» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Вопросы по НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Наталия |
Добавлено: | #1  Ср Окт 10, 2007 18:54:02 |
Заголовок сообщения: | Вопросы по НДС |
Подскажите как правильно в бухгалтерском учете отражать таможенные сборы и НДС уплаченный на таможне. Наша фирма - не стоит на учете по НДС (Импорт автозапчастей из Японии). Ситуация: прибыл товар (груз) Заплатили НДС и все таможенные пошлины. Товар оприходовала а дальше не знаю как лучше: все эти пошлины и НДС кинуть на себестоимость (увеличение) или отдельно учитывать НДС на счете? (на фиг он мне там если мне в зачет он не нужен?). Извините если вопрос покажется несуразным, просто я с импортом не работала да и к тому же мы неплательщики. Поомогите советами!!! |
Автор: | Tary |
Добавлено: | #2  Ср Окт 10, 2007 19:03:36 |
Заголовок сообщения: | |
Все ставьте на стоимость товара |
Автор: | Наталия |
Добавлено: | #3  Ср Окт 10, 2007 19:12:33 |
Заголовок сообщения: | |
Tary Хорошо если на стоиомость товара. Хронология: деньги выданы из кассы подотчетнику. он платит все эти пошлины мне отчитывается квитанциями. Я : РКО, далее на основании поступления ввожу услуги сторонних организаций (где построчно пишу: НДС столько, Таможенные сборы столько и т.д.), далее авансовый отчет где выбираю услуги сторонних организаций . Получается и себестоимость увеличена и подотчетник закрыт. Вот теперь скажите мне я все правильно сделала или намудрила? Может есть способы попроще? Очень жду? |
Автор: | Tary | ||||
Добавлено: | #4  Ср Окт 10, 2007 19:45:00 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
А чего бы Вы хотели упростить? Все правильно тока не понятно:
|