Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
В каком периоде показать доначисление КПН?
|
|
#1 Чт Сен 15, 2016 11:56:10
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=626192#626192
Добрый день! Сделала корректировку кпн за 2015 год. На увеличение. Теперь думаю каким периодом отразить в бух. учете. Если провести документом на 31.12.2015, то исказится Фин. отчетность за 2015 года, она утверждена. Если сегодняшней датой - то получается доначисленный КПН отразится как расход 2016 года. Как правильно? Работаем по НСФО, малый бизнес. Заранее спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Чт Сен 15, 2016 12:48:41
|
|
|
1.
Виктория66 говорит: |
Сделала корректировку кпн за 2015 год. |
Хорошо.
2.
Виктория66 говорит: |
Теперь думаю каким периодом отразить в бух. учете. |
2015 годом.
3.
Виктория66 говорит: |
то исказится Фин. отчетность за 2015 года, |
Верно.Надо вносить изменения ,не смотря на то ,что она утверждена.
Виктория66 говорит: |
Как правильно? |
.
П.1,2,3.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Чт Сен 15, 2016 13:07:50
|
|
|
esiphi, Спасибо. Тоже так хотела сделать, но прочитала НСФО, параграф 1 80. Если в отчетном периоде обнаружены ошибки за предыдущие периоды, то корректировка этих ошибок включается при определении прибыли или убытка за отчетный период. Как с этим быть?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Чт Сен 15, 2016 13:22:16
|
|
|
Виктория66 говорит: |
Как с этим быть? |
Предлагаю:
1.Бух.справкой.
2.Дт 5520-Кт 3110.
Дт 5520-Кт 3130.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Сен 15, 2016 15:22:12
|
|
|
esiphi, Я не про проводки, а
Виктория66 говорит: |
в отчетном периоде обнаружены ошибки за предыдущие периоды, то корректировка этих ошибок включается при определении прибыли или убытка за отчетный период. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Чт Сен 15, 2016 15:29:54
|
|
|
куляш1973, Спасибо, что откликнулись. Значит все таки 2016 год доначислить 7710 - 3110 с примечанием за 2015 год.
Добавлено спустя 32 минуты 10 секунд:
Поправьте меня, если ошибаюсь. Доход возник из-за неправильных остатков ТМЗ. в доп. к 100 все показала. Если сделать как пишет esiphi, то я вношу изменения в Баланс и ОПиУ за 2015 год, распечатываю , подписываю. Начисление КПН делаю 31.12.2015 года. ? Правильно?
куляш1973, , если
Виктория66 говорит: |
значит все таки 2016 год доначислить 7710 - 3110 с примечанием за 2015 год. |
доначисление КПН сделать 2016 годом, то баланс 2015 года из-за Запасов все равно будет неверным.
Что то под конец дня совсем каша в голове...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Чт Сен 15, 2016 16:27:55
|
|
|
Значительные суммы делают обычно текущим периодом, но за счет счета Доход/убыток прошлых лет
Незначительные - корректировать текущим периодом за счет просто расходов текущего периода.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Чт Сен 15, 2016 16:38:13
|
|
|
Мара говорит: |
Доход возник из-за неправильных остатков ТМЗ.(завышены) |
, он вылез при перепроведении документов, т.е. остается в 2015 году. Сумма незначительная.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|