Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Если увольняешься из ГУ, декларацию д...
    Нужно ли сдавать декларацию 700.00 за...
    Какую декларацию нужно сдавать физ.ли...
    Нужно ли в 3 кв 2015г. сдавать 210 декларацию?
    Декларацию по НДС нужно сдавать даже неплательщикам?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Если в 300.08 приложение указар РНН фил-ла нужно ли сдавать доп.декларацию с изменениями РНН ?     
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Фев 11, 2011 15:59:58   

    Добрый день!
    В сч.ф от поставщика был указан РНН филиала, а РНН головной организации отсуттвовал, позванила им с претензиями почему не пишут сч.ф РНН голов. орган., т.к возможно мне придет камералка, на что они мне ответили " при камеральном контроле сч.ф выставленные филиалами собираються пирамидкой на РНН головной организации, не содавайте панику вам НЕ ПРИДЕТ КК" хотелось бы узнать мнение специалистов так оно или как ?
    Заранее благодарю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Фев 11, 2011 17:06:50   

    Статья 263 Налоговый Кодекс
    Цитата:
    Структурное подразделение юридического лица, являющееся поставщиком или получателем товаров, работ, услуг, в целях выполнения требований:
    подпунктов 3), 3-1) и 4) настоящего пункта указывает реквизиты такого структурного подразделения юридического лица или юридического лица - плательщика налога на добавленную стоимость, структурным подразделением которого является;
    подпункта 5) настоящего пункта указывает номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость юридического лица-плательщика налога на добавленную стоимость, структурным подразделением которого является.

    При заполнении 300.07 и 300.08 указываете РНН структурного подразделения, которому вы реализовали, или от которого вы приобрели. Так как структурные подразделения не являются плательщиками НДС, их обороты отражает в своей налоговой отчетности по НДС головное предприятие, состоящее на учете по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Фев 11, 2011 17:12:20   

    простите я не совсем вас понимаю, При заполнении 300.07 и 300.08 указываете РНН структурного подразделения
    и в то же время вы пишите , структурные подразделения не являются плательщиками НДС, их обороты отражает в своей налоговой отчетности по НДС головное предприятие, состоящее на учете по НДС.
    просто ответьте какой РНН нужно было отразить в 300,08 приложение головной или филиала?
    Заранее благодарю! Прошу прошения за то что не понимаю (опыта маловато)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Фев 12, 2011 01:16:45   

    Согласно статье 263 НК, в счет-фактуре, ваш поставщик- филиал может указываеть свое РНН или РНН головного
    Статья 263:
    Цитата:
    указывает реквизиты такого структурного подразделения юридического лица или юридического лица
    и свидетельство НДС головного.
    Согласно правил заполнения формы 300.08:
    Цитата:
    3) в графе С указывается регистрационный номер налогоплательщика поставщика, указанный в счет– фактуре (документе);

    Вы в своей отчетности отражаете РНН филиала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Сб Фев 12, 2011 09:54:51   

    спасибо, за ответ, теперь понятно, и еще возникает у меня вопрос если я буду указывать РНН головной организации хотя сч.ф выписал фил-л будет ли это ошибкой при камеральном контроле? и правда ли по такому принципу происходит поверка " при камеральном контроле сч.ф выставленные филиалами собираються пирамидкой на РНН головной организации"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирыч
    Резидент Баланса
    Спасибки: +121 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Фев 12, 2011 23:23:26   

    По логике если головная организация является плательщиком налога на добавленную стоимость за свои структурные подразделения, то соответственно отчетность предоставляет головная организация указав в отчетности свой РНН. Исходя из этого я в реестрах ф.300.00 отражаю РНН головной организации, а не филиала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Фев 14, 2011 10:52:13 Сказали Спасибо❤   

    bagira говорит:
    если я буду указывать РНН головной организации хотя сч.ф выписал фил-л

    В счет- фактуре РНН головной указан? Сейчас в счет-фактурах указывают реквизиты и филиала, и головы.
    Марта говорит:
    Согласно правил заполнения формы 300.08:
    Цитата:
    3) в графе С указывается регистрационный номер налогоплательщика поставщика, указанный в счет– фактуре (документе);


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Фев 14, 2011 10:54:41   

    спасибо!
    спсибку нажала

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марина У-Ка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +45 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Янв 19, 2012 15:13:00   

    у меня сильно путано выписана с/ф,
    Поставщик: головное, РНН головное, св-во головное
    Грузоотправитель: все данные филиала, РНН и адрес
    а вот чек то РНН филиала
    и не знаю какой писать, до сентября у них все было выписано на филиал, а сейчас смотрю и не знаю какой РНН брать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rashid
    Резидент Баланса
    Спасибки: +176 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Янв 19, 2012 15:48:08   

    Марина У-Ка, при заполнении ф.300 указываете РНН головы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марина У-Ка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +45 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Сен 09, 2014 08:15:53   

    Подскажите пожалуйста, в 2014 году что-то изменилось? Какой БИН указывать в 8 приложении ф.300, головного или филиала, если филиал не является плательщиком ндс?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Сен 09, 2014 08:32:32 Сказали Спасибо❤   

    Марина У-Ка говорит:
    Какой БИН указывать в 8 приложении ф.300

    Ответ:
    Марина У-Ка говорит:
    головного

    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz