» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Оплата за металлолом

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Askarkyzy_D
Добавлено: #1  Ср Авг 26, 2015 21:06:50
Заголовок сообщения: Оплата за металлолом

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=676008#676008

Подскажите мы тмз, а так же своими силами чиним купленные б/у тмзшки, и в итоге у нас сформировался металлолом, который мы сдали и получили 18 000 компенсацию за цветной металл

Подскажите как оформить такой обмен?

Б/у я уже укомплектовала, поэтому с ними вопросов нет, лом я оприходовала через 1351-6280 (6210 не стала использовать так как это материал с тмз, а не с ос, а то 1С просит оформить из какой ос был приход)

могу ли я оформить через реализацию по 0% ндс ? если мы сами плательщики, просто этот лом бы лежал у нас списанный ( он по сути не был предназначен для продажи) соответственно по МСФО как товар его можно не признавать, но у меня в кассе теперь излишек, как быть? может тогда через документ - регистрация прочих операций по реализованным тмз для учета НДС ?

Помогите плиз



Автор: Elis
Добавлено: #2  Чт Авг 27, 2015 09:19:19
Заголовок сообщения:

Askarkyzy_D говорит:
могу ли я оформить через реализацию по 0% ндс ?

Можете.
Налоговый Кодекс. Статья 248. Обороты по реализации товаров, работ, услуг, местом реализации которых является РК, освобожденные от НДС говорит:
Освобождаются от налога на добавленную стоимость обороты по реализации следующих товаров, работ, услуг, местом реализации которых является Республика Казахстан:
...
23) лома и отходов цветных и черных металлов;



Автор: Askarkyzy_D
Добавлено: #3  Чт Авг 27, 2015 09:20:36
Заголовок сообщения:

Вааа спаибо


Автор: Рushkin
Добавлено: #4  Чт Авг 27, 2015 09:32:19
Заголовок сообщения:

Только наверно не 0%, а "без НДС" должно быть в счет-фактуре. Также обратите внимание, что реализация м/лома должна производится специализированным организациям, имеющих лицензию на сбор, хранение и переработку лома.


Автор: Askarkyzy_D
Добавлено: #5  Чт Авг 27, 2015 09:41:51
Заголовок сообщения:

Рushkin говорит:
Только наверно не 0%, а "без НДС" должно быть в счет-фактуре. Также обратите внимание, что реализация м/лома должна производится специализированным организациям, имеющих лицензию на сбор, хранение и переработку лома.


А как мне оформить списанием и приходником? У нас часто так бывает что для нас мусор которые мы хотим списать другие люди готовы купить, чаще всего частники... как правильно тогда оформить?[/quote]



Автор: Elis
Добавлено: #6  Чт Авг 27, 2015 09:52:46
Заголовок сообщения:

Askarkyzy_D, обычной реализацией.
Рushkin говорит:
Только наверно не 0%, а "без НДС" должно быть в счет-фактуре.

Да, конечно.



Автор: Askarkyzy_D
Добавлено: #7  Чт Авг 27, 2015 09:59:20
Заголовок сообщения:

не подскажите у меня почему то реализация по счету 1351 не проходит в 1С8, может в конфигурации счета нужно что-то менять, единственная разница между 1310 и 1351, что 1351 ещё прикреплен к контрагенту, не хочу сносить эту опцию у счета

или это вообще не через реализацию делается?



Автор: esiphi
Добавлено: #8  Чт Авг 27, 2015 10:02:21
Заголовок сообщения:

лом я оприходовала через 1351-6280.
Предлагаю:
Дт 1310-Кт 6280.
С ув.



Автор: Askarkyzy_D
Добавлено: #9  Чт Авг 27, 2015 10:04:05
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
лом я оприходовала через 1351-6280.
Предлагаю:
Дт 1310-Кт 6280.
С ув.


Просто у нас потом аналитики просят не мешать товар с, как они его называют, хламом, поэтому хотелось бы вынести не предназначенные для продажи тмз отдульно от 1310 [/quote]



Автор: esiphi
Добавлено: #10  Чт Авг 27, 2015 10:13:05
Заголовок сообщения:

Тогда:
Сч.1330.
С ув.

Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:

Сч.1351 не корреспондируется со сч.1210.
С ув.



Автор: natkis
Добавлено: #11  Чт Авг 27, 2015 12:53:52
Заголовок сообщения:

А вы при ремонте используете счета производственного учета? Если да то можно же использовать документ Отчет производства за смену,во вкладке Возвратные отходы обрезки металла,арматура отражаете и они попадут на счет 1310, а потом реализация обычным способом.


Автор: Askarkyzy_D
Добавлено: #12  Чт Авг 27, 2015 16:22:55
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
Тогда:
Сч.1330.
С ув.

Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:

Сч.1351 не корреспондируется со сч.1210.
С ув.


Аааа понятно, спасибо попробую тогда на 1320, его всё равно не используем )
natkis говорит:
А вы при ремонте используете счета производственного учета? Если да то можно же использовать документ Отчет производства за смену,во вкладке Возвратные отходы обрезки металла,арматура отражаете и они попадут на счет 1310, а потом реализация обычным способом.


нет к сожалению у нас производства нету, соответственно производственный учет не ведем



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ