» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

НДС в 328ф. в 1с8,2

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Даночка
Добавлено: #1  Пт Апр 01, 2016 22:58:43
Заголовок сообщения: НДС в 328ф. в 1с8,2

Рег.номер 9383386. ТОО на СНР, неплательщик НДС. 328 в 1с заполнена на основании Поступления ТМЗ (импорт) без НДС. Как сделать, чтобы в 328 отразился НДС? При проведении 328 должен же начислится НДС?


Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #2  Сб Апр 02, 2016 14:23:01
Заголовок сообщения:

Поставить ставку НДС 12%


Автор: Даночка
Добавлено: #3  Сб Апр 02, 2016 18:28:59
Заголовок сообщения:

в самом заявлении ставлю ставку НДС 12%, а где Сумма НДС все равно пусто.

Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:

как сделать, что документ пересчитал сумму?



Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #4  Сб Апр 02, 2016 19:26:47
Заголовок сообщения:

А курс снова перещелкнуть?


Автор: Даночка
Добавлено: #5  Сб Апр 02, 2016 19:31:21
Заголовок сообщения:

Что-то все перещелкываю, можно поконкретнее

Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

перехожу на вкладку цена и валюты, а колонки с НДС неактивные

Добавлено спустя 26 минут 8 секунд:

я ввожу заявление на основании поступления, а как сделать, чтобы НДС выходил со ставкой 12%, столько позиций перезаполнять не очень-то удобно. и почему документ не проводится пишет, что не указан кор.счет отнесения НДС (БУ), хотя при автоматическом заполнеии НДС и так ставится



Автор: Даночка
Добавлено: #6  Сб Апр 02, 2016 21:24:36
Заголовок сообщения:

Закрыла и заново открыла документ, и начал считать НДС. Какой кор.счета надо ставить в 328. Ставлю 1420, и выдает 1с такие проводки 1420-3130.При оплате 3130 закрывается. При вводе Регистрация прочих операция в целях НДС, на счете 1420 остается сальдо и идет двойное начисление по дебету. Подскажите, как правильно вводить и с каким кор.счетами эти формы?


Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #7  Вс Апр 03, 2016 08:06:53
Заголовок сообщения:

Даночка говорит:
Какой кор.счета надо ставить в 328

1630



Автор: YelenaS
Добавлено: #8  Пн Апр 04, 2016 10:09:25
Заголовок сообщения:

Даночка, т.к. НДС вы в зачет не берёте, то вам нужно этот НДС отнести на стоимость товара. Значит во вкладке "Счета учета" ставьте 1310,1330...

Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:

"Регистрация прочих операция в целях НДС" вам делать вообще не нужно.



Автор: Даночка
Добавлено: #9  Вт Апр 05, 2016 00:09:22
Заголовок сообщения:

По НУ мы сдаем 328 и начисляем НДС, потом этот НДС уплачиваем в бюджет, а нам же выписывают СФ без НДС. Я должна эти операции отразить в БУ? Я думала, что отражу начисление на 3130, потом покажу оплату в бюджет и все.
а вот это и не поняла
YelenaS говорит:
Даночка, т.к. НДС вы в зачет не берёте, то вам нужно этот НДС отнести на стоимость товара. Значит во вкладке "Счета учета" ставьте 1310,1330...

Мы неплательщики НДС до июня и эти операции прошли до июня.Когда мы вводим накладные с НДС от казахстанских фирм, то этот НДС идет в стоимость товаров, а как быть сейчас пока мы были неплательщиками, я же могу потом этот НДС взять в зачет?
Можно описать процедуру заполнения 328 формы в 1с, когда мы неплательщики НДС.



Автор: YelenaS
Добавлено: #10  Вт Апр 05, 2016 09:36:01
Заголовок сообщения:

YelenaS говорит:
Значит во вкладке "Счета учета" ставьте 1310,1330...

При заполнении Заявления в программе 1С у вас получается проводка:
Дт 1310,1330 Кт 3130 начисление НДС и отнесение его на стоимость товара.
Счет 1420 у вас не участвует в проводках, т.к. вы неплательщики НДС и в зачет его соответственно не берёте.
Даночка говорит:
Я думала, что отражу начисление на 3130, потом покажу оплату в бюджет и все.

Вы правильно думаете.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ