сообщения: | |
Нет Вы меня не поняли. Даму возвращает Лизинговой компании, а она в свою очередь поставила у себя сумму как будто мы переплатили вознаграждения я думаю это счет 1610 Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: и пока я не могу поставить субсидии в доход, так как она должна стоять как переплата. Я должна поставить в доход согласно графика, когда подойдет время погашать сумму субсидий |
Автор: | крафт |
Добавлено: | #4  Пт Янв 15, 2016 18:24:25 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста Доход от гос.субсидий (в частности от фонда Даму) включается в СГД? |
Автор: | Интересная |
Добавлено: | #5  Пт Мар 24, 2023 15:44:25 |
Заголовок сообщения: | |
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, вот эту проводку 1.Дт 7310-Кт 3380-100%.(Начислены вознаграждения), когда берём кредит с участием Даму лучше выполнить операциями ( бух. и налогов. учёт)? Или Поступлением услуг? Если ч/з поступление, тогда ложится в 300 ф. |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #6  Пт Мар 24, 2023 23:45:11 |
Заголовок сообщения: | |
Вам как правильно или "так пойдёт"? |
Автор: | Интересная |
Добавлено: | #7  Пт Мар 24, 2023 23:48:54 |
Заголовок сообщения: | |
Лучше как правильно |
Автор: | Интересная |
Добавлено: | #8  Сб Мар 25, 2023 00:03:42 |
Заголовок сообщения: | |
Я бы лучше провела операцией, а некоторые бухгалтеры проводят через поступление, поэтому и возник вопрос. Буду рада услышать Ваше мнение, Сергей |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #9  Сб Мар 25, 2023 00:11:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Операция - источник ошибок (с) С. Ромазанов На самом деле нет никакой разницы при оформлении вознаграждений по кредитам. И Операция (правильная) и Поступление (правильное) может быть документом, отражающим вознаграждение. |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #10  Сб Мар 25, 2023 00:13:12 |
Заголовок сообщения: | |
У каждого документа (Операция - Поступление) есть свои плюсы-минусы |
Автор: | Интересная |
Добавлено: | #11  Сб Мар 25, 2023 10:38:10 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Да, я согласна, есть свои плюсы-минусы, но в данном конкретном случае, если оформлять ч\з поступление, сумма попадает в 300 форму, а в 100 нет.Получается несоответствие.В документе Поступление делаем проводки Д7310, К 3050,или это неправильно? |
Автор: | С. Ромазанов | ||||
Добавлено: | #12  Сб Мар 25, 2023 12:58:38 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Первая часть (про 300.00) понятна, тут элементарно галочка "Учитывать НДС". А вот про 100.00 скорее что-то не так со статьёй затрат.
Правильно |
Автор: | Интересная |
Добавлено: | #13  Сб Мар 25, 2023 23:07:24 |
Заголовок сообщения: | |
В 100 ф. эта сумма ложится в стр.100.00.023-Вычеты по вознаграждению.Налоговая сверяет строки 300.00.021 и 100.00.019 III (приобретение запасов, работ и услуг). И вот здесь цифры не сходятся.Если через операцию, тогда эта цифра не попадает в 300.Вопрос: нужно ли эту сумму вообще отражать в 300ф? |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #14  Вт Мар 28, 2023 00:38:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если только в этом вопрос, то нет. |