Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ОС используемые не в целях предпринимательской деятельности
    Как выписать счет-фактуру, если часть...
    ОС, не используемые в предпринимат. деятельности
    Как отразить в бухгалтерий 1с услуги ...
    Продавец товара простил нам часть дол...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как в 1с8.3 отразить часть товара или услуги ,не используемые в предпринимательской деятельности     
    Шигаева Людмила
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Окт 19, 2018 21:47:17   

    Здравствуйте.Лицензия 1с8,3 № 801034603. Подскажите пожалуйста как в 1с8.3 отразить услугу,которая не используется в предпринимательской деятельности. Получили АВР Кселл, а там есть услуги связи по роумингу. Каким документом или как мне правильно их отразить в учете,чтобы НДС попал в приложение 300.06. Через регистрацию прочих операций в целях НДС убирает только НДС и в приложении 300.06 ничего не отражает.Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1458 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Окт 19, 2018 23:40:19   

    Шигаева Людмила говорит:
    как мне правильно их отразить в учете,чтобы НДС попал в приложение 300.06.

    А смысл?
    Цитата:
    в строке 300.06.007 В указывается сумма корректировки зачета по НДС по товарам, работам, услугам, по которым в предыдущие налоговые периоды НДС был отнесен в зачет, и которые в отчетном налоговом периоде были использованы не в целях облагаемого оборота;


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Окт 22, 2018 17:49:16   

    Если вам так нужно , то не выделяйте НДС 12%, ставьте без НДС, тогда должно попасть в строку 300.00.015 .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1458 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Окт 23, 2018 14:25:49   

    YelenaS говорит:
    тогда должно попасть в строку 300.00.015

    Шигаева Людмила говорит:
    которая не используется в предпринимательской деятельности.

    Тогда уж и птичку "Учитывать КПН" убрать, а если в этом документе есть и идущие на вычет, то разбить на 2 документа в 1С.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Окт 29, 2018 23:29:22   

    Шигаева Людмила говорит:
    как в 1с8.3 отразить услугу,которая не используется в предпринимательской деятельности.

    Двумя разными Поступлениями, С НДС и Без НДС, к двум поступлениям можно прицепить одну СФ. Приложение 300.06 тут ни при чем.

    anginaa говорит:
    птичку "Учитывать КПН" убрать

    А вот эту "птичку" трогать вообще редко.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1458 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Ноя 06, 2018 13:05:21 Сказали Спасибо❤   

    вот и статья появилась
    https://pro1c.kz/hotline/tipovye-resheniya/kak-otrazit-operatsiyu-postupleniya-tovarov-esli-v-odnom-schete-fakture-prisutstvuyut-pozitsii-po-ko/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Шигаева Людмила
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Янв 14, 2019 18:17:36   

    Вот конец года, а вопрос у меня так и не решен. 300.00 сделала вручную эту корректировку, и хочется ,чтобы в 1с8 тоже все группировалось правильно. Поясню ситуацию, АВР по услугам получаем в конце месяца, ЭСФ в следующем месяце. В АВР и ЭСФ услуги идут одной строкой,т.к. поставщик не знает как мы используем- в производственных или нет,мы делим сами.В поступлении ТМЦ и услуг дает разделить на 2 строки, а вот создать счет- фактуру не дает,т.к. ее мы создаем на основании ЭСФ,выдает ошибки :1Невозможно записать документ "Счет-фактура (полученный) 00000000089 от 09.01.2019 0:00:00":2.Поле "Сумма" не может быть изменено.3.Количество строк в табличной части "Услуги" не может быть изменено. Через документ Регистрация прочих операций по приобретенным товарам дает только корректировку НДС, а стоимость услуги по корректировке в
    БУ вообще не отражает. Буду рада любому совету

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1458 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Янв 14, 2019 21:58:24   

    Шигаева Людмила говорит:
    создать счет- фактуру не дает,т.к. ее мы создаем на основании ЭСФ,выдает ошибки

    Не создавайте на основании ЭСФ, создайте на основании АВР, к ЭСФ не прикрепляйте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Шигаева Людмила
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Янв 14, 2019 23:30:13   

    Спасибо,попробую

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz