» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Незавершенное строительство в Декларации по КПН

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Наталья Хан
Добавлено: #1  Чт Окт 16, 2014 10:49:59
Заголовок сообщения: Незавершенное строительство в Декларации по КПН

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в какой строке Декларации по КПН нужно указывать затраты по незавершенному строительству и нужно ли вообще?



Автор: esiphi
Добавлено: #2  Чт Окт 16, 2014 11:32:22
Заголовок сообщения:

Наталья Хан говорит:
какой строке Декларации по КПН нужно указывать затраты по незавершенному строительству

Предлагаю:(ф.100.00 за 2013 г.)
1.Стр.100.00.009 III и одновременно
2.Стр.100.00.009 VII.
С ув.



Автор: Наталья Хан
Добавлено: #3  Чт Окт 16, 2014 11:51:39
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:

esiphi


Но эти расходы не идут на вычеты? т.е.в стр 100.00.009VII я их указываю, а потом просто из вычетов убираю? Тогда какой смысл их там вообще показывать?



Автор: esiphi
Добавлено: #4  Чт Окт 16, 2014 12:07:46
Заголовок сообщения:

Наталья Хан говорит:
Тогда какой смысл их там вообще показывать?

Предлагаю:
По окончании строительства,когда объект будет введен в эксплуатацию,Вы его стоиммость отразите в бухучете -(Дт 2410-Кт 2931) и соответственно в ф.100.02 в стр.100.02.002-Стоимость поступивших ФА,а затем, посредством амортизационных отчислений(ст.120 НК РК ),
стоимость ФА отнесется на вычеты при определении налогооблагаемого дохода.
С ув.

Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:

Обратите внимание на ст.123,124 НК РК.Вы также сможете применить инвестиционные налоговые преференции.
С ув.



Автор: Наталья Хан
Добавлено: #5  Чт Окт 16, 2014 12:22:09
Заголовок сообщения:

esiphi, Честно сказать я вас так и не поняла, т.е.если я указываю эти расходы в стр.100.00.009VII, то из вычетов их потом просто отнимаю?
Ну или же просто не показываю вообще? Т.е.выбор за мной или все же есть какие-то точные правила по этому поводу?
И подскажите, материалы и товары полученные на строительство я тоже указываю по сч 2930?



Автор: esiphi
Добавлено: #6  Чт Окт 16, 2014 12:45:04
Заголовок сообщения:

Сначала:
esiphi говорит:
1.Стр.100.00.009 III
,
Наталья Хан говорит:
материалы и товары полученные на строительство
,а также услуги,а затем;
Наталья Хан говорит:
указываю эти расходы в стр.100.00.009VII
.
Считаю что это верно т.к. при камеральном контроле, данные ф.300.00(сумма оборота по приобретению)сравнивается с суммой приобретения указанной в ф.100.00,стр.100.00.009 III и возможны расхождения .
Наталья Хан говорит:
или же просто не показываю вообще?
.
Считаю,что это неверно.
С ув.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ