» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Счет-фактура и накладная выписана ранее облагаемого оборота |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ведмедев |
Добавлено: | #1  Ср Окт 29, 2014 16:00:09 |
Заголовок сообщения: | |
Ахааааа, 1С - Черная бухгалтерия для Казахстана (Базовая) 2.0 |
Автор: | tanya01 | ||
Добавлено: | #2  Ср Окт 29, 2014 15:20:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
решать вам, какие товары есть у физ лиц, а каких нет 8))) ищите другие способы :strel: |
Автор: | Арна | ||
Добавлено: | #3  Ср Окт 29, 2014 15:16:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Так не получится, там очень большие суммы. |
Автор: | tanya01 | ||
Добавлено: | #4  Ср Окт 29, 2014 15:09:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А как вы сделали в программе реализацию "воздуха"? У вас ведь небыло товара на складе? ну и чисто гипотетически, как вывернуца из ситуации: можно сделать закуп товара у физ лица, продажу товара гос.организации, поступление реального товара, реализация товара тому же физ лицу у которого покупали, ну это чтобы у 1Ска дала проводки сделать |
Автор: | Арна |
Добавлено: | #5  Ср Окт 29, 2014 14:57:52 |
Заголовок сообщения: | Счет-фактура и накладная выписана ранее облагаемого оборота |
Добрый день! ТОО, ОУР, плательщик НДС. По итогам тендера мы заключили договор с гос.организацией на поставку товара. В связи с угрозой неосвоения бюджета, ГУ попросили нас выписать акт приемки, накладную и счет-фактуру в августе . Мы выписали. Товар который мы должны поставить мы заказывали у других фирм, в т.ч. и импорт. В полном объеме товар приходит в октябре и ноябре. Соответственно, у себя мы можем провести реализацию в октябре и ноябре. Как теперь быть дальше, понимаю, нарушение, и наказания не избежать. Но что можно предпринять чтоб с наименьшими затратами? Знакомые бухгалтера предлагают, провести реализацию в 4 квартале, но в реестр сч/ф включить в 3 кв. и уплатить ндс в 3 квартале. Как быть? подскажите пожалуйста |