» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Дополнительная декларация 300.00 при уменьшении оборота по реализации

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: anyta
Добавлено: #1  Чт Фев 09, 2017 21:56:38
Заголовок сообщения:

Спасибо, Ирина. Я с вами согласна, что нужно в минусовую в 300.00.027 I ставить, но смутило, что СОНО так начало ругаться. Попробую с утра еще раз отправить.


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #2  Чт Фев 09, 2017 21:14:51
Заголовок сообщения:

Строку 300.00.031 вообще не заполняйте, отправляйте, не обращая внимания на эту ошибку.
anyta говорит:
Сейчас поставила плюсовое значение корректировочного НДС в строки 300.00.027 II

Считаю, что все-таки правильнее поставить сумму с минусом в строку 300.00.027 I. Попробуйте отправить с этой ошибкой, если не отправится, тогда поставьте положительное значение в строку 300.00.027 II.



Автор: anyta
Добавлено: #3  Чт Фев 09, 2017 20:57:14
Заголовок сообщения:

Поставила в 300.00.027 I - СОНО написал Строка не подлежит заполнению и тут же 2 ошибка строка 300.00.031 реквизит отсутствует. Если заполняю 300.00.031 - нулевым значением (так как написано в Помощь, что её заполняют, те кто осуществ переработку сельскохоз сырья) пишет расчет не корректен. Сейчас поставила плюсовое значение корректировочного НДС в строки 300.00.027 II и 300.00.031 СОНО больше не выводит ошибки, но меня почему-то смущает учитывая назначение строки 300.00.031.


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #4  Чт Фев 09, 2017 20:40:59
Заголовок сообщения:

anyta говорит:
Хотела заполнить 300.00.027 с минусовой суммой НДС, но программа написала ошибку.

Вы ставите сумму с минусом в строку 300.00.027 I или 300.00.027 II?
Что написано в сообщении об ошибке?



Автор: anyta
Добавлено: #5  Чт Фев 09, 2017 20:12:42
Заголовок сообщения: Дополнительная декларация 300.00 при уменьшении оборота по реализации

Очень прошу помочь новичку. В 2015 году были выписаны с-ф и акты выполненных работ, но акты с подписью не вернули, бывший бухгалтер показала их 300.00.001 в декларации за 2015 год. Сейчас я стала подписывать с ними акт сверки, а клиенты говорят, что у них документов от 2015 года не было и ничего менять у себя не будут. Сейчас наша фирма ликвидируется и я не могу их оставить на 3 года, а потом списать как сомнительную задолженность. Хочу подать дополнительную 300.00 и приложение 7 с минусами (заполнила с минусами 300.00.001 А и В, 300.00.006 и 300.00.012), но запнулась на разделе «Расчеты по НДС за налоговый период». Хотела заполнить 300.00.027 с минусовой суммой НДС, но программа написала ошибку.
Подскажите пож-та правильно ли я вообще действую и как заполнить 300.00 в данном случае[/b]



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ