» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | прием пшеницы на помол |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ainyr |
Добавлено: | #1  Пн Ноя 19, 2007 14:48:01 |
Заголовок сообщения: | |
решение? Не вижу. Решение как экономит какие стати затрат относятся на определение стоимости это я сама знаю. Меня интересовал как оприходовать зерно. Но думаю я справилась. Спасибо что не отказали. |
Автор: | Искандер |
Добавлено: | #2  Пн Ноя 19, 2007 14:07:47 |
Заголовок сообщения: | |
Я и не злюсь. Просто написано непонятно. А решение уже написано. |
Автор: | Ainyr |
Добавлено: | #3  Пн Ноя 19, 2007 13:54:59 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемый Искендир если не знаете решение этои задачи не надо злиться. |
Автор: | Искандер | ||||
Добавлено: | #4  Пн Ноя 19, 2007 09:35:29 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Понимай как хочешь :) . Нужно расставлять запятые, выделять абзацами, выделять главный вопрос. Это сообщение, например, написано понятно:
Каков вопрос - такой ответ :wink: |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #5  Пт Ноя 16, 2007 18:21:21 |
Заголовок сообщения: | |
Айнур! А почему вы не спрашиваете как приходовать зерноотходы и отруби, которые тоже появляются после перемола зерна? Что Вы с ними делать будите? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #6  Пт Ноя 16, 2007 18:10:54 |
Заголовок сообщения: | |
Простите конечно меня но я ни как не поиму если я пшеницу давальческую не приходи отчет мельника за эти две смены значить надо убрать потому что зерно как оприходовать не знаю он мне не поставщик. если я не беру отчет мельников то и муки естественно нет только по бухгалтерии идет оказание услуги которая закрывается натур оплатой что тогда делать с договором который я заключила с физ лицом. |
Автор: | Искандер | ||
Добавлено: | #7  Пт Ноя 16, 2007 17:19:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Добавлю к:
Т.е. никаких проводок, связанных с мукой в Балансе вашей фирмы делать не нужно. Что и требовалось доказать :wink: |
Автор: | ИМХО | ||||
Добавлено: | #8  Пт Ноя 16, 2007 16:59:49 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да можно. Создаете в Ексель табличку и записывает от кого, сколько, когда и чего приняли. Потома можно суммировать сколько всего скажем от ТОО "ААА" приняли, какого класса и по какой цене. Соответсвенно можно вчислить сколько вы ему должны.
Взаиморасчет подразумевает, что ВЫ - ему, а ОН - вам чего-то поставил. А если он "Не поставщик", то что вы от него хотите??? Совет: Рисуйте схемы на бумаге. Со стрелочками. А потом рисуйте проводки. Все нестыковки сразу вылезут. Будет понятно. |
Автор: | Искандер | ||
Добавлено: | #9  Пт Ноя 16, 2007 16:49:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы сами себе ответили:
Ваше предприятие оказывает услугу (назовем ее услуга A) другому предприятию. Что входит в стоимость услуги A (для вашей фирмы)? Ответ - (рассуждаем как экономисты): 1) Зарплата рабочих, занятых на помоле зерна; 2) Израсходованные (при оказании услуги помола) материалы вашей фирмы (ваши активы): мешки, нитки для мешков; 3) Часть административных расходов (счета 8XX); 4) Коммунальные(электричество,вода и т.д.) 5) Прибыль нормативная; 6) НДС. Учет принятой муки (в вашем примере) ведется на забалансовом счете. Т.е. приход/расход внути забалансового счета. И, самое главное, как вы обратили внимание: Данная мука в перечень составляющих стоимости услуги A не входит. P.S. Это мое личное мнение, чисто теоретические выкладки. Допустимо ли такое на практике - решать вам (или другим участникам форума). Удачи! |
Автор: | Ainyr |
Добавлено: | #10  Пт Ноя 16, 2007 15:18:45 |
Заголовок сообщения: | |
Не могу принят потому что он не поставщик, а если даже оформить как поставки пшеницы Дт 201 Кт 671 он физ лицо я теряю НДС потому, что оприходовав с производство готовую продукцию я его реализовываю с НДС. Мне хотелось бы знать есть ли возможность его оприходовать как то временно и отправить на производство отдельно и выход зафиксировать отдельно. Разницу 5 тонн закрыт взаиморасчетом то есть закрыть услуги помола (выставить счет на оказанную услуги помола) |
Автор: | ИМХО |
Добавлено: | #11  Пт Ноя 16, 2007 15:15:30 |
Заголовок сообщения: | |
В таком случае Ainyr Делайте как в первый раз посоветовал... Просто надо будет вести четкий учет ОТ КОГО СКОЛЬКО (на какую сумму) ВЗЯЛИ ЗЕРНА... Но это вообщем-то не бухгалтерский, а производственный, технический учет... |
Автор: | Ainyr |
Добавлено: | #12  Пт Ноя 16, 2007 15:06:22 |
Заголовок сообщения: | |
Право собственности на пшеницу нам не принадлежит. Физ лицо завез нам 100 тонн пшеницы через 2 дня забрал 63 тонн муки. Я с ним заключила договор на помол. 100 пшеницы не сырье так что не могу оприходывать на дт201 кт671 (ничего что по КСБУ, с 4-х значными счетами я еще путаюсь) тогда на производство дт 900 кт ЧТО, ведь по отчетам мельников приходую готовую продукцию дт 221 кт 900 то есть у мельников оно в отчете в общем отражается там ведь не видно чье зерно за смену мололи. |
Автор: | ИМХО |
Добавлено: | #13  Пт Ноя 16, 2007 14:56:48 |
Заголовок сообщения: | |
А так вы оплату берете в натуре? Это кое-что меняет. Есть два способа отражения этих оперций. 1) Приходуете от клиента 100 тонн пшеницы. Затем прогоняете их через производство и потом приходуете готовую продукцию (муку 63 или 68 тонн?). Затем ему отдаете его часть (продаете муку), а ваша часть оставется у вас в качестве погашения их долга. 2) приходуете от клиента (надо чтоб они вам дали накладную + СФ) сколько себе забрали муки (кол-во и цену смотреть по договору). А ему выставляете АВР + СФ. А вот насчет самих материалов принятых в переработку по теории их нельзя приходывать т.к. они вам не принадлежат. Но при первом способе (натуроплата) можно фактически считать, что пшеница ваша т.е. вы его купили. А продали им обратно уже другой товар - муку. Какой спогсоб предпочтете - выбирать вам! |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #14  Пт Ноя 16, 2007 13:48:38 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо что откликнулись, то есть просто счет на оказанную услугу его закрыт оприходовав разницу то есть он нам сдал 100 тонн пшеницы получиль 63 тонн муки мы за работу удержали 5 тонн муки. Я если материал принятый на переработку показываю на забалансовом счете как быть отчетом производство? Каждая смена после окончания работы каждый день сдает отчет по выходу и на основание этих отчетов я приходую готовую продукцию с производство как быть с этими отчетами? |
Автор: | ИМХО |
Добавлено: | #15  Пт Ноя 16, 2007 13:01:49 |
Заголовок сообщения: | |
Забалансовый счет - "Материалы, принятые в переработку" Напомню на забал.счетах двойноой проводки не делают. Ну а за вашу работу надо просто предявить счет за выполненную работу (АВР и СФ). |
Автор: | ainyr |
Добавлено: | #16  Пт Ноя 16, 2007 12:43:40 |
Заголовок сообщения: | прием пшеницы на помол |
Мы приняли пшеницу на помол помогите оформит процесс бух проводками |