» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | счета ДТ и КТ задолженности (1210-3310) |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #1  Чт Июн 18, 2015 15:21:57 |
Заголовок сообщения: | счета ДТ и КТ задолженности (1210-3310) |
Добрый день!такой вопрос:бы работаем с 2 компаниями взаимозачетом,получается мы выписываем им сч/ф и накл. и они нам,соответственно эти суммы закроются в конце года,сейчас в дебеторке они висят и на сч.1210 и 3310.Правильно ли я понимаю,что только в конце года мы можем сделать взаимозачет?если суммы в конце года не закрываются,то получается они переходят на след.год? спасибо |
Автор: | Марта | ||||
Добавлено: | #2  Чт Июн 18, 2015 17:57:15 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ну почему только в конце года, сами решайте когда вам удобней делать взаиморасчет.
Да, переходят. |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #3  Пт Июн 19, 2015 15:23:29 |
Заголовок сообщения: | |
Марта, спасибо,просто у нас суммы в основном закрываются в конце года в основном |
Автор: | Мелена | ||
Добавлено: | #4  Пт Июн 19, 2015 15:49:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну это чисто мое личное мнение, но мне бы было неудобно при просмотре Дт и Кт задолженности постоянно высчитывать фактические цифры. Я бы закрывала как минимум помесячно. |
Автор: | tanya01 | ||
Добавлено: | #5  Пт Июн 19, 2015 16:10:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Согласно, мы обычно делаем Акт взаимозачета, каждый раз как изменились обороты, т.е. получена сч/ф или отгружен товар. Не засоряется дебиторка-кредиторка и можно в любой момент формировать достоверную фин. отчетность. |
Автор: | NATA1686 |
Добавлено: | #6  Вт Июн 23, 2015 15:17:14 |
Заголовок сообщения: | |
Мелена, tanya01, спасибо,я вот тоже думаю что может помесячно закрывать все таки суммы |