» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Приложение 100.01: нужно ли указывать ИИН физ. лиц, которые оказали услуги по договору ГПХ? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Клименко |
Добавлено: | #1  Ср Мар 23, 2016 09:44:38 |
Заголовок сообщения: | Приложение 100.01: нужно ли указывать ИИН физ. лиц, которые оказали услуги по договору ГПХ? |
В приложении 100.01(расходы налогоплательщиков, не являющихся плательщиками НДС, по релизованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам) в столбце В, нужно ли указывать ИИН физ. лиц, которые оказали услуги по договору ГПХ(прочие услуги и работы). Или в этом приложении указываются только юр. лица? |
Автор: | Клименко |
Добавлено: | #2  Ср Мар 23, 2016 16:35:33 |
Заголовок сообщения: | Вопрос по заполнению приложения 100.01 формы 100.00 |
В приложении 100.01(расходы налогоплательщиков, не являющихся плательщиками НДС, по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам) в столбце В, нужно ли указывать ИИН физ. лиц, которые оказали услуги по договору ГПХ(прочие услуги и работы). Или в этом приложении указываются только юр. лица? |
Автор: | Kamet |
Добавлено: | #3  Пт Мар 25, 2016 13:16:47 |
Заголовок сообщения: | |
Я включила услуги физиков по договору ГПХ в данное приложение. После Вашего поста засомневалась((( Плиз, Спецы, Профи! Развейте мои сомнения... |
Автор: | Elis | ||||
Добавлено: | #4  Сб Мар 26, 2016 15:44:52 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Клименко, Kamet, если вы указываете суммы по приобретению товаров, работ, услуг от физлиц по договорам ГПХ в строке 100.00.009, то в расшифровке по ИИН/БИН нужно их отражать однозначно.
Нигде не сказано, что там нужно отражать только юридических лиц. Даже колонка B в этой форме называется "бизнес-идентификационный (индивидуальный идентификационный) номер налогоплательщика-контрагента", т.е. там указывается либо БИН (юрлицо), либо ИИН (ИП или простое физлицо).
Даже если включили, вы ничего не нарушили. Больше - не меньше. |
Автор: | Айка27 |
Добавлено: | #5  Чт Май 05, 2016 16:27:01 |
Заголовок сообщения: | |
Elis, подскажите пжл, должна ли итоговая сумма приложения 1 быть = сумме строки 100.00.009 III? 1С заполнила авторасчетом, и честно говоря, не хочется искать разницу. У меня вышло в приложении больше, чем в 100.00.009 |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #6  Пт Май 06, 2016 07:20:51 |
Заголовок сообщения: | |
Предлагаю: "3. Составление формы 100.01 – Расходы налогоплательщиков, не являющихся плательщиками НДС, по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам 23. Данная форма заполняется лицами, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость. В форме отражаются сведения по приобретенным товарам (работам, услугам), включая не относимые на вычеты. Сведения из данной формы НЕ переносятся в декларацию и приложения к ней." Исходя из этого,не вижу причин для Вашего волнения т.е.не должна. С ув. |
Автор: | Айка27 |
Добавлено: | #7  Пт Май 06, 2016 08:53:58 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо! |