» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Счет-фактура и накладная выписана ранее облагаемого оборота

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ведмедев
Добавлено: #1  Ср Окт 29, 2014 16:00:09
Заголовок сообщения:

Ахааааа, 1С - Черная бухгалтерия для Казахстана (Базовая) 2.0


Автор: tanya01
Добавлено: #2  Ср Окт 29, 2014 15:20:22
Заголовок сообщения:

Арна говорит:
Так не получится, там очень большие суммы.

решать вам, какие товары есть у физ лиц, а каких нет 8))) ищите другие способы :strel:



Автор: Арна
Добавлено: #3  Ср Окт 29, 2014 15:16:53
Заголовок сообщения:

tanya01 говорит:
можно сделать закуп товара у физ лица, продажу товара гос.организации, поступление реального товара, реализация товара тому же физ лицу у которого покупали, ну это чтобы у 1Ска дала проводки сделать

Так не получится, там очень большие суммы.



Автор: tanya01
Добавлено: #4  Ср Окт 29, 2014 15:09:17
Заголовок сообщения:

Арна говорит:
Но что можно предпринять чтоб с наименьшими затратами? Знакомые бухгалтера предлагают, провести реализацию в 4 квартале, но в реестр сч/ф включить в 3 кв. и уплатить ндс в 3 квартале. Как быть? подскажите пожалуйста

А как вы сделали в программе реализацию "воздуха"? У вас ведь небыло товара на складе?

ну и чисто гипотетически, как вывернуца из ситуации:
можно сделать закуп товара у физ лица, продажу товара гос.организации, поступление реального товара, реализация товара тому же физ лицу у которого покупали, ну это чтобы у 1Ска дала проводки сделать



Автор: Арна
Добавлено: #5  Ср Окт 29, 2014 14:57:52
Заголовок сообщения: Счет-фактура и накладная выписана ранее облагаемого оборота

Добрый день!
ТОО, ОУР, плательщик НДС. По итогам тендера мы заключили договор с гос.организацией на поставку товара. В связи с угрозой неосвоения бюджета, ГУ попросили нас выписать акт приемки, накладную и счет-фактуру в августе . Мы выписали. Товар который мы должны поставить мы заказывали у других фирм, в т.ч. и импорт. В полном объеме товар приходит в октябре и ноябре. Соответственно, у себя мы можем провести реализацию в октябре и ноябре. Как теперь быть дальше, понимаю, нарушение, и наказания не избежать. Но что можно предпринять чтоб с наименьшими затратами? Знакомые бухгалтера предлагают, провести реализацию в 4 квартале, но в реестр сч/ф включить в 3 кв. и уплатить ндс в 3 квартале. Как быть? подскажите пожалуйста



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ