Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Штраф за простой автотранспорта при м...
    Является ли доход от аренды облагаемым оборотом по НДС?
    Является ли предоплата облагаемым оборотом по реализации услуг
    Является ли облагаемым оборотом по НДС перевыставление страховой премии?
    Является ли оборотом облагаемым НДС, реализация земельного участка?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Является ли облагаемым оборотом по НДС плата за простой вагонов?     
    TalginS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Апр 25, 2017 17:06:16   

    Ситуация такая: по договору транспортной экспедиции наше ТОО является исполнителем услуг. В договоре прописано, что простой вагонов по вине заказчика, оплачивается заказчиком по определенному тарифу за каждые сутки простоя. В 1 квартале 2017 г. в январе и в марте были такие простои вагонов по вине заказчика. Мы выставили счета на оплату отдельно за эти простои, которые заказчик оплатил, т.е. он не оспаривает данные нарушения договора. Сделал документы по реализации услуг- АВР и с-фактуру, и теперь думаю, если проводить как услуги этот простой, то естественно он облагается НДС, т.к. заказчик резидент РК (хотя некоторые вагоны следовали маршрутом в РФ). Но по сути это штраф, в договоре прописано: "В случае допущения заказчиком простоя вагонов сверх сроков, установленных в п. 4.2.7 настоящего договора Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты штрафа за сверхнормативное пользование вагонами". А если это штраф, то какими документами это все оформить, и какими налогами будем облагать? Подскажите кто сталкивался с этим?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1116 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Апр 25, 2017 17:45:31   

    Понятие штраф не является работой, услугой и тем более товаром. Это не является вообще никаким оборотом по НДС. И счет-фактура на суммы штрафов и пени, начисленные по договорам, не выписывается. Зато будет являться доходом в целях исчисления КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TalginS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Апр 25, 2017 18:26:44   

    vbnz, документы какие надо при этом формировать, помимо писем? С проводками тоже непонятно, можете подсказать как лучше провести в бух.учете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1116 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Апр 25, 2017 19:11:20 Сказали Спасибо❤   

    Что то вроде расчета я делаю, чтобы понятно было,откуда сумма нарисовалась.
    Д 1210 К 6280 -можно так

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TalginS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Апр 25, 2017 19:18:03   

    vbnz, спасибо большое. Да, наверное на прочие доходы относить сумму штрафов буду. Но вот насчет
    vbnz говорит:
    Понятие штраф не является работой, услугой и тем более товаром. Это не является вообще никаким оборотом по НДС. И счет-фактура на суммы штрафов и пени, начисленные по договорам, не выписывается.

    не нашел статьи в НК в разделе НДС, где об этом сказано. А по поводу
    vbnz говорит:
    Зато будет являться доходом в целях исчисления КПН.

    то здесь все понятно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1116 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Апр 25, 2017 19:57:22   

    TalginS говорит:
    не нашел статьи в НК в разделе НДС, где об этом сказано.

    обратного тоже там нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4624 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Апр 25, 2017 21:22:26 Сказали Спасибо❤   

    Здесь обсуждали аналогичный вопрос: http://balans.kz/viewtopic.php?t=38614

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TalginS
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Апр 25, 2017 23:30:45   

    Ирина Локтионова, в той ветке более подробнее раскрыли тему, спасибо Вам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz