Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Почему отнесенные на вычеты в Ф100 ус...
    Не правильно указан период в платежно...
    Не верно указан период перечисления п...
    Уведомление о наруш. по.ф100.00 и 30...
    В полученном уведомлении не указан налоговый период или не тот налоговый период
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Уведомление о камеральном контроле. Не правильно указан период по НДС     
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Фев 15, 2008 10:08:00 Сообщить модератору   

    Вобщем получил уведомление об устранении нарушений в результате камерального контроля.

    Ошибка: Не корректно определен налоговый период по НДС...

    Встали на НДС с 01.06.2007.

    В июле сдал 300 форму с неправильно указанным периодом, а именно - указал не за июнь, а за 2 квартал.

    А обороты показал только за Июнь. В результате получились разногласия между реестром с/ф покупателей и моей 300 формой.

    Вот хотел узнать. Чтобы исправить период, нужно просто сдать допик с правильным периодом без изменений в цифрах???

    или как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кэтрин
    Коллега
    Спасибки: +14 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Фев 15, 2008 11:12:15   

    Лучше в НК сдать заявление на отзыв отчётности и в этом заявлении указать изменённый период. Отчётность больше сдавать не надо. Работники НК изменят период самостоятельно на основании заявления. Так будет правильней

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Фев 15, 2008 11:15:11 Сообщить модератору   

    А какой формат заявления?

    Код:
    Просим Вас отозвать налоговую отчетность по форме 300.00 за 2 квартал и установить период этой отчетность Июнь 2007 года??


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Пт Фев 15, 2008 12:03:11 Сообщить модератору   

    Luxor
    Нет - есть специальная форма, мне в налоговой дали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Фев 15, 2008 12:11:01 Сообщить модератору   

    Спасибо большое, а что 18-значный регистрационный номер налоговой отчетности???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Фев 15, 2008 22:36:25 Сообщить модератору   

    Luxor говорит:
    18-значный регистрационный номер налоговой отчетности

    Если сдавали через СГДС, то на уведомлении есть - входящий номер. Если сдавали не через СГДС - не заполняете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Сб Фев 16, 2008 14:07:08 Сообщить модератору   

    Вот еще не был указан тип отнесения в зачет, не поставил галочку, как это можно исправить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilLora
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Сб Фев 16, 2008 19:27:29 Сообщить модератору   

    Luxor говорит:
    Вот еще не был указан тип отнесения в зачет, не поставил галочку, как это можно исправить?


    Нужно сдать допик с галочкой Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вс Мар 02, 2008 18:40:54 Сообщить модератору   

    Окончательно запутался.

    Пришел в налоговую с заявление об отзыве отчетности с изменением периода.

    На что они на меня смотрели как на дурака, мол зачем вам отзывать отчетность.

    Я говорю, потому что на НДС встали в ИЮНЕ, а отчетность сдал за 2 квартал и надо поменять период.

    На что инспектор мне ответила: с 2007 г. по ст.246 вы сами определяете период - значит раз выбрали квартал сдаете полностью за квартал и не важно, что встали только в июне. Сдайте допик, указав в нем оборот правильный за весь второй квартал, а не за июнь и все.

    Щас пытаюсь сделать допик и не могу понять, куда отнести оборот который не облагался НДС, т.е. за апрель и май

    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

    Причем в самом уведомлении написано - что не корректно определен налоговый период по НДС в соответствии со ст. 246 НК РК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Мар 03, 2008 07:37:44 Сообщить модератору   

    Luxor говорит:
    куда отнести оборот который не облагался НДС, т.е. за апрель и май

    Товары (работы, услуги), приобретенные без НДС...
    А НДС по остаткам товаров на дату постановки отнести в зачет не хотите?
    Luxor говорит:
    Причем в самом уведомлении написано

    Это фишка такая, написать уведомление ради уведомления...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Мар 03, 2008 10:02:35 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Товары (работы, услуги), приобретенные без НДС...


    Я имел ввиду оборот без НДС по моему обороту, по оказанным мной услугам

    Цитата:
    А НДС по остаткам товаров на дату постановки отнести в зачет не хотите?


    Это и так взяли в зачет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Мар 03, 2008 10:36:50 Сообщить модератору   

    Luxor говорит:
    Я имел ввиду оборот без НДС по моему обороту, по оказанным мной услугам

    Ну конечно же, как же я сразу не догадался...
    Тогда только 300.04.001.S подходит, хотя лучше еще в кодексе покопаться...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Мар 03, 2008 20:59:56 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Тогда только 300.04.001.S подходит, хотя лучше еще в кодексе покопаться...


    Что-то я пункта S не вижу у меня только до P.

    Блин, что же делать...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пн Мар 03, 2008 22:46:21 Сообщить модератору   

    Luxor говорит:
    Что-то я пункта S не вижу у меня только до P

    Да е-мае, как же я не догадался, что речь о 2007-м годе...
    Ведь
    Luxor говорит:
    на НДС встали в ИЮНЕ, а отчетность сдал за 2 квартал

    Абажаю, когда инфа в час по чайной ложке...
    Тогда 300.04.001.P

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Мар 04, 2008 00:06:15 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Абажаю, когда инфа в час по чайной ложке...


    Так в первом сообщении этой темы вся информация указана

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitunya
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Мар 05, 2008 16:27:21 Сообщить модератору   

    А есть какие то сроки отзыва отчета и получения извещения об отзыве?
    Я уже месяц как сдала заявление, два дня назад получила извещение, но там написано : Произошла ошибка при обработке.
    Сказали поробуют еще раз, мы не виноваты это программа не работает....
    А если бы все нужно было срочно....кого поторопить, кому пожаловаться? :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вс Мар 09, 2008 17:51:29 Сообщить модератору   

    Вобщем выяснил в чем причина нарушения.

    дело в том, что мои покупатели в своем реестре СФ(307 форма)

    Указали мои Счета-фактуры, которые я им давал без НДС и указали облагаемый оборот, в связи с этим не совпадает оборот по моей форме и по реестру СФ покупателей.

    Как можно в этом случае поступить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Weit
    Коллега
    Спасибки: +63 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вс Мар 09, 2008 18:47:46 Сказали Спасибо❤   

    Luxor говорит:
    Указали мои Счета-фактуры, которые я им давал без НДС и указали облагаемый оборот

    К письму приложить ксерокопии ваших с-фактур без НДС. Указать дату постановки на учет. Мне еще инспектор сказал обязательно дописать, что за период до постановки на учет, с-ф с НДС никому не выдавали. В доп. декларации по уведомлению это никак не отражается, отправляется пустографка с № уведомления.
    Но у вас, как я поняла, есть еще другие ошибки. Вот только их откорректируете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz