» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Закрытие периода в случае когда ЗП начисляют задним числом - как правильно делать? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Kidda |
Добавлено: | #1  Вс Мар 20, 2016 14:37:24 |
Заголовок сообщения: | Закрытие периода в случае когда ЗП начисляют задним числом - как правильно делать? |
Добрый день, Уважаемые форумчане! Ситуация такая в 2014 году возникла задолженность по з/плате. Так как денежных средств не было совсем, то з/плату даже не начисляли, чтобы не было обязательств по СН и СО. В 2015 году были произведены начисления и оплата по задолженности. Если я делаю закрытие месяца (допустим 12.2014) как положено, то после закрытия 2015 года у меня возникает КПН на эту начисленную з/плату. если я делаю перезакрытие месяца (12.2014) после начисления уже в 2015году, то у меня возникает убыток в 2014 и соответственно КПН на 2015 уменьшается на этот убыток. Подскажите, пожалуйста, когда правильно делать Закрытие месяца? И как быть с КНП в ручную исправить дополнительной проводкой? |
Автор: | Kidda |
Добавлено: | #2  Сб Апр 09, 2016 22:14:33 |
Заголовок сообщения: | |
Всем спасибо! Тему можно закрыть или удалить. |