» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ТОО ОУР - исключить зачет НДС по налогоплательщику, регистрация которого признана недействительной |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Аида Б.Е. |
Добавлено: | #1  Вт Окт 21, 2014 14:23:57 |
Заголовок сообщения: | ТОО ОУР - исключить зачет НДС по налогоплательщику, регистрация которого признана недействительной |
Добрый день! Уважаемые Профи прошу мне помочь разобраться в вопросе уведомления. Нашей фирме было выставлено уведомление с НК по результатам камерального контроля, из чего следует что нашей фирме надо ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ЗАЧЕТА по НДС стоимость суммы по взаиморасчетам с налогоплательщиком, регистрация которого признана судом недействительной . И написано в связи с чем устранить данное нарушение. Не могу понять мне на данный момент надо будет пересдать 300. 00 ф.? с минусом сумм НДС и оборота, или только сумма НДС??? |
Автор: | Lola |
Добавлено: | #2  Вт Окт 21, 2014 14:28:50 |
Заголовок сообщения: | |
Аида Б.Е., вам нужно полностью убрать с/фактуры от указанного поставщика из приложения 300.08 и, соответственно, скорректировать сумму НДС и оборота по приобретению. Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: а так же не забудьте про форму 100.00. Позже будет уведомление о расхождении оборота по форме 300.00 и 100.00, если сейчас одномоментно не откорректировать. И не забудьте доплатить НДС и КПН. |
Автор: | Аида Б.Е. | ||
Добавлено: | #3  Вт Окт 21, 2014 14:31:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Т.Е.Правильно ли я понимаю что надо удалить все материалы поступившие по этим счетам фактурам? |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #4  Вт Окт 21, 2014 15:00:54 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Предлагаю отражение в бух.учете: 1.Дт 5520-Кт 3130. 2.Дт 5520-Кт 3110. 3.Дт 7470-Кт 3130-Начисленная пеня. 4.Дт 3130,3110- Кт 1030. Доп.ф.300.00,300.08-
Доп.ф.100.00-(минус сумма Приобретено ТМЗ". С ув. |
Автор: | Lola |
Добавлено: | #5  Вт Окт 21, 2014 15:04:02 |
Заголовок сообщения: | |
Аида Б.Е., вы задали вопрос по налоговому учету, придерживайтесь темы. По Бухгалтерскому учету создайте новую тему. Соблюдайте правила форума . |
Автор: | Svetlana.B | ||||
Добавлено: | #6  Вт Окт 21, 2014 16:10:29 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
КПН корректировать не нужно, т.к. поставщика сняли ТОЛЬКО с учета по НДС, он не является лжепредпринимателем, бейздействующим и т.п.
|
Автор: | Lola | ||
Добавлено: | #7  Вт Окт 21, 2014 17:35:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Аида Б.Е. | ||
Добавлено: | #8  Чт Ноя 13, 2014 17:28:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте! Прошу помочь мне разобраться в дальнейшей ситуации. По этому же вопросу сдала 300.00 форму с корректирована 300.08 прил,. затем в Налоговом управлении мне сказали что и ф. 100.00 вычеты должна скорректировать ... я значит должна себестоимость этих услуг и приобретенных ТМЗ с вычетов из строки 100.00.018 III A сумму оборота по ТМЗ с минусом поставить и вписать в строку VIII с плюсом так, и СГД в строке 100.00.013 пойдет эта сумма ? |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #9  Чт Ноя 13, 2014 17:54:20 |
Заголовок сообщения: | |
Аида Б.Е., У Вас в самом уведомлении должно быть указано, что именно нужно исключить. В этой теме обсуждается уведомление такого плана: Уведомление об устранении нарушений, выявленных органами налоговой службы по результатам камерального контроля 14.10.2014 г. № хххх Налоговое управление по Жетысускому району Налогового департамента по г.Алматы в соответствии со статьей 587 и подпунктом 7) пункта 2 статьи 607 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) уведомляет Вас, Товарищество с ограниченной ответственностью 'ххх ИИН/БИН хххх о нарушениях, выявленных 14.10.2014 г. по налоговой отчетности: 1. ФНО: 300.00; период, охваченный камеральным контролем: 01.10.2010-31.12.2010; На основании вступившего в законную силу решения суда и в соответствии с п.1 ст.256 Налогового кодекса Вам необходимо исключить из зачета по налогу на добавленную стоимость суммы по взаиморасчетам с налогоплательщиком, регистрация которого признана судом недействительной, а именно ТОО «хххх» БИН ххххх (Решение СМЭС г.Алматы 03.07.2014 года). В соответствии с пунктом 6 статьи 571 Налогового кодекса ТОО «ххххх» снято с регистрационного учета по НДС с даты его постановки. (Решение налогового органа от 09.10.2014г. №ххх). |
Автор: | Аида Б.Е. | ||
Добавлено: | #10  Пт Ноя 14, 2014 14:26:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
[col У меня уведомление текст такой же. Прошу подскажите что мне дальше делать, вот я сдала 300.00. с минусами по строке 300.00.014 А и В а далее в 100.00 мне где корректировать? Добавлено спустя 49 минут 6 секунд: [quote="Lola"]Аида Б.Е., вам нужно полностью убрать с/фактуры от указанного поставщика из приложения 300.08 и, соответственно, скорректировать сумму НДС и оборота по приобретению. Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: а так же не забудьте про форму 100.00. Позже будет уведомление о расхождении оборота по форме 300.00 и 100.00, если сейчас одномоментно не откорректировать. И не забудьте доплатить НДС и КПН.[/quo Добрый день! Подскажите пожалуйста как мне откорректировать 100.00 форму? По этому уведомлению. Из строки приобретенных ТМЗ с вычетов из строки 100.00.018 III A сумму оборота по ТМЗ с минусом поставить и вписать в строку VIII с плюсом так, и СГД в строке 100.00.013 пойдет эта сумма ? |
Автор: | A.Vail | ||||
Добавлено: | #11  Пт Ноя 14, 2014 16:10:01 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Признание недействительной регистрации компании означает, что эта компания "как бы" не существовала никогда. Снятие с учета по НДС только одно из последствий этого признания. Несуществующая компания не может законно выписывать документы на поставку товаров, услуг. А для отнесения на вычеты нужно:
Поэтому если судом ваша конкретная сделка не признана законной, то согласен с esiphi,
|
Автор: | Аида Б.Е. | ||
Добавлено: | #12  Пт Ноя 14, 2014 16:20:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да логически я вроде всё поняла, что если откорректирована 300.00 и 300.08 последует корректировка 100.00 формы, мне было подсказано отнести суммы оборота на строку 100.00.018 VIII (Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, не относимые на вычеты на основании ст.115 НК)... а в этой же строке только III A не надо с минусом ставить сумму??? И по какой строке пойдет в РАЗДЕЛЕ СГД??? |
Автор: | A.Vail |
Добавлено: | #13  Пт Ноя 14, 2014 20:13:21 |
Заголовок сообщения: | |
Если отразите в стр. 100.00.018 VIII, то 100.00.018 III A уменьшать не нужно. В СГД ничего не изменится. Измениться итог стр. 100.00.018 (расходы по реализованным товарам), "Всего вычетов", "Налогооблагаемый доход" и "КПН". |