» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Камеральный контроль по НДС за 2012год

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: xolms
Добавлено: #1  Чт Авг 20, 2015 14:28:21
Заголовок сообщения:

Рыскулова, сметы не обязательно (а счета-фактуры и акты приложите в копиях). В пояснении вы показываете сколько денег и когда получили от бюджета , и показываете выполнения (свои Акты выполненных работ и счета-фактуры) по периодам. потом поясняете что только часть выполнения пришлась на период -Декабрь 2012 -когда вы уже являлись плательщиком НДС, от того и разница между суммой выплаченной вам из бюджета и суммой отраженной в 300.00 форме. У вас же камерал по НДС....


Автор: Рыскулова
Добавлено: #2  Чт Авг 20, 2015 14:19:02
Заголовок сообщения:

Ведмедев говорит:
15 млн

это только НДС я должна показать на 15млн по словам налоговой, а общий доход за 2012 год составляет 156 млн.

Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:

xolms говорит:
освоения

получается я должна за весь год отчитаться по всем суммам полученным по гос. закупу? акты приложить, договора и сметы?



Автор: xolms
Добавлено: #3  Чт Авг 20, 2015 14:15:23
Заголовок сообщения:

Рыскулова, Статья 587. Результаты камерального контроля
Цитата:
2. Исполнение уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, осуществляется налогоплательщиком (налоговым агентом) в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).
Цитата:
В случае несогласия с указанными в уведомлении нарушениями налогоплательщик (налоговый агент) представляет один из следующих документов:
1) пояснение по выявленным нарушениям на бумажном или электронном носителе – в налоговый орган, направивший уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля;
2) жалобу на действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов по направлению уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, – в вышестоящий орган налоговой службы.
2-1. Пояснение, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно содержать:
1) дату подписания пояснения налогоплательщиком (налоговым агентом);
2) фамилию, имя и отчество (при его наличии) либо полное наименование лица, представляющего пояснение, его место жительства (место нахождения);
3) идентификационный номер налогоплательщика (налогового агента);
4) наименование налогового органа, направившего уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля;
5) обстоятельства, являющиеся основанием для несогласия лица, представляющего пояснение, с указанными в уведомлении нарушениями;
6) перечень прилагаемых документов.
В случае если в качестве основания для несогласия лица, представляющего пояснение, с указанными в уведомлении нарушениями указываются подтверждающие документы, то копии таких документов, кроме налоговой отчетности, прилагаются к пояснению.

В вашем случае нужно составлять пояснение в ответ на уведомление. Это обычный камерал по бюджету. выбирайте обороты по доходам помесячно, показывайте что отклонения объясняются тем, что вы стали плательщиков НДС только с декабря. Вы же по методу начисления признаете доходы в налоговом учете. В налоговую передаются сведения в общем - тоесть за 2012 год вам с бюджета Перечислено 15 млн. Всю эту сумму распишите по месяцам выполнения(освоения ни их языке). Может вы получили предоплату и выполнение подписывали уже 2013 годом. Я в таких случаях прилагаю к пояснениями налоговые регистры, и можете приложить копии документов указанных в вышеназванной статье НК. Но так как у вас период регистрации в кач. плательщика НДС не совпадает с отчетным периодом по КПН -то это очень типичная ситуация для такого вида камералки.



Автор: Ведмедев
Добавлено: #4  Чт Авг 20, 2015 14:15:08
Заголовок сообщения:

Рыскулова говорит:
о мы в декабре не делали реализацию на такую сумму.

а когда вы продали ГУшкам на 15 млн и когда получили аванс и(или) расчет.



Автор: Рыскулова
Добавлено: #5  Чт Авг 20, 2015 13:34:41
Заголовок сообщения: Камеральный контроль по НДС за 2012год

Здравствуйте, помогите разобраться. Пришло уведомление по камеральному контролю по форме 300 за 2012 год, мы облагаемся НДС с 01 декабря 2012 года, сдали 300 отчет за декабрь 2012, НДС уплатили, в уведомлении написано что: № 1. Расхождение сумм НДС, отраженных Вами в «Реестре счетов-фактур по реализованным товарам, работам, услугам в течение отчетного налогового периода» (300.07), с данными Казначейства по перечисленным суммам в рамках государственного закупа на 15 млн. тенге. отчетный период 01.01.12-31.12.2012. Как ответить на уведомление, в налоговой говорят что надо сдать доп.отчет и показать 15млн НДС, но мы в декабре не делали реализацию на такую сумму.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ