» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Если Франшиза = расходы периода, то в какой форме отражать НДС за нерезидента, ТОО неплательщик НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ирина Локтионова | ||
Добавлено: | #1  Вт Янв 27, 2015 20:36:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
MARKO, вам уже ответили:
Если вы неплательщик НДС, не заморачивайтесь, вас это не касается. |
Автор: | MARKO |
Добавлено: | #2  Вт Янв 27, 2015 19:11:08 |
Заголовок сообщения: | |
т.к. местом реализации признается Казахстан, разве не возникает НДС за нерезидента? Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: мыслю так: раз место реализации Казахстан, следовательно оплачивается НДС за нерезидента, если НДС оплачивается, он должен где то отразиться ( начислиться) в налоговой отчетности, дабы сесть на лицевой счет и "обнулить" оплату. Может по другому как то? я не сталкивалась - потому и спрашиваю |
Автор: | vbnz | ||
Добавлено: | #3  Вт Янв 27, 2015 18:43:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
нигде, НДС возникает только у плательщиков НДС. Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: если признаете услугой |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #4  Вт Янв 27, 2015 16:09:32 |
Заголовок сообщения: | |
Меня тоже интересует этот вопрос, один в один. Отзовитесь знатоки...пож. |
Автор: | MARKO |
Добавлено: | #5  Пн Янв 26, 2015 20:29:37 |
Заголовок сообщения: | |
up |
Автор: | MARKO |
Добавлено: | #6  Пн Янв 26, 2015 15:58:25 |
Заголовок сообщения: | Если Франшиза = расходы периода, то в какой форме отражать НДС за нерезидента, ТОО неплательщик НДС |
Если признать, что франшиза это услуга (расходы периода), т.к. местом реализации признается Казахстан, то возникает КПН за нерезидента и НДС за нерезиндента. с КПН ясно- ф.101,04, а вот где показывается НДС, если ТОО не является плательщиком по НДС? |