» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Будет ли пеня, в том случае, если сдать допик на увеличение суммы по реализации после 25.11.17

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: alinusya007_86
Добавлено: #1  Ср Ноя 22, 2017 15:57:19
Заголовок сообщения: Будет ли пеня, в том случае, если сдать допик на увеличение суммы по реализации после 25.11.17

Добрый день.
У меня появился вопрос.
За 3й квартал НДС вышло к оплате 60 000, мы из оплатили. Но в 300,00 форме 7 приложение показали не полностью (на то были свои причины). В итоге у нас вышло превышение около 1 миллиона. После 25 ноября я собираюсь сдать допик, и показать полностью приложение 7.
Вопрос - будет ли у меня расти пеня на ту сумму, которую я не показала в 7 приложении (около 1 миллиона).
Надеюсь я верно изложила свою мысль.



Автор: Ведмедев
Добавлено: #2  Ср Ноя 22, 2017 16:09:46
Заголовок сообщения:

alinusya007_86, начисление НДСа, проходит по строкам основной формы 300.00, а не по приложениям.


Автор: alinusya007_86
Добавлено: #3  Ср Ноя 22, 2017 16:22:55
Заголовок сообщения:

Ведмедев говорит:
alinusya007_86, начисление НДСа, проходит по строкам основной формы 300.00, а не по приложениям.

В основной форме, 300,00, мы так же не указали всю сумму доходной части, как и в приложении 7.
Сумма приложения 7 полностью совпадает с основной декларацией.
Вопрос звучал в другом, будет ли пеня расти, если я покажу после 25 ноября (может ближе к концу года) всю сумму реализации за 3й квартал.



Автор: Cardeliya
Добавлено: #4  Ср Ноя 22, 2017 16:32:01
Заголовок сообщения:

Так как Вы сдаете доп.к 3 кварталу, то пени будут начисляться от срока уплаты НДС за 3 кв, т.е. с 27.11.17.
Сумму пени можете посчитать здесь http://kgd.gov.kz/ru/calc/fine



Автор: Ведмедев
Добавлено: #5  Ср Ноя 22, 2017 16:40:29
Заголовок сообщения:

alinusya007_86 говорит:
В основной форме, 300,00, мы так же не указали всю сумму доходной части, как и в приложении 7.

Cardeliya говорит:
пени будут начисляться от срока уплаты НДС за 3 кв, т.е. с 27.11.17.

если не заплатите до истечения срока.



Автор: vbnz
Добавлено: #6  Ср Ноя 22, 2017 17:47:19
Заголовок сообщения:

alinusya007_86 говорит:
Надеюсь я верно изложила свою мысль.

Вы же сами видите свой учет.
Посмотрите какой счет 1421/3130 превышает, учтите сальдо на начало периода и фактическую уплату и вопрос отпадет.



Автор: alinusya007_86
Добавлено: #7  Ср Ноя 22, 2017 18:52:22
Заголовок сообщения:

Все таки это я не верно написала.
Сдав 3й квартал, у нас к оплате вышло 60000. Мы их оплатили. Но позже сдали допик, где из основной декларации (в строке - сумма реализации без НДС и НДС) и в 7 приложении убрали некоторые позиции, так было надо на тот момент, и у нас вышло, НДС к оплате минус 1 000 000. На нашем лицевом счету образовалась сумма минус 1 000 000. Теперь, я хочу сдать допик, ближе к Новому году, снова указав позиции все, на один миллион. Получается на нашем ЛС будет НДС к оплате 0. Вот на это начисляется пеня ?
Уф ...



Автор: vbnz
Добавлено: #8  Ср Ноя 22, 2017 19:12:24
Заголовок сообщения:

alinusya007_86 говорит:
Вот на это начисляется пеня ?

если понимать ровно так как Вы написали, то нет.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ