» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Нам выписали эл.сч/ф 30.09.17г., но аннулир. и выписали исправленную 09.10.17 когда брать НДС в зач? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Dora |
Добавлено: | #1  Ср Фев 21, 2018 17:07:30 |
Заголовок сообщения: | Нам выписали эл.сч/ф 30.09.17г., но аннулир. и выписали исправленную 09.10.17 когда брать НДС в зач? |
Нам выписали эл.сч/ф 30.09.17г., но аннулир. и выписали исправленную 09.10.17 когда брать НДС в зачет в 3кв. или в 4кв.? |
Автор: | Рано |
Добавлено: | #2  Ср Фев 21, 2018 17:25:45 |
Заголовок сообщения: | |
НДС берете в 4 кв 2017 года, |
Автор: | Dora |
Добавлено: | #3  Ср Фев 21, 2018 17:51:44 |
Заголовок сообщения: | |
Просто недавно говорили на семинаре допку сдавать в том квартале в каком выписана основная счёт фактура. |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #4  Ср Фев 21, 2018 18:34:51 |
Заголовок сообщения: | |
Вам допку придется и за 3 квартал сдавать, и за 4-й, т.к. из 3 квартала и вы должны исключить аннулированный ЭСФ, а в 4 квартал включить исправленный ЭСФ. |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #5  Чт Фев 22, 2018 00:35:34 |
Заголовок сообщения: | |
Неправильно написала. На семинаре правильно говорили. Читайте ответы ELis здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=638210#638210 |