» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Какой БИН указать в поступлении авиабилетов (расходы на проезд) - авиаагента или авиаперевозчика.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Margarita
Добавлено: #1  Ср Апр 27, 2016 00:10:06
Заголовок сообщения: Какой БИН указать в поступлении авиабилетов (расходы на проезд) - авиаагента или авиаперевозчика.

Доброй ночи.

Сотрудник приобрел авиабилет у авиакассы ТОО Трансавиа.
Перевозчик - авиакомпания Скат.
Так как сч/ф отсутствует, то в реестре 300 формы не отражаю, но незнаю какой бин указать в поступлении авиабилетов (расходы на проезд) - авиаагента или авиаперевозчика.
Есть ситуации, когда авиаагент предоставляет сч/ф на общую сумму расходов на билеты. В этом случае указываю БИН авиаагента. Верно ли ?



Автор: esiphi
Добавлено: #2  Ср Апр 27, 2016 06:57:16
Заголовок сообщения:

Предлагаю:
1.Дт 1610-Кт 1030-агент с НДС.
2.Дт 7210-Кт 3310-перевозчик.
Дт 1420-Кт 3310-НДС перевозчика.
3.Дт 3310-Кт 1610-закрытие перевозчика.
3.Дт 7210-Кт 3310-агент вознаграждение.
Дт 1420--Кт 3310-НДС агента.
4.Дт 3310-Кт 1610-закрытие агента.
С ув.



Автор: Margarita
Добавлено: #3  Ср Апр 27, 2016 11:16:28
Заголовок сообщения:

А то, что авиаагент предоставляет нам сч/ф без НДС на всю сумму билета, это правильно ?


Автор: Margarita
Добавлено: #4  Ср Апр 27, 2016 12:21:34
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста ?


Автор: esiphi
Добавлено: #5  Ср Апр 27, 2016 12:28:52
Заголовок сообщения:

Margarita говорит:
авиаагент предоставляет нам сч/ф без НДС на всю сумму билета

Возможно они не зарегистрированы в качестве плательщика НДС.
С ув.



Автор: Margarita
Добавлено: #6  Пн Май 02, 2016 23:16:21
Заголовок сообщения:

Уважаемый esiphi
Я сотруднику на карточку перечислила подотчетную сумму на командировочные
расходы, он сам расплачивался с авиаагентом, в таком случае проводки будут
не такие которые Вы предложили. Что то я сделала как Вы рекомендовали, у меня не получилось.
Теперь сижу и туплю.
esiphi говорит:
Предлагаю:
1.Дт 1610-Кт 1030-агент с НДС.
2.Дт 7210-Кт 3310-перевозчик.
Дт 1420-Кт 3310-НДС перевозчика.
3.Дт 3310-Кт 1610-закрытие перевозчика.
3.Дт 7210-Кт 3310-агент вознаграждение.
Дт 1420--Кт 3310-НДС агента.
4.Дт 3310-Кт 1610-закрытие агента.
С ув.



Автор: Margarita
Добавлено: #7  Вт Май 03, 2016 03:08:55
Заголовок сообщения:

А можно мне просто закрыть расходы на проезд через авиаагента? Это не будет нарушением?
Счет фактура от авиаагента у нас без ндс.
Но есть и такой авиаагент который нам не предоставил счет фактуру.

Добавлено спустя 6 секунд:

А можно мне просто закрыть расходы на проезд через авиаагента? Это не будет нарушением?
Счет фактура от авиаагента у нас без ндс.
Но есть и такой авиаагент который нам не предоставил счет фактуру.

Добавлено спустя 19 секунд:

А можно мне просто закрыть расходы на проезд через авиаагента? Это не будет нарушением?
Счет фактура от авиаагента у нас без ндс.
Но есть и такой авиаагент который нам не предоставил счет фактуру.



Автор: Мелена
Добавлено: #8  Вт Май 03, 2016 10:11:54
Заголовок сообщения:

Margarita,
Margarita говорит:
Что то я сделала как Вы рекомендовали, у меня не получилось.

не в обиду, просто как совет: у меня когда что-то не получается или не знаю как правильно отразить операцию - беру и рисую "самолетики", помните такое? и раскидываю по Дт и Кт... а когда все сходится, вот тогда и начинаю думать о проведении сие в 1С.
Предлагаю:
1. Дт 1251 Кт 1030 _ перечислили сотруднику на карту
esiphi говорит:
2.Дт 7210-Кт 3310-перевозчик.

Дт 1420-Кт 3310-НДС перевозчика.

esiphi говорит:
3.Дт 7210-Кт 3310-агент вознаграждение.

Дт 1420--Кт 3310-НДС агента.

4. Дт 3310 Кт 1251 - авансовый отчет об оплате с разбивкой на агента и перевозчика. А также, не будет лишним, если работник предоставит вам расшифровку платежей со своей карты, именно по оплате билетов (приложение к авансовому).

Margarita говорит:
Счет фактура от авиаагента у нас без ндс.

Но есть и такой авиаагент который нам не предоставил счет фактуру.


Обычно, авиаагенты выставляют сч/ф только на свою комиссию (сервисный сбор), если без НДС, значит не выделяете НДС и все... в чем проблема?
Если нет комиссии, то, опять же оговорюсь, обычно, агент вообще не выставляет сч/ф на стоимость билета, это не их услуги, они явл-ся посредниками и могут выставить сч/ф только на свои услуги.



Автор: Margarita
Добавлено: #9  Вт Май 03, 2016 10:16:04
Заголовок сообщения:

Нам авиаагент выставляет на всю сумму билета


Автор: Мелена
Добавлено: #10  Вт Май 03, 2016 10:25:43
Заголовок сообщения:

Margarita говорит:
Нам авиаагент выставляет на всю сумму билета

возможно я что-то упустила... :unknown:

а в сч/ф указаны только данные агента и ваши?



Автор: Margarita
Добавлено: #11  Вт Май 03, 2016 10:30:53
Заголовок сообщения:

Да


Автор: Margarita
Добавлено: #12  Вт Май 03, 2016 15:46:28
Заголовок сообщения:

А можно мне просто закрыть расходы на проезд через авиаагента? Это не будет нарушением?
Счет фактура от авиаагента у нас без ндс на всю сумму билета



Автор: Мелена
Добавлено: #13  Вт Май 03, 2016 15:51:08
Заголовок сообщения:

Margarita,
ИМХО, можно, не критично, тем более без НДС, только все-равно приложите электронный билет и
Мелена говорит:
расшифровку платежей
с карты работника, для подтверждения факта оплаты за билет, т.к. кроме НДС, еще есть и вычеты по КПН.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ