» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Проходят соревнования, и приезжают спортсмены с разных стран. Какие налоги возникают?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Образцова Анастасия
Добавлено: #1  Пт Окт 17, 2014 16:59:04
Заголовок сообщения: Проходят соревнования, и приезжают спортсмены с разных стран. Какие налоги возникают?

Добрый День, мы Общественное объединение, федерация спорта. У нас сейчас проходят соревнования, и приезжают спортсмены с разных стран. Теперь с Грузии просят выставить им инвойс на сумму:
1. расходов на проживание -
2. стартовый взнос за участие в соревновании
Какие налоги у нас возникают, КПН, НДС за нерезидентов? (мы не плательщики НДС).
Получается сумма расходов на проживание это их командировочные, просто они перечислят нам деньги а мы должны будем сами перечислить за их проживание.
А вот стартовый взнос это же уже наш доход?
И как мне потом закрывать эти суммы, какие проводки. Я должна выставлять счет фактуру или нет?
Подскажите пожалуйста и где можно прочитать? Первый раз с таким сталкиваюсь.



Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #2  Сб Окт 18, 2014 09:31:43
Заголовок сообщения:

Образцова Анастасия, посмотрите тут -
Анализ ситуации от специалистов Баланса. Учет в спортивных организациях.
http://balans.kz/viewtopic.php?t=29748

Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:

Образцова Анастасия говорит:
НДС за нерезидентов? (мы не плательщики НДС).

Если Вы не плательщики НДС - то НДС за нерезидента у вас не возникнет.



Автор: Образцова Анастасия
Добавлено: #3  Сб Окт 18, 2014 09:53:41
Заголовок сообщения:

Спасибо, хорошая статья, но ответа по своему вопросу в ней я не нашла. Про НДС, поняла, спасибо. А по поводу КПН, это же получается они нам перечисляют, а не мы им. Значит КПН у источника выплаты за нерезидента не возникает, или я не так понимаю?
1. По стартовому взносы мы должны у себя провести счет фактуру, им она не нужна.
2. А по сумме за проживание тоже проводим счет фактуру? Написать проживание? Хотя мы не предоставляем проживание, а оплачиваем сторонней фирме.



Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #4  Сб Окт 18, 2014 10:27:16
Заголовок сообщения:

Образцова Анастасия говорит:
А по поводу КПН, это же получается они нам перечисляют, а не мы им. Значит КПН у источника выплаты за нерезидента не возникает, или я не так понимаю?

Да, у них расходы.
Образцова Анастасия говорит:
1. По стартовому взносы мы должны у себя провести счет фактуру, им она не нужна.

не плательщики НДС не обязаны выставлять СФ.



Автор: Образцова Анастасия
Добавлено: #5  Пн Окт 20, 2014 09:16:51
Заголовок сообщения:

Омарова Д.М., если не счет фактура, то акт выполненных работ я же должна провести, мне же надо эту сумму закрыть.
По проводкам
1. Получили деньги на р/с
Дт 1030
Кт 1210
2. Оказали услуги
Дт 1210
Кт 6010
Правильно? Все как при обычной реализации? Просто меня смущает что нерезиденты никогда не сталкивалась.



Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #6  Чт Окт 23, 2014 15:37:31
Заголовок сообщения:

Образцова Анастасия говорит:
1. Получили деньги на р/с
Дт 1030
Кт 1210

Здесь надо с авансами полученными и счет все таки валютный же будет.
1030 3510
Образцова Анастасия говорит:
2. Оказали услуги
Дт 1210
Кт 6010

1210 6010
3510 1210

Образцова Анастасия говорит:
Все как при обычной реализации?

Да, как обычно.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ