Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какой датой делается проводка по удержанию ИПН
    Проводка Д5520 К5510 в 1С.8.2 делаетс...
    Проводка по начислению ЗОС!
    Проводка по начислению пени по НДС:виды учёта по Дт и по Кт
    Бухгалтерская проводка, когда доначислен КПН за прошлые периоды
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Когда делается проводка по начислению КПН?     
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Мар 13, 2014 13:37:15   

    Добрый день, подскажите, когда делается провода по начислению КПН?
    В прошлогодней фин. отчетности к годовому отчету она не отражена, т.е. нет обязательств по уплате КПН,
    Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Мар 13, 2014 13:43:03   

    Предлагаю:
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=52752
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алтын Арай
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Мар 13, 2014 15:02:06   

    Виктория66 говорит:
    Добрый день, подскажите, когда делается провода по начислению КПН?
    В прошлогодней фин. отчетности к годовому отчету она не отражена, т.е. нет обязательств по уплате КПН,
    Заранее спасибо.


    Согласно ст.6 Закона РК "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности",бух.учет представляет собой упорядоченную систему сбора,регистраций и обобщения информации об операциях и событиях,при составлении учетной политики ссылаемся на этот Закон.Соответственно,исчисленную сумму КПН отражаем по фактической дате исчисления(упорядоченная система).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Мар 13, 2014 15:38:55   

    Задам вопрос немного поконкретнее: В финансовой отчетности, прил № 7, отражается начисление КПН ?
    В остатках на конец периода фин. отчетности приложения к Декларации по КПН за 2012 года доход показан без учета исчисленного КПН, декларацию делал предыдущий бухгалиер, проводку по начислению налога она тоже не делала, сделала уже я ее 31.12.2012 года задним числом.
    Теперь для заполнения фин. отчетности прилож № 7 я должна взять отстатки на конец периода фин. отчетности за прошлый год, так вот , в них не отражено начисление КПН и доход увеличен на эту сумму. Как правильно поступить в этой ситуации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алтын Арай
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Мар 13, 2014 15:48:47   

    Предыдущий бухгалтер прав, проводки после заполнения декларации по КПН не должны сидеть в фин.отчетности за 2012год , и вам начисление не надо было делать задним числом,нужно по факту исчисления.

    Теперь же вы должны взять остатки на конец периода по фин.отчетности за прошлый год(без изменении такие же как сдавала ваш предыдущий бухгалтер),в обязательствах в приложении№7 их не должно быть ,если оплата произведена своевременно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Мар 13, 2014 15:50:26   

    Значит начисление КПН за 2012 год надо сделать 31 марта 2013 года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алтын Арай
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Мар 13, 2014 15:52:25 Сказали Спасибо❤   

    не именно 31 марта,а факту исчисления.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Мар 13, 2014 16:00:48   

    Если Декларация по КПН сдана 31 марта, то 31 марта.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алтын Арай
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Мар 13, 2014 16:04:49   

    Если исчислили сегодня то проводка Дт 7710,Кт 3110 на сумму исчисленного КПН делается 13.03.2014,а сдать декларацию можете и позже, по 31.03.2014 включительно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Мар 13, 2014 16:06:52   

    Понятно

    Добавлено спустя 3 минуты:

    А сумма КПН по итогам 2012 года, исчисленная и уплаченная в 2013 году будет являться расходами 2013 года и попадать в строку 100.00.016 декларации 2013 года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алтын Арай
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Мар 13, 2014 16:14:42   

    Да,вместе с соц.налогом и другими обязательными платежами по строке 100.00.016 в декларации за 2013год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Мар 13, 2014 16:22:14   

    Теперь все вопросы исчерпаны, еще раз спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Мар 13, 2014 16:28:59   

    Виктория66 говорит:
    А сумма КПН по итогам 2012 года, исчисленная и уплаченная в 2013 году будет являться расходами 2013 года и попадать в строку 100.00.016 декларации 2013 года?

    Сумма КПН на вычеты?
    Статья 114. Вычет налогов и других обязательных платежей в бюджет
    Цитата:
    2. Вычету не подлежат:
    1) налоги, исключаемые до определения совокупного годового дохода;
    2) корпоративный подоходный налог и налоги на доходы юридических лиц, уплаченные на территории Республики Казахстан и в других государствах;
    3) налоги, уплаченные в странах с льготным налогообложением;
    4) налог на сверхприбыль.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алтын Арай
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Мар 13, 2014 16:34:07   

    Верно КПН на вычеты не идут,по строке 100.00.016 здесь сидят СоцНалог,налог на транспорт,налог на имущество,земельный налог,экологич.платежи(привожу на примере моего предприятия).Извиняюсь перед Виктории66,поспешила сказать да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Мар 13, 2014 17:14:09   

    Алекс Мневис,
    Подскажите, правильно, что эта сумма КПН за 2012 год начисляется в 2013 году и никак не отражается в фин. отчетности(Приложение к декларации за 2012 год)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Мар 13, 2014 17:58:37   

    Виктория66 говорит:
    Подскажите, правильно, что эта сумма КПН за 2012 год начисляется в 2013 году и никак не отражается в фин. отчетности(Приложение к декларации за 2012 год)?

    Что-то новенькое? Или я чего-то не знаю?

    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

    Алтын Арай говорит:
    Если исчислили сегодня то проводка Дт 7710,Кт 3110 на сумму исчисленного КПН делается 13.03.2014,а сдать декларацию можете и позже, по 31.03.2014 включительно.

    Откуда такой вывод?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Мар 13, 2014 20:51:38   

    Если налог отчетного периода не показывать в этом отчетном периоде, то фин.отчетность будет недостоверная. Посмотрите еще МСФО (IAS) 12. Я за отражение налога концом отчетного года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Мар 13, 2014 21:15:00   

    A.Vail говорит:
    Если налог отчетного периода не показывать в этом отчетном периоде, то фин.отчетность будет недостоверная. Посмотрите еще МСФО (IAS) 12. Я за отражение налога концом отчетного года.

    Полностью согласна. Т.е. 31 декабря.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пн Мар 17, 2014 12:54:44   

    A.Vail, Каимова Ольга, Большое спасибо, что откликнулись.
    Тоже всегда делала проводку по начислению КПН 31 декабря отчетного года.
    Тогда вопрос актуален
    Виктория66 говорит:
    В остатках на конец периода фин. отчетности приложения к Декларации по КПН за 2012 года доход показан без учета исчисленного КПН, декларацию делал предыдущий бухгалиер, проводку по начислению налога она тоже не делала, сделала уже я ее 31.12.2012 года задним числом.
    Теперь для заполнения фин. отчетности прилож № 7 я должна взять отстатки на конец периода фин. отчетности за прошлый год, так вот , в них не отражено начисление КПН и доход увеличен на эту сумму. Как правильно поступить в этой ситуации?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Мар 17, 2014 14:22:37   

    Приложение 7 должно соответствовать вашей утвержденной фин.отчетности. Здесь это обнаружение ошибки прошлого периода после утверждения фин.отчетности. Вы можете внести изменения в отчетность предыдущих периодов или при несущественности ошибки скорректировать текущим периодом: http://balans.kz/topic49108.html

    Если решили править предыдущий период, то считаю, что в прилож.№ 7 за 2013 год должны быть правильные данные, а в отчетность 2012 г. нужно внести изменения сдав доп.отчет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алтын Арай
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пн Мар 17, 2014 15:03:06   

    A.Vail говорит:
    Если налог отчетного периода не показывать в этом отчетном периоде, то фин.отчетность будет недостоверная. Посмотрите еще МСФО (IAS) 12. Я за отражение налога концом отчетного года.


    Исчисляете в течение января,февраля или марта,и делаете проводки по начислению КПН 31.12.2013? И это считаете достоверной информацией? Понимаю,что исчислили за 2013год,но проводки задним числом считать достоверной информацией не могу.

    Интересует мнения Esiphi,Рита,Трудоголик2,А.Омаров,ЕленаТ ,отзовитесь пожалуйста!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4571 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Мар 17, 2014 15:28:56   

    Согласна с Виктория66, A.Vail, Каимова Ольга, что проводку по начислению КПН за 2013 год надо делать в 2013 г., а именно 31 декабря 2013 г.
    Алтын Арай говорит:
    Понимаю,что исчислили за 2013 год,но проводки задним числом считать достоверной информацией не могу.

    А все остальные проводки по закрытию периода неужели вы делаете именно 31 декабря?
    Если у вас накладная датирована 25 декабря, а вы забиваете ее в программу 15 января, вы же не будете создавать соответствующий документ в программе 15-м января, а проведет его 25-м декабря. Почему в этом случае вы не считаете, что эта проводка сделана "задним числом"?
    Так и тут - вы составляете отчетность за 2013 год, поэтому и все проводки должны быть датированы отчетным годом, а не той датой, когда вы сидели за компьютером.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пн Мар 17, 2014 16:16:12   

    Рита,
    Спасибо, что откликнулись.
    Разговор идет о исчисленном налоге за 2012 год, значит проводка по начислению КПН -31.12.2012 года. Бухгалтер, который закрывал 2012 год, не сделал эту проводку и в Приложение № 9 (Прошлогоднее) она не попала. Это повлияло на отражение в фин. отчетности по этому Приложению, т.е. уменьшено обязательство по налогам и отразилось на нераспределенной прибыли она больше на сумму КПН.
    Теперь мне нужно сделать доп. к 100 форме 2012 года , только в этом приложении? И потом поставив правильные результаты заполнять Приложение № 7 к декларации за 2013 год?
    Заранее спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4571 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пн Мар 17, 2014 16:26:00 Сказали Спасибо❤   

    Виктория66 говорит:
    Теперь мне нужно сделать доп. к 100 форме 2012 года , только в этом приложении? И потом поставив правильные результаты заполнять Приложение № 7 к декларации за 2013 год?

    Думаю, так и надо сделать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Виктория66
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пн Мар 17, 2014 16:28:46   

    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вт Мар 10, 2015 10:52:16   

    Добрый день!
    Подскажите обязательно ли отражать в финотчетности отложенный КПН?
    что будет если не отражали эти данные?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz