» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС в 328ф. в 1с8,2 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Даночка |
Добавлено: | #1  Пт Апр 01, 2016 22:58:43 |
Заголовок сообщения: | НДС в 328ф. в 1с8,2 |
Рег.номер 9383386. ТОО на СНР, неплательщик НДС. 328 в 1с заполнена на основании Поступления ТМЗ (импорт) без НДС. Как сделать, чтобы в 328 отразился НДС? При проведении 328 должен же начислится НДС? |
Автор: | Алекс Мневис |
Добавлено: | #2  Сб Апр 02, 2016 14:23:01 |
Заголовок сообщения: | |
Поставить ставку НДС 12% |
Автор: | Даночка |
Добавлено: | #3  Сб Апр 02, 2016 18:28:59 |
Заголовок сообщения: | |
в самом заявлении ставлю ставку НДС 12%, а где Сумма НДС все равно пусто. Добавлено спустя 11 минут 15 секунд: как сделать, что документ пересчитал сумму? |
Автор: | Алекс Мневис |
Добавлено: | #4  Сб Апр 02, 2016 19:26:47 |
Заголовок сообщения: | |
А курс снова перещелкнуть? |
Автор: | Даночка |
Добавлено: | #5  Сб Апр 02, 2016 19:31:21 |
Заголовок сообщения: | |
Что-то все перещелкываю, можно поконкретнее Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: перехожу на вкладку цена и валюты, а колонки с НДС неактивные Добавлено спустя 26 минут 8 секунд: я ввожу заявление на основании поступления, а как сделать, чтобы НДС выходил со ставкой 12%, столько позиций перезаполнять не очень-то удобно. и почему документ не проводится пишет, что не указан кор.счет отнесения НДС (БУ), хотя при автоматическом заполнеии НДС и так ставится |
Автор: | Даночка |
Добавлено: | #6  Сб Апр 02, 2016 21:24:36 |
Заголовок сообщения: | |
Закрыла и заново открыла документ, и начал считать НДС. Какой кор.счета надо ставить в 328. Ставлю 1420, и выдает 1с такие проводки 1420-3130.При оплате 3130 закрывается. При вводе Регистрация прочих операция в целях НДС, на счете 1420 остается сальдо и идет двойное начисление по дебету. Подскажите, как правильно вводить и с каким кор.счетами эти формы? |
Автор: | Алекс Мневис | ||
Добавлено: | #7  Вс Апр 03, 2016 08:06:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
1630 |
Автор: | YelenaS |
Добавлено: | #8  Пн Апр 04, 2016 10:09:25 |
Заголовок сообщения: | |
Даночка, т.к. НДС вы в зачет не берёте, то вам нужно этот НДС отнести на стоимость товара. Значит во вкладке "Счета учета" ставьте 1310,1330... Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: "Регистрация прочих операция в целях НДС" вам делать вообще не нужно. |
Автор: | Даночка | ||
Добавлено: | #9  Вт Апр 05, 2016 00:09:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
По НУ мы сдаем 328 и начисляем НДС, потом этот НДС уплачиваем в бюджет, а нам же выписывают СФ без НДС. Я должна эти операции отразить в БУ? Я думала, что отражу начисление на 3130, потом покажу оплату в бюджет и все. а вот это и не поняла
Мы неплательщики НДС до июня и эти операции прошли до июня.Когда мы вводим накладные с НДС от казахстанских фирм, то этот НДС идет в стоимость товаров, а как быть сейчас пока мы были неплательщиками, я же могу потом этот НДС взять в зачет? Можно описать процедуру заполнения 328 формы в 1с, когда мы неплательщики НДС. |
Автор: | YelenaS | ||||
Добавлено: | #10  Вт Апр 05, 2016 09:36:01 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
При заполнении Заявления в программе 1С у вас получается проводка: Дт 1310,1330 Кт 3130 начисление НДС и отнесение его на стоимость товара. Счет 1420 у вас не участвует в проводках, т.к. вы неплательщики НДС и в зачет его соответственно не берёте.
Вы правильно думаете. |